Evit1
21.10.21,18:30
Som platca dph. Mám prijatú fa za tovar z z eú so zahraničnou DPH (faktúra bola vystavená správne so zahr.dph- lebo tovar bol priamo vyvážaný do tretej krajiny od odberateľa). O zahraničnú dph chceme následne žiadať cez vat refund. Ako ju mám správne zaevidovať v MRP (neviem aký typ DPH mám použiť) a do ktorého riadu dań.priznania k dph to má byť uvedené. Pôjde takáto fa aj do kontrolného výkazu? Poraďte prosím.
kn-alka
22.10.21,09:29
ked na faktúre nemáš slovenské DPH a ani prenesenie, tak prečo chceš faktúru uvádzať v DPH, alebo v KV?
kn-alka
22.10.21,09:30
Faktúru nikam neuvádzaš, nakoľko neobsahuje slovenskú DPH.

V MRP zaúčtuješ pod 39-kódom, zahraničnú DPH na 343 a ked vyžiadaš tú DPH, tak len vynuluješ 343.
Evit1
22.10.21,12:12
Ďakujem za odpoveď, aj som si myslela, že takto to bude. Nie som v DPH až tak doma.