SKMZ
11.11.21,09:50
Dobrý deň, kontrolujem si hlavnú knihu v účtovníctve u klientov a som zúfalá.
Neviem prísť na to prečo mi 311 a 321 nesedia.
Neviem ako a kde to už mám vyčistiť. Normálne sa mi už rozum nad tým zastavuje.
Alebo 211. Mám len jednu analytiku ale aj tak mi to nesedí napr. na tej 211.
Prosím poraďte mi čo mám robiť, ako to vyšperkovať a opraviť.
Vopred ďakujem za každá odpoveď.
Prajem pekný deň
kn-alka
11.11.21,08:53
Inventarizácia a zaúčtovať rozdiely.
Tweety
11.11.21,09:03
Najprv pozri PS k 1.1., či tie súhlasia s KZ k 31.12. Inv. k poslednému dňu roka. Ak to súhlasí, potom si vytlač jednotlivé účty, ktoré nesedia, a prejdi účtovanie na nich. Podvojné účtovanie je o súvzťažnostiach, takže pozri aj tie, či sú správne. Isto chybu odhalíš a potom opravíš účtovanie.
veronikasad
11.11.21,09:06
K 1.1. si robila inventuru uctov a zostatky "sedeli"?
Dáša_
11.11.21,11:25
skontrolovať počiatočné stavy a potom začať kontrolovať po mesiacoch. Najľahšie je asi začať pokladňou. Sem tam sa stane, že sa prehodí 321 a 311. A keď sa to ešte prehodí aj v pokladni, tak super zábavka. Ja osobne by som najskôr odkontrolovala stav v pokladni na konci každého mesiaca. A potom saldo 321, 311. Netreba zabudnúť na rôzne zálohy, dobropisy. Všetko najlepšie po mesiacoh.