anka
26.11.04,07:18
Moze mi niekto poradit, ako mam zauctovat taky prikad, faktura z roku 2002 je vedena ako neuhradena, a teraz doniesol podnikatel doklad o uhrade ale z roku 2002, je to PU
esprit
26.11.04,06:33
No fajn, takže nie som sama. :D
Ja to účtujem do pokladne v ten deň, kedy mi to predloží, čo môžem iné robiť.
anka
26.11.04,07:45
A je to tak spravne?
esprit
26.11.04,08:28
To neviem. Možno nám niekto múdrejší odpovie. :confused:
Zuzana68
26.11.04,08:34
Určite sa nepovažujem za múdrejšiu, ale aj ja to tak robím. Má to však dopad na inventúru pokladne. Veď by mi prakticky mali tie peniaze chýbať. No ja nemám podpísanú hmotnú zodpovednosť za pokladňu, vďaka za to .

Krásny deň
esprit
26.11.04,08:41
U mňa to nemá dopad na inventúru pokladne, lebo podnikateľ to vyplatil zo svojich peňazí v roku 2002 a z pokladne firmy si to nevyúčtoval. Keďže úhradu zaúčtujem až v roku 2004, lebo vtedy bol doklad o úhrade predložený a zúčtovaný pokladňa mi sedí. Ale potom nie je v poriadku inventarizácia záväzkov. Skôr by ma zaujímalo, či toto netreba nejako inak riešiť.
Zuzana68
26.11.04,12:28
To mi vlastne nedoplo, veď z pokladne sa to neplatilo.Dnes je zvláštny deň.Knihu záväzkov nemáš ako riešiť. Dodávateľská firma to mala vysporiadané a tak nemala dôvod ti posielať odsúhlasenie a vlastne si nemohol vedieť, že to vysporiadané je. Kniha záväzkov bola podľa mňa spravená v 2002,2003 správne, úhrada nebola,záväzok trvá.
Paula
26.11.04,14:47
Urobila by som teraz príjem do pokladne 211/365, výdaj z pokladne 321/211. Zostane záväzok voči 365 (možno na večné veky, dôležité je aby sedela kniha faktúr a účet 321).
Ak ide o JÚ, zadotovala by som pokladňu tiež vkladom podnikateľa.