Lucanda17
24.06.22,20:11
Dodávateľ poslal fa za energie za obdobie 10-12/20 v r. 21.N.O. účtovala v r. 20 nevyfaktúrované dodávky na 502/326 v sume 526,69.Avšak pri ÚZ za r. 20 bola nesprávne zaúčtovaná suma o 0,20 € nižšie ako bola v r. 21 zaslaná faktúra (326/321), ktorá bola uhradená v plnej sume tzn. 526,89 (321/221)Čo urobiť so zostatkom na účte 326 0,20?
Tweety
24.06.22,18:16
502/326.
Lucanda17
24.06.22,18:36
Čiže doplním cez ID doúčtovanie k nevyfaktúrovanej dodávke - fa č. 502/326 (0,20)?
ďakujem veľmi pekne za rýchlu odpoveď
Tweety
24.06.22,18:39
Áno tak.