nebutlabut
06.09.22,07:18
Dobrý deň, vedel by mi niekto poradiť ako opraviť nasledovné účtovanie:
Objednali sme lavičky a na základe objednávky sme ich vyplatili ešte v júni. To som v bankovom výpise zaúčtovala ako 501/BÚ. Následne prišiel daňový doklad k prijatej platbe. Keďže tovar nemali hneď, museli sme čakať asi mesiac a potom prišla aj faktúra..tá má dátum z 22.7.2022 a dnes je už september, šéf mi ju dal neskoro :(. Ďakujem za každú radu
kn-alka
06.09.22,05:39
v júni si mala účtovať 314/221
nebutlabut
06.09.22,05:43
Hm..ale co teraz
tigy
06.09.22,07:29
Ako píše kn-alka, treba opraviť júnové zaúčtovanie na bankovom výpise:
314.xxx/221

Ďalej - ako ste zaúčtovali ten daňový doklad k prijatej platbe? Ten mal byť zaúčtovaný (ak ste platci DPH):
314.yyy + 343 / 321
321 / 314.xxx

Čo sa týka ostrej faktúry, buď ju doúčtujete do júla a zvyšnú DPH (ak je faktúra vyššia ako bola záloha) si uplatníte až teraz v septembri, alebo zaúčtujete do júla cez ID nevyfakturovanú dodávku cez 501/326 a tú ostrú faktúru zaúčtujete až do septembra...
nebutlabut
06.09.22,07:40
ďakujem pekne za vysvetlenie :) Sme obec, tak DPH našťastie nemusím riešiť.
Posielame však štvrťročne výkazy, takže do minulého kvartálu už by som nechcela zasahovať.
nebutlabut
06.09.22,07:41
Daňový doklad som nezaúčtovala ;