maped
15.11.22,10:33
Poprosím o poradenie. SRO nemala dostatok peňazí v pokladni, tak som účtovala hotovostné úhrady faktúr cez interné doklady 321/365.
Na konci mesiaca uskutočnil konateľ výber z banky sro. Teda výber je zaúčtovaný ako príjem do pokladne.
Môžem dať VPD ako preplatenie úhrad faktúr spoločníkovi? Resp. Hneď z banky dám vrátenie záväzku ? Ide o sumu cca 550 eur.
Ďakujem pekne!
Tweety
15.11.22,09:37
Požičané(záväzok) mu môžeš vrátiť(vyrovnať) dvoma spôsobmi, hotovostne alebo bezhotovostne.
maped
15.11.22,09:51
ďakujem Majka. Teda môžem dať aj preplatenie záväzku úhrad faktúr-záv.č..... cez VPD? Dám dotáciu pokldne z účtu a následne dám VPD preplatenie záväzku. Bude to tak ok?
Ešte raz ďakujem.
Tweety
15.11.22,09:52
Veď som napísala, že aj tak aj onak to bude správne.
maped
15.11.22,11:49
Majka a účtovanie cez ID je správne ak nemal peniaze v pokladni? Ďakujem.
avalik
15.11.22,12:16
výber hotovosti z banky nemôžeš "hneď" zaúčtovať ako vrätenie záväzku,
hotovosť vložíš do pokladne ako dotáciu z BU a následne môžeš vyplácať záväzky
konateľ úhradu záväzku mohol realizovať aj prevodom na svoj účet
maped
15.11.22,12:21
Ďakujem. A to účtovanie záväzku cez ID je správne ak nemal peniaze v pokladni?
avalik
15.11.22,12:37
a kde inde chceš zaúčtovať záväzok voči konateľovi?