Funtomas
02.10.06,10:09
Zdravím. Rozhodol som sa využívať stravné lístky ako SZČO. Vybral som si spoločnosť, ktorá takéto lístky vydáva a urobil som objednávku na nasledujúci kvartál (október, november, december). Prišla mi predfaktúra na 61 ks po lístkov v sume 49,- Sk, v celkovej hodnote 2989,- Sk plus 300,- Sk postovne, manipulacny poplatok plus neviem co este. Vysledna suma na fakture je 3289,- Sk aj s DPH.
Teraz by ma zaujimalo ako to mam zauctovat. Myslim, ze som niekde na porade cital, ze danovo uznatelna suma je denne 48,95 Sk (co predstavuje 55% zo sumy stravneho na sluzobnej ceste).
Mam si dat do nakladov celu sumu 3289,- Sk (podla vystavenej faktury), alebo len 61 ks listkov x 48,95 Sk, teda 2985,95 Sk?
Je postovne a balne danovo uznatelny naklad? Dakujem za kazdu radu.
Tweety
02.10.06,08:16
Zdravím. Rozhodol som sa využívať stravné lístky ako SZČO. Vybral som si spoločnosť, ktorá takéto lístky vydáva a urobil som objednávku na nasledujúci kvartál (október, november, december). Prišla mi predfaktúra na 61 ks po lístkov v sume 49,- Sk, v celkovej hodnote 2989,- Sk plus 300,- Sk postovne, manipulacny poplatok plus neviem co este. Vysledna suma na fakture je 3289,- Sk aj s DPH.
Teraz by ma zaujimalo ako to mam zauctovat. Myslim, ze som niekde na porade cital, ze danovo uznatelna suma je denne 48,95 Sk (co predstavuje 55% zo sumy stravneho na sluzobnej ceste).
Mam si dat do nakladov celu sumu 3289,- Sk (podla vystavenej faktury), alebo len 61 ks listkov x 48,95 Sk, teda 2985,95 Sk?
Je postovne a balne danovo uznatelny naklad? Dakujem za kazdu radu.
Maximálne uznaný náklad na jednu stravenku je 48,95.-, poštovné, balné sú tiež nákladmi daňovo uznanými. DPH zo sprostredkovania predaja je tiež uznaná, ak si platcom dph, uplatníš si svoj nárok na odpočet, ak nie, vstupuje ti do ceny sprostredkovania.
Paula
02.10.06,08:40
Túto tému opakujeme do nekonečna, žiaľ neviem nájsť svoj príspevok so stiahnutým stanoviskom z www.drsr.sk (http://www.drsr.sk), kde jednoznačne platí to, čo píše Tweety...teda daňovo uznaných je max. 48,95 Sk .

Našla som to na tej stránke teraz (nájdete v daňových výdavkoch SZČO):

S účinnosťou od 1.1.2006 si môže daňovník, ktorý je fyzickou osobou a dosahuje príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti uplatniť podľa § 19 ods. 2 písm. p) zákona o dani z príjmov výdavky (náklady) na stravovanie, a to za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, najviac v rozsahu a vo výške ustanovenej pre zamestnancov podľa osobitného predpisu (v súlade so Zákonníkom práce a zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov). Títo daňovníci majú teda nárok na príspevok na stravovanie za rovnakých podmienok ako zamestnanci t.j. vo výške 55% stravného pri pracovnej ceste trvajúcej 5 - 12 hodín, čo v súčasnosti (február 2006) predstavuje 48,95 Sk. V uvedenom prípade si daňovník môže do daňových výdavkov zahrnúť celú sumu stravného lístka t.j. 48 Sk.
Funtomas
02.10.06,08:57
Zdravím. Rozhodol som sa využívať stravné lístky ako SZČO. Vybral som si spoločnosť, ktorá takéto lístky vydáva a urobil som objednávku na nasledujúci kvartál (október, november, december). Prišla mi predfaktúra na 61 ks po lístkov v sume 49,- Sk, v celkovej hodnote 2989,- Sk plus 300,- Sk postovne, manipulacny poplatok plus neviem co este. Vysledna suma na fakture je 3289,- Sk aj s DPH.
Teraz by ma zaujimalo ako to mam zauctovat. Myslim, ze som niekde na porade cital, ze danovo uznatelna suma je denne 48,95 Sk (co predstavuje 55% zo sumy stravneho na sluzobnej ceste).
Mam si dat do nakladov celu sumu 3289,- Sk (podla vystavenej faktury), alebo len 61 ks listkov x 48,95 Sk, teda 2985,95 Sk?
Je postovne a balne danovo uznatelny naklad? Dakujem za kazdu radu.

Ok. Takze dojde mi faktura na 3289.- Sk.
1. Zaplatim ju z uctu, zauctujem ako iny vydavok neovplyvnujuci dan z prijmu.
2. Spravim si vydavkovy pokladnicny doklad na sumu 300.- Sk postovne a balne a dam to ako prevadzkovu reziu (doklad sam sebe)?
3. Dalsi vydavkovy pokladnicny doklad na sumu 61 x 48,95 Sk = 2985,95 Sk, tiez ako prevadzkovu reziu.

Bude to takto OK?
sway
02.10.06,08:59
TAK mi to nedalo je to tak ako píšete:):):) - zasa som múdrejšia - našla som na www.drsr.sk ten pokyn, priložím ho:

Otázka:
Ako živnostník si môžem dať do daňových výdavkov náklady na stravovanie. Ak hodnota stravnej poukážky je 48 Sk, môžem si dať celú čiastku do daňových výdavkov alebo len 55% zo sumy 48 Sk ?
Odpoveď:
S účinnosťou od 1.1.2006 si môže daňovník, ktorý je fyzickou osobou a dosahuje príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti uplatniť podľa § 19 ods. 2 písm. p) zákona o dani z príjmov výdavky (náklady) na stravovanie, a to za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, najviac v rozsahu a vo výške ustanovenej pre zamestnancov podľa osobitného predpisu (v súlade so Zákonníkom práce a zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov). Títo daňovníci majú teda nárok na príspevok na stravovanie za rovnakých podmienok ako zamestnanci t.j. vo výške 55% stravného pri pracovnej ceste trvajúcej 5 - 12 hodín, čo v súčasnosti (február 2006) predstavuje 48,95 Sk. V uvedenom prípade si daňovník môže do daňových výdavkov zahrnúť celú sumu stravného lístka t.j. 48 Sk.



svoje príspevky mažem, nech nikoho nepomýlia;););)
Jozef I
02.10.06,09:01
Nie, podľa môjho názoru, ked budes uhradzat fa. tak zaučtujes do dennika vydaj banka a das uhradu fa a do clenenia das VOZD sumu 2985,95 + 300 = 3285,95 Sk a VNZD 3,05 Sk.
Beata
02.10.06,09:06
Ok. Takze dojde mi faktura na 3289.- Sk.
1. Zaplatim ju z uctu, zauctujem ako iny vydavok neovplyvnujuci dan z prijmu.
2. Spravim si vydavkovy pokladnicny doklad na sumu 300.- Sk postovne a balne a dam to ako prevadzkovu reziu (doklad sam sebe)?
3. Dalsi vydavkovy pokladnicny doklad na sumu 61 x 48,95 Sk = 2985,95 Sk, tiez ako prevadzkovu reziu.

Bude to takto OK?

Nie, takto to nebude OK.
Ak si uhradil z účtu, nebudeš si vyrábať už žiadne výdavkové doklady. Jednoducho uhradenú sumu faktúry rozúčtuješ na -
1. stravné 55% nárok do nákladov, čiže náklad ovplyvňujúci základ dane,
2. sumu prevyšujúcu 55% ako náklad neovplyvňujúci základ dane,
3. poštovné a i. ako náklad ovplyvňujúci základ dane.
účtovník 007
02.10.06,09:15
Maximálne uznaný náklad na jednu stravenku je 48,95.-, poštovné, balné sú tiež nákladmi daňovo uznanými. DPH zo sprostredkovania predaja je tiež uznaná, ak si platcom dph, uplatníš si svoj nárok na odpočet, ak nie, vstupuje ti do ceny stravenky.

Pre Tweety.
Nie je tu chyba? DPH zo sprostredkovania vstupuje do ceny SL?
Funtomas
02.10.06,09:31
Nie, podľa môjho názoru, ked budes uhradzat fa. tak zaučtujes do dennika vydaj banka a das uhradu fa a do clenenia das VOZD sumu 2985,95 + 300 = 3285,95 Sk a VNZD 3,05 Sk.

Pouzivam Alfu od firmy Kros, no nejako tam take clenenia nemozem najst. Co s tym?
Tweety
02.10.06,09:33
Pre Tweety.
Nie je tu chyba? DPH zo sprostredkovania vstupuje do ceny SL?
Samozrejme, že do ceny sprostredkovania, ak nie je platcom dph, už som príspevok opravila. Dík za upozornenie.:)
Paula
02.10.06,09:38
Pouzivam Alfu od firmy Kros, no nejako tam take clenenia nemozem najst. Co s tym?

Síce Alfu nemám, ale: daňovo uznanú sumu daj do réžie, daňovo neuznanú do ostatných výdavkov neovpl. základ dane.
Jozef I
02.10.06,09:39
Pouzivam Alfu od firmy Kros, no nejako tam take clenenia nemozem najst. Co s tym?

VOZD = výdavok ovplyvňujúci základ dane - napr. prevádzková réžia
VNZD = výdavok neovplyvňuvúci základ dane
Funtomas
02.10.06,09:49
VOZD = výdavok ovplyvňujúci základ dane - napr. prevádzková réžia
VNZD = výdavok neovplyvňuvúci základ dane

To je vsetko OK, chapem. Ale problem je ten, ze tych vyse 3000 som zaplatil z uctu, t.j. musim si urobit poriadok v knihe Ucet v banke. Znamena to, ze v jednom riadku penazneho dennika musim tu celu sumu 3000 Sk dat ako vydavok z uctu, aby mi sedel zostatok. Nie? Nemam tam moznost to clenit. Preto to dam ako VNZD. Co potom dalej? Ako zauctujem 300 Sk postovne a 2800 Sk odpocitalenu sumu za stravne? Mne to vychadza tak ,ze v dalsom riadku dam vydavkovy pokladnicny doklad na tie sumy a to vsetko ako VOZD (rezia). Mozem? Alebo ako inak?
Beata
02.10.06,10:11
To je vsetko OK, chapem. Ale problem je ten, ze tych vyse 3000 som zaplatil z uctu, t.j. musim si urobit poriadok v knihe Ucet v banke. Znamena to, ze v jednom riadku penazneho dennika musim tu celu sumu 3000 Sk dat ako vydavok z uctu, aby mi sedel zostatok. Nie? Nemam tam moznost to clenit. Preto to dam ako VNZD. Co potom dalej? Ako zauctujem 300 Sk postovne a 2800 Sk odpocitalenu sumu za stravne? Mne to vychadza tak ,ze v dalsom riadku dam vydavkovy pokladnicny doklad na tie sumy a to vsetko ako VOZD (rezia). Mozem? Alebo ako inak?

Tak, ako som napísala vyššie - rozúčtuješ tú platbu z účtu. Čiže povedzme, že bankový výpis bude číslo B-01/015/002. Zápis bude nasledovný:
1. B-01/015/002 VOZD - 55% ceny stravného lístka
2. B-01/015/002 VOZD - poštovné a i.
3. B-01/015/002 VNZD - suma prevyšujúca 55% ceny SL.

To, že je číslo banky, číslo bankového výpisu aj číslo položky výpisu rovnaké, je zrejmé, že všetky tieto tri sumy sa týkajú tej jednej celkovej sumy, ktorú si uhradil za stravné lístky.
renča1
02.10.06,10:12
To je vsetko OK, chapem. Ale problem je ten, ze tych vyse 3000 som zaplatil z uctu, t.j. musim si urobit poriadok v knihe Ucet v banke. Znamena to, ze v jednom riadku penazneho dennika musim tu celu sumu 3000 Sk dat ako vydavok z uctu, aby mi sedel zostatok. Nie? Nemam tam moznost to clenit. Preto to dam ako VNZD. Co potom dalej? Ako zauctujem 300 Sk postovne a 2800 Sk odpocitalenu sumu za stravne? Mne to vychadza tak ,ze v dalsom riadku dam vydavkovy pokladnicny doklad na tie sumy a to vsetko ako VOZD (rezia). Mozem? Alebo ako inak?

Alfa ti dovolí účtovať aj pod jednym a tým istým číslom aj dva,tri zápisy.
1) výdaj z účtu , v sume 2985,95 VOZD a cez F7 si vyberieš závazok a uhradíš,
2) zasa dáš výdaj z účtu, cez F7 si vyberieš fa a uhradíš len 300,00 VOZD,
3) urobíš do isté ako bod 2 len sumu doplníš 3,05 VNZD.

Skúška správnosti:
faktúra v evidenci ti už nebude svietiť, tzn. bude uhradená.
renča1
02.10.06,10:13
Tak, ako som napísala vyššie - rozúčtuješ tú platbu z účtu. Čiže povedzme, že bankový výpis bude číslo B-01/015/002. Zápis bude nasledovný:
1. B-01/015/002 VOZD - 55% ceny stravného lístka
2. B-01/015/002 VOZD - poštovné a i.
3. B-01/015/002 VNZD - suma prevyšujúca 55% ceny SL.

To, že je číslo banky, číslo bankového výpisu aj číslo položky výpisu rovnaké, je zrejmé, že všetky tieto tri sumy sa týkajú tej jednej celkovej sumy, ktorú si uhradil za stravné lístky.

Hm, zasa som pomalá.:);)
Funtomas
02.10.06,10:20
Tak, ako som napísala vyššie - rozúčtuješ tú platbu z účtu. Čiže povedzme, že bankový výpis bude číslo B-01/015/002. Zápis bude nasledovný:
1. B-01/015/002 VOZD - 55% ceny stravného lístka
2. B-01/015/002 VOZD - poštovné a i.
3. B-01/015/002 VNZD - suma prevyšujúca 55% ceny SL.

To, že je číslo banky, číslo bankového výpisu aj číslo položky výpisu rovnaké, je zrejmé, že všetky tieto tri sumy sa týkajú tej jednej celkovej sumy, ktorú si uhradil za stravné lístky.

Konecne som to pochopil!!! Dakujem. Naozaj som netusil, ze jednu platbu mozem rozpisat na viacero riadkov v penaznom denniku. Zrejme je dolezite ze cislo tych dokladov je stale rovnake.
Funtomas
02.10.06,10:22
Hm, zasa som pomalá.:);)

Dakujem aj tebe! Mam to aspon potvrdene dvoma ludmi :-) Hlavne vsak je, ze uz viem ako na to...
randy
03.10.06,08:47
ahoj...
nechcem kvôli tomuto začínať novú tému... takže: bavíte sa o stravných lístkoch.. ale! "môj" živnostník jednoducho nemá stravné lístky.. doniesol mi len faktúru, na ktorej mám počet vybratých obedov a sumu... nad tou sumou sa netrápim.. viem že ste sa bavili o 55 % z 89,--... toto je ok... ale, ako to mám zaúčtovať?? v zákone sa hovorí len o stravných lístkoch a blokoch z ERP nie o faktúrach... ... a ešte niečo.. ked je (čo je) cena vyššia ako tých 89,-- korún, čo s tým rozdielom?????:mee: :mee: :mee:
som z toho mierne mimo...:eek:
vopred vďaka za "prípadné" odpovede....
Antonia1
03.10.06,09:08
ahoj...
nechcem kvôli tomuto začínať novú tému... takže: bavíte sa o stravných lístkoch.. ale! "môj" živnostník jednoducho nemá stravné lístky.. doniesol mi len faktúru, na ktorej mám počet vybratých obedov a sumu... nad tou sumou sa netrápim.. viem že ste sa bavili o 55 % z 89,--... toto je ok... ale, ako to mám zaúčtovať?? v zákone sa hovorí len o stravných lístkoch a blokoch z ERP nie o faktúrach... ... a ešte niečo.. ked je (čo je) cena vyššia ako tých 89,-- korún, čo s tým rozdielom?????:mee: :mee: :mee:
som z toho mierne mimo...:eek:
vopred vďaka za "prípadné" odpovede....
Zaúčtuješ celú faktúru do knihy záväzkov a po úhradený do PD rozdeliš ju výdavok ovpl. základ dane/ 48,95 sk/ obed/ zvyšok ako nedaňový náklad.
randy
04.10.06,09:55
Ďakujem veľmi pekne... aspoň načas budem mať v tom jasno...:p
randy
23.11.06,06:29
ahoj... a už v tom zas nemám jasno....:D
chcem sa pýtať... mám faktúru za obedy... je mi jasné, čo ovplyvňuje ZD a čo nie.... ale... tieto obedy su s DPH... môžem si v časti "ovplyvňuje ZD" uplatniť aj DPH??? v zakone sa hovori len o DPH pri manipulácii so stravnými listkami.... co mám s tým robiť???
prosím, poradte mi...
vopred veľká vďaka....
Paula
23.11.06,06:42
ahoj... a už v tom zas nemám jasno....:D
chcem sa pýtať... mám faktúru za obedy... je mi jasné, čo ovplyvňuje ZD a čo nie.... ale... tieto obedy su s DPH... môžem si v časti "ovplyvňuje ZD" uplatniť aj DPH??? v zakone sa hovori len o DPH pri manipulácii so stravnými listkami.... co mám s tým robiť???
prosím, poradte mi...
vopred veľká vďaka....

Ak si platiteľ, DPH patrí do DPH (uplatníš si na vstupe), ak si neplatiteľ, DPH je súčasťou ceny obeda a túto cenu rozúčtuješ na výdavok ovpl. ZD a výdavok neovpl. ZD.
randy
23.11.06,06:46
som platcom DPH.... tzn. celu prijatu fakturu zauctujem, uplatním si DPH? a pri uhrade to rozlozim......
som z toho akasi cela mimo....:eek:
vdaka
renča1
23.11.06,06:58
Uplatnenie práva na odpočet dph § 51, môžeš uplatniť ak máš vyhotovenú faktúru od platiteľa podľa § 71 ZDPH. Ak si odpočítaš dph na vstupe musíš zároveň odviesť dph na výstupe a to z 45%. Napr. ak cena lístkov stojí bez dph 5000,00 dph 950,00 spolu 5 950,00. Uplatníš si na vstupe 950,00 ako výdavok neovp.základ dane. Zo sumy 5000,00 bez dph si uplatníš 55% 2750,00 do výdav.ovpl.základ dane až pri spotrebe. Pokiaľ sa nespotrebujú lístky sa evidujú v knihe cenín. Zvyšných 45% 2250,00 ti neovpl.základ dane. Ak si uplatníš na vstupe 950,00 SK, tak zo sumy 2 250,00 (45%) musíš odviesť 19% na výstupe čo predstavuje 427,50 SK podľa § 8 ZDPH.
marcik
24.11.06,07:25
Uplatnenie práva na odpočet dph § 51, môžeš uplatniť ak máš vyhotovenú faktúru od platiteľa podľa § 71 ZDPH. Ak si odpočítaš dph na vstupe musíš zároveň odviesť dph na výstupe a to z 45%. Napr. ak cena lístkov stojí bez dph 5000,00 dph 950,00 spolu 5 950,00. Uplatníš si na vstupe 950,00 ako výdavok neovp.základ dane. Zo sumy 5000,00 bez dph si uplatníš 55% 2750,00 do výdav.ovpl.základ dane až pri spotrebe. Pokiaľ sa nespotrebujú lístky sa evidujú v knihe cenín. Zvyšných 45% 2250,00 ti neovpl.základ dane. Ak si uplatníš na vstupe 950,00 SK, tak zo sumy 2 250,00 (45%) musíš odviesť 19% na výstupe čo predstavuje 427,50 SK podľa § 8 ZDPH.
už som sa to raz pýtyla,ale môžem ešte?Mám fakt.za stravné lístky pre SZČO dám ju pri úhrade účtom ako neovpl.ZD s odpočtom dph.A ak použijem lístky tak inter.dokladom rozúčtujem 55% ovpl.ZD,a 45% neovpl.ZD a + /zo45%/ DPH odvediem cez iner.doklad?
sway
24.11.06,09:14
už som sa to raz pýtyla,ale môžem ešte?Mám fakt.za stravné lístky pre SZČO dám ju pri úhrade účtom ako neovpl.ZD s odpočtom dph.A ak použijem lístky tak inter.dokladom rozúčtujem 55% ovpl.ZD,a 45% neovpl.ZD a + /zo45%/ DPH odvediem cez iner.doklad?

nakupuješ konkrétne aké lístky? - Vaša stravovacia....... DPH máš len zo sprostredkovnia, či z celých lístkov?

AK STRAVENKY - KUPÓNY TAK POSTUPUJ AKO JE UVEDENE V TOMTO PRISPEVKU - klik sem http://www.porada.sk/showpost.php?p=329727&postcount=19
marcik
24.11.06,09:18
Firma ktorá ma kuchyňu vydáva vlastné strav.lístky, a na fakt.je počet listkov krát 60,-SK s DPH .DPH je z celého lístka!
sway
24.11.06,09:23
Firma ktorá ma kuchyňu vydáva vlastné strav.lístky, a na fakt.je počet listkov krát 60,-SK s DPH .DPH je z celého lístka!

tak potom musíš ísť podľa prísp. 26 :
Re: SZČO s stravné lístky
Uplatnenie práva na odpočet dph (http://www.porada.sk/autolink.php?id=1&script=showpost&forumid=59) § 51, môžeš uplatniť ak máš vyhotovenú faktúru od platiteľa podľa § 71 ZDPH. Ak si odpočítaš dph (http://www.porada.sk/autolink.php?id=1&script=showpost&forumid=59) na vstupe musíš zároveň odviesť dph na výstupe a to z 45%. Napr. ak cena lístkov stojí bez dph 5000,00 dph 950,00 spolu 5 950,00. Uplatníš si na vstupe 950,00 ako výdavok neovp.základ dane. Zo sumy 5000,00 bez dph si uplatníš 55% 2750,00 do výdav.ovpl.základ dane až pri spotrebe. Pokiaľ sa nespotrebujú lístky sa evidujú v knihe cenín. Zvyšných 45% 2250,00 ti neovpl.základ dane. Ak si uplatníš na vstupe 950,00 SK, tak zo sumy 2 250,00 (45%) musíš odviesť 19% na výstupe čo predstavuje 427,50 SK podľa § 8 ZDPH.
čo sa DPH týka a ostatné môžeš podľa môjho postupu, alebo ako píšej , máš to OK, sú tie dve možnosti.

teda stručná odpoveď na tvoju otázku

áno;)
renča1
24.11.06,09:26
už som sa to raz pýtyla,ale môžem ešte?Mám fakt.za stravné lístky pre SZČO dám ju pri úhrade účtom ako neovpl.ZD s odpočtom dph.A ak použijem lístky tak inter.dokladom rozúčtujem 55% ovpl.ZD,a 45% neovpl.ZD a + /zo45%/ DPH odvediem cez iner.doklad?

Neviem ako ti to soft.robí, ale ja dph odvádzam cez ID, tak ako si napísala.:)
marcik
24.11.06,09:33
učtujem v POHODE a tiež cez ID, cenu za počet lístkov rozdelím na 55% OVZD, a 45% neovp.ZD a z toho DPH, ale nakoľko je cena lístka 50,40Sk bez DPH mmohla by som odpočítať 48,95Sk? a 1,47Sk NZD?/ čiže zo sumy89,-?,alebo musím sa držať ceny lístka?
sway
24.11.06,09:35
Neviem ako ti to soft.robí, ale ja dph odvádzam cez ID, tak ako si napísala.:)

nakukla som ona robí v ALFE, tak by musela použiť 2 ID - jeden ODZ a ďalší NDZ, dá sa tam uplatniť DPH, ale nedá sa 1 ID zaúčtovať obe položky, preto odporúčam moju verziu ;) , dať celé do nákladov a PPD si prijať za stravenky od zamestnanca peniaze a odviesť prísl. DPH.;)
renča1
24.11.06,09:41
učtujem v POHODE a tiež cez ID, cenu za počet lístkov rozdelím na 55% OVZD, a 45% neovp.ZD a z toho DPH, ale nakoľko je cena lístka 50,40Sk bez DPH mmohla by som odpočítať 48,95Sk? a 1,47Sk NZD?/ čiže zo sumy89,-?,alebo musím sa držať ceny lístka?

akosi tomu dobre nerozumiem, koľko v skutočnosti je cena lístka?
marcik
24.11.06,09:43
cena lístka je 60,-Sk s DPH!Myslela som či by nemohol u zamestnancov uplatniť 48,95,-Sk VOZD,a 1,47soc.fond a u seba 48,95,-VOZD a 1,47,- VNOZD+/DPHu seba/.
marcik
24.11.06,09:45
Ale počula som že podnikateľ sa môže rozhodnúť že do daň.výdavkov bude uplatňovať nie 55% z hodnoty strav.lístka,ale 55% z ustanoveneje sumy stravného t.j. 48,95Sk/55% uz 89,-Sk/ na jeden strav.lístok. Potom si primerane upraví aj rozpis daňov.a nedaň.vádavkov za strav.lístok.
marcik
24.11.06,09:46
A konkrétne túto firmu robím v POHODE a tam na ID ide zaúčtovať na 1 ID veľa položiek.
renča1
24.11.06,09:49
Aha už chápem. Cena lístka je 60,- s DPH. Bez dph je 50,40 a dph 9,60 SK. 55% zo sumy 50,40 je 27,72 , ale ty si môžeš uplatniť 48,95 do výdav.ovpl.základ dane.
marcik
24.11.06,10:16
SUPER!! o to mi išlo, lebo tak ako u seba aj u zametnancov by som to mohla urobiť, lebo aj tak od nich nič neberie, tak by som uplatmila aj im 48,95 VOZP a rozdiel zo soc.fondu.Ešte raz vďaka aj za strpenie!!!
marcik
24.11.06,10:27
ešte jedna podotázočka, výdaj strav.lístkov podpisujú zamestnanci?
Tweety
24.11.06,10:36
ešte jedna podotázočka, výdaj strav.lístkov podpisujú zamestnanci?Áno, samozrejme, ako inak dokážeš, že si im zabezpečila stravovanie.
drako
24.11.06,19:52
Alfa ti dovolí účtovať aj pod jednym a tým istým číslom aj dva,tri zápisy.
1) výdaj z účtu , v sume 2985,95 VOZD a cez F7 si vyberieš závazok a uhradíš,
2) zasa dáš výdaj z účtu, cez F7 si vyberieš fa a uhradíš len 300,00 VOZD,
3) urobíš do isté ako bod 2 len sumu doplníš 3,05 VNZD.

Skúška správnosti:
faktúra v evidenci ti už nebude svietiť, tzn. bude uhradená.


Renča, za1. bude VOZD ?
Totiž nedávno sme sa v téme" účtovanie cenín v JÚ" bavili o tom , že cena strav. lístkov vchádza do VOZD až pri výdaji strav.lístkov z knihy cenín .

Už mám teraz z toho naozaj guláš.
liba2
25.11.06,04:10
Renča, za1. bude VOZD ?
Totiž nedávno sme sa v téme" účtovanie cenín v JÚ" bavili o tom , že cena strav. lístkov vchádza do VOZD až pri výdaji strav.lístkov z knihy cenín .

Už mám teraz z toho naozaj guláš.Drako, uvažuješ správne. Ceniny vchádzajú do nákladov až pri ich výdaji.
renča1
25.11.06,08:19
Renča, za1. bude VOZD ?
Totiž nedávno sme sa v téme" účtovanie cenín v JÚ" bavili o tom , že cena strav. lístkov vchádza do VOZD až pri výdaji strav.lístkov z knihy cenín .

Už mám teraz z toho naozaj guláš.

Moja reakcia na príspevok sa týkala už účtovania do VOZD z knihy cenín:) a postup účtovania v ALFE.
drako
25.11.06,18:34
Moja reakcia na príspevok sa týkala už účtovania do VOZD z knihy cenín:) a postup účtovania v ALFE.
OK teraz to už sedí.