mokka
05.03.23,12:21
ahojte, ako spravne zaučtovať DF za nákup PHM a jej následné prefaktúrovanie inej firme. Do nákladov by som to nechcela dávať nakoľko náš náklad to nie je. Ďakujem za poradenie
Tweety
05.03.23,11:52
Dodáv. faktúru zaúčtujete do nákladov a odber. do výnosov. Ak nechcete aby vám ovplyvnila náklady a výnosy, dohodnite s dodávateľom,nech fakturuje tomu, komu tie phm dodal.
mokka
05.03.23,11:57
Práveže sa dohodli, že to budú robiť takto, nakoľko tankovacie karty sú vystavené na nás a na autá, ktoré daľsej firme prenajímame.
ivka70
05.03.23,12:12
Aj na prenajate auta sa dá vybaviť tankovania karta.
Keď ste sa takto dohodli tak to musíte účtovať ako vás náklad.
mokka
05.03.23,12:50
A keď sa môžem ešte spýtať, náklad si zaúčtujem na 501, ale následne potrebujem PHM vyfaktúrovať na druhú firmu, čo bude problem , keďže povolenie na predaj PHM nemáme. Dalo by sa to v rámci nájomnej zmluvy - zhrnúť ako náklady súvisiace s prenajmom vozidla a na ktorý vynosový účet napasovať ? 642?
Tweety
05.03.23,12:52
Phm zhrnúť do nájmu, keďže je to služba, ,účet 602.
mokka
05.03.23,13:34
Ďakujem