kampari
19.09.23,10:28
Ahojte,
stala sa taká vec, že v máji sme vystavili odberateľovi faktúru s DPH, ktorá nebola uhradená, teraz sa však prišlo nato, že tú faktúru vôbec alebo nejakým nedopatrením neeviduje -oni nemajú, my sme ju uviedli v daňovom za 5/2023. Ovšem teraz už bolo s nimi dohodnuté, resp. bola zfinalizovaná súpiska prác a dodávok (vyzerá to tak, že tá faktúra v máji sa ani nemala ešte vystaviť), čo sa má faktúrovať a bude to bez DPH. a teraz, môžeme ju mi stornovať, podať dodatočné za máj? a teraz sa im pošle faktúra nová a už s prenosom ako má byť?
Ďakujem.
Tweety
19.09.23,08:36
Áno, ak k dodaniu nedošlo, môžete k tejto faktúre vystaviť dobropis. Po uskutočnení dodania vystavíte faktúru tak, ako to zo zákona má byť.
kampari
19.09.23,09:51
Dík,...môžem ho vystaviť s dátum vystavenia a dátum vzniku daňovej povinnosti teraz v 9/2023, či dátum vystavenia 9/2023 a dvdp ten máj....teda to dodatočné??? Ďakujem.