mondes
24.10.23,21:43
Dobrý deň, prosím Vás o radu. Klient-SZČO, platiteľ DPH je prevádzkovateľom Bistra v prenajatých priestoroch. S majiteľom automatov na šípky uzatvorili Nájomnú zmluvu o prenájme 1 ks automatu na šípky, v ktorej je okrem základných údajov aj uvedené, že mesačné nájomne za automat činí 70% z celkovej tržby za určité obdobie. Celková tržba bola 28 Eur. K tomu mám len prenajímateľom rukou vypísaný dodací list, v ktorom je uvedená celková tržba, t.j. 28 Eur, podiel prenajímateľa činí 70%, t.j. 19,60 Eur a podiel nájomcu činí 30%, t.j. 8,40 eur. Prenajímateľ na tých 70% vystavil doklad z ORP na celkovú sumu s DPH 19,60 Eur. Tento doklad účtujem u nájomcu do nákladov.
Prosím Vás, príjem môjho klienta-nájomcu je 28 Eur.Stačí, ak vystavím na to len doklad PPD s rozpisom na základ a DPH? Alebo ako to zaúčtujem, keď nenablokoval to do ORP, ani nevystavil faktúru??
Ďakujem Vám veľmi pekne za rady.