jabas
12.02.24,20:02
Dobrý večer,chcem sa prosím opýtať, mesačný platca DPH, PU, s. r. o. má väčšiu zákazku. Klientovi bude fakturovať na 2xkrát. V januári vystavil daňový doklad k prijatej platbe, zálohovú faktúru. Z tohto daňového dokladu zaplatí DPH a zaúčtuje na 324 – prijaté preddavky. Približne o rok – rok a pol by to mal dokončiť. A teraz sa chcem opýtať. Čiže klient až potom vystaví ostrú faktúru, a až potom prakticky zaúčtuje obidve faktúry do výnosov. Ďakujem za odpoveď a prajem ešte pekný zvyšok večera