rema
29.11.04,13:07
V 11/2004 sme na základe upomienky nášho dodávateľa zistili, že nemáme uhradené dve faktúry, ale ich ani nevedieme v účtovníctve. Po zaslaní fa sme zistili, že tieto sú z 03/2004 a 12/2003. Je potrebné podať dodatočné daňové priznanie k DPH k príslušným mesiacom, alebo si uplatniť odpočet DPH teraz v 11/2004? Prosím poraďte.
Marta L
29.11.04,13:26
Podľa mňa netreba dod. priznanie, rok 2003 a marec 2004 = museli byť faktúry zaúčtované, aby som si mohla uplatniť odpočet.
KEJKA
29.11.04,15:02
ano, pripájam sa - podmienkou pre uplatnenie DPH na vstupe bolo zaúčtovanie daňového dokladu, čo nemáte. Zaúčtujete v 11/2004 a uplatníte za 11/2004.
Ale z hľadiska DPPO pozor na faktúru za 12/2003.
Paula
29.11.04,16:06
Mám občas rovnaký problém ako rema s jedným dodávateľom už roky. Nemienime kvôli nemu každý 1/4 rok robiť opravné DPH , zaúčtujeme všetky "urgované" faktúry s aktuálnym dátumom (aj DPH), keď nám ich dodajú.