monikal
09.10.06,10:40
prosím o radu. začínam s PÚ a mam z toho guláš
- vystavili sme fa do ČR ako programové vybavenie,
- fakturu sme vystavili bez DPH
- mám to niekde poznačit aj vo výkaze o DPH

prosím o radu dakujem
Oldi
09.10.06,10:13
Ak postupujete v zmysle § 7 resp. 8, (zrejme áno) tak dochádza k prenosu daňovej povinnosti na odberateľa. Prosím ostatným o potvrdenie, či sa náhodou nemýlim...:)

Vo výkaze sa to neuvádza.

Oprava: ospravedlňujem sa skutočne som mal na mysli § 15 a odseky 7 a 8
Muška
09.10.06,10:17
Predmetom dane je
a) dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou,
b) poskytnutie služby (ďalej len dodanie služby ) za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou,
c) nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskych spoločenstiev (ďalej len členský štát ),
d) dovoz tovaru do tuzemska.

Ak Tvoj prípad nie je predmetom dane v tuzemsku....nevykazuješ to ani vo výkaze tak ako uvádza OLDI
Muška
09.10.06,10:23
Odli asi si chcel napísať "Miesto dodania služby" podľa § 15, odst. 7 a 8
Lucia7
09.10.06,10:28
Ide o programové vybavenie chápané ako tovar alebo ide o poskytnutie autorských práv a pod. podľa § 15 ods. 8 pís. d?
Oldi
09.10.06,14:36
Odli asi si chcel napísať "Miesto dodania služby" podľa § 15, odst. 7 a 8

Áno presne tak, už som to opravil, vďaka za upozornenie na chybu, asi som to nejako domotal v tej rychlosti :D