Lenka13
30.11.04,08:30
poradte mi prosím ako mám zúčtovat nami vyplatené prostriedky spoločníkovi, ktoré mu prináležia na základe spoločenskej zmluvy ako odmena za poskytnutie know-how.
na aký nákladový účet??
dakujem
Marta L
30.11.04,13:29
Know-how podľa mňa nie je náklad, ale nehmotný majetok (nad 50 tis. Sk).
Lenka13
03.12.04,10:53
Dakujem za odpoved. Ale ak je know-how nehmotný majetok tak akú mám dať obstarávaciu cenu, ked tieto prostriedky vyplácame aj spetne za každý rok a dalšie roky sa to bude vyplácať vždy ku koncu roka...

Bola som totiž na školení kde mi pani z daň. riaditeľstva povedala tento postup

predpis 604/365
a úhrada 365/221

takže myslím že toto účtovanie by malo byť správne. tak ak to náhodou niekto účtujete tento postup by pred daňovou kontrolou mal obstáť...