atka4
18.10.06,12:24
SZČO, platiteľ DPH, JÚ, SW POHODA
Cudzincovi, FO-nepodnikateľovi, nie z EÚ(Srbsko-Čierna Hora) sme predali tovar. Faktúra vystavená s DPH.
V súlade s § 59 a 60, Zákona o DPH sme mu po predložení potvrdenia z col.úradu o vývoze tovaru prísl. DPH vrátili.
Prosím len o "odobrenie", prípadne, na čo by sme nemali zabudnúť + ako túto vrátenú daň zaúčtovať.
Ďakujem všetkým.:confused:
(Jasné, že téma DPH, 3.q. skončil :) )
Paula
18.10.06,10:42
SZČO, platiteľ DPH, JÚ, SW POHODA
Cudzincovi, FO-nepodnikateľovi, nie z EÚ(Srbsko-Čierna Hora) sme predali tovar. Faktúra vystavená s DPH.
V súlade s § 59 a 60, Zákona o DPH sme mu po predložení potvrdenia z col.úradu o vývoze tovaru prísl. DPH vrátili.
Prosím len o "odobrenie", prípadne, na čo by sme nemali zabudnúť + ako túto vrátenú daň zaúčtovať.
Ďakujem všetkým.:confused:
(Jasné, že téma DPH, 3.q. skončil :) )

Vrátenú daň si uplatníš v DP DPH na r. 27. Daný soft žiaľ nepoznám. Vrátená daň je výdavok neovpl. základ dane.
atka4
20.10.06,09:55
Ďakujem, babenky.

Prajem všetkým poraďákom pekný víkend.