Bambi23
19.10.06,11:15
Kto mi strucne a jasne vysvetli rozdiel medzi doslymi fakturami z Madarska, ked na jednej mam sumu v Ft napr.:
1. fa = zaklad 5.000 Ft, DPH 0, k uhrade 5.000 Ft
a dalsiu:
2. fa = zaklad 5.040 Ft, DPH 20% 1.008 Ft, k uhrade 6.048 Ft.

Pri obidvoch si mam urobit samozdanenie, alebo tym, ze na druhej je uvedena j DPH musim to zauctovat nejako inac?

Prosim, poradte mi niekto, doteraz nam chodili faktury bez udania DPH.
Dakujem
Milan Benka
19.10.06,09:32
Rozhoduje, čo je na faktúrach vyfaktúrované.
Bambi23
19.10.06,09:41
je to faktura za nakup tovaru
JAJA11
19.10.06,09:46
Ak je fa za tovar s DPH, je chybná a treba si vyžiadať opravenú, bez DPH.
Bambi23
19.10.06,09:48
Ak je fa za tovar s DPH, je chybná a treba si vyžiadať opravenú, bez DPH.

Takze na fakturach za nakup tovaru nemoze byt uvadzane DPH?
S tym som sa fakt nestretla a teraz mi prisli 3 taketo faktury, preto neviem ako dalej.
Musim teda od tej firmy z Madarska vypytat nove faktury, kde neuvedu ciastku DPH, len sumu k uhrade a DPH 0?
daniek
19.10.06,09:54
áno presne tak nadobudnutie tovaru z eú od osoby identifikovanej pre daň vo svojej krajine je oslobodené od dph
Simonab
19.10.06,10:00
No ja by som povedala, že tu je podstatné aj to či ste vy plátcami DPH. A ak áno, či ste mu to oznámili a či ste mu zadali vaše IČ pre DPH
Milan Benka
19.10.06,10:02
No ja by som povedala, že tu je podstatné aj to či ste vy plátcami DPH.

Máš pravdu.
Zo zadania otázky nepriamo vyplýva, že zadávateľ je platiteľom DPH
daniek
19.10.06,10:09
Ešte ma napadlo, že v niektorých krajinách majú subjekty pridelené dve identifikačné čísla pre DPH a to platí aj pre Maďarsko, lenže jedno platí pre ich vnútroštátny trh a to druhé pre dodávky v rámci EÚ a už sa tu riešil taký problém že maďarský dodávateľ tovaru nemal pridelené ič dph pre dodávky v rámci EÚ tak všetko fakturoval s dph.
na školení nás upozorňovali že sa stávajú aj také prípady ale v tom prípade že vám odmietne opraviť faktúru aj tak treba zdaniť na slovensku.
Simonab
19.10.06,10:11
Ak ste teda plátcami DPH, jednoznačne treba pýtať opravenú faktúru bez DPH. Mali sme podobný problém s Nemcami. A nakoniec vysvitlo, že Nemec, nevedel čo je v našich údajoch IČ pre DPH.
Bambi23
19.10.06,10:18
Ak ste teda plátcami DPH, jednoznačne treba pýtať opravenú faktúru bez DPH. Mali sme podobný problém s Nemcami. A nakoniec vysvitlo, že Nemec, nevedel čo je v našich údajoch IČ pre DPH.

Sme platcami DPH, takze skusim od nich pytat nove, opravene faktury
Dakujem
EkoMax
19.10.06,10:27
My sme mali rovnaký problém s dodávkou tovaru z Maďarska a riešili sme to na Porade. Firma síce mala pridelené číslo DPH ale len vrámci ich štátu. V Maďarku majú skutočne dve čísla DPH. Over si preto cez stránku daň. úradu, či sú evidovaný ako placovia DPH vrámci EÚ ak nie, tak budú fakturovať s DPH, ak sú evidovaný, tak sú povinný vystaviť FA bez DPH a tú zaúčtuješ ako samozdanenie.
edit26
19.10.06,10:58
Faktúry musia byť bez DPH. Aj nám ked poslali z Ciech z dph vrátili sme ju na prerobenie, pretože je oslobodená od platenia dph.
Bambi23
19.10.06,11:20
Prave mi povedali, ze to nie je za tovar, ale za prepravu tovaru - teda za sluzby. Aj tak mam teda od nich ziadat, aby mi tie faktury opravili?
Milan Benka
19.10.06,11:39
§16/1 ak si ident. pre DPH na slovensku ( to si), miestom dodania prepravnej služby je SR, Takže madari maju fa bez DPH, u nich to nie je zdaniteľným plnením. ( U nich platí obdobný paragraf)
Anonymka
19.10.06,12:11
A čo je v prípade dodania služby od Českého dodávateľa? Vystavil nám faktúru aj s DPH (rozpísané) - je to tak správne? :confused:
Milan Benka
19.10.06,12:13
O akú službu sa jedná?
Anonymka
19.10.06,12:21
oprava staroa vývevy (to sa ďalej prefakturováva-bo sme strojárenská fy)
Milan Benka
19.10.06,12:36
oprava staroa vývevy (to sa ďalej prefakturováva-bo sme strojárenská fy)
neviem vylúštiť. Čo je to?
Ale ináč oprava = práca na hmot.hnuteľnom majetku. postup v zmysle § 16/7.
Anonymka
19.10.06,13:00
prepáč - oprava statora vývevy. No tu neide o hmotný majetok. Výveva je pre nás ako tovar. Odberateľ (tuzemský) objednal opravu, a mi sme to zaslali do čiech na opravu. Oni nám vyfakturovali opravu a my to ďalej ideme fakturovať tomu odberateľovi. :o
Milan Benka
19.10.06,13:12
prepáč - oprava statora vývevy. No tu neide o hmotný majetok. Výveva je pre nás ako tovar. Odberateľ (tuzemský) objednal opravu, a mi sme to zaslali do čiech na opravu. Oni nám vyfakturovali opravu a my to ďalej ideme fakturovať tomu odberateľovi. :o

Je to hmotný majetok. Mali fakturovať bez DPH, pokiaľ ste si opravu objednali pod slov. IČ DPH.
Anonymka
19.10.06,13:29
Neviem, či ide o majetok, lebo to nie je majetok v našom vlastníctve - ide o tovar. Ak má ešte niekto nejaký názor, prosím doplne. Každopádne by nemala figurovať na nej DPH - oni za to musia odviesť DPH v čechách???
Milan Benka
19.10.06,13:34
Neviem, či ide o majetok, lebo to nie je majetok v našom vlastníctve - ide o tovar. Ak má ešte niekto nejaký názor, prosím doplne. Každopádne by nemala figurovať na nej DPH - oni za to musia odviesť DPH v čechách???

Pre českú firmu je to dodanie služby s miestom plnenia v SR ( platí u nich obdoba nášho §16/7), u nich takáto služba nebude predmetom dane a teda nič neodvedú!

Vy na "českú" fa ste povinný spraviť "samozdanenie".

Vaša fakturácia slov. zákazníkovi bude už obsahovať "našu" DPH.
Vladimír Ozimý
19.10.06,13:45
ja mám otázku trochu inú ale súvisí to so samozdanením...no neviem aký kurz používať pri zahraničnej faktúre na služby...bol vykonaný servis na slovensku českou firmou..paragraf 16 pri tovare je to jasné ale pri službách neviem či mám použiť účtovný kurz teda deň zápisu do účta alebo deň dodania služby...
Anonymka
19.10.06,14:00
Ide o opravu, ktorá sa uskutočnila v ČR.


Pre českú firmu je to dodanie služby s miestom plnenia v SR ( platí u nich obdoba nášho §16/7), u nich takáto služba nebude predmetom dane a teda nič neodvedú!

Vy na "českú" fa ste povinný spraviť "samozdanenie".

Vaša fakturácia slov. zákazníkovi bude už obsahovať "našu" DPH.
Vladimír Ozimý
19.10.06,14:26
ja by som sa riadil paragrafom 16 ods 7 kde je jasne napísané - práce vykonané na hnuteľnom hmotnom(to je sporné...v čechách je to lepšie zadefinované u nás tam tupci dali slovíčko hmotný čo môže byť sporné) majetku ak sa vykonajú pre odberateľa , ktorý je identifikovaný pre daň v inom členskom štate (to ste vy čiže SR), kde sa práce v skutočnosti vykonávajú (to je česká firma v ČR) potom miestom dodania služby je krajina odberateľa kde je odberateľ registrovaný.. no ale každopádne česká fa mala byť bez dph a tu malo dôjsť k samozdaneniu podľa paragrafu 69 ods 4
Milan Benka
19.10.06,18:36
ja mám otázku trochu inú ale súvisí to so samozdanením...no neviem aký kurz používať pri zahraničnej faktúre na služby...bol vykonaný servis na slovensku českou firmou..paragraf 16 pri tovare je to jasné ale pri službách neviem či mám použiť účtovný kurz teda deň zápisu do účta alebo deň dodania služby...

Servis - čoho ?

Ale pre samozdanenie jednoznačne deň podľa
§19
(2) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby. Ak je služba dodaná zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu a osobou povinnou platiť daň v tuzemsku je príjemca služby podľa § 69 ods. 2 až 4, daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry; ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná.
Anonymka
20.10.06,06:23
Ahojte! Spýtala som sa na daňovom úrade a tam hovorili, že môže byť, že sa to vystavilo s rozpisom ZD, DPH a spolu. V ČR to podlieha dani, lebo je to služba a oni si z toho odvedú DPH. Ja musím prepočítať celkovú sumu k úhrade kurzom a z toho vypočítať DPH. Takže takto. ;)
JAJA11
20.10.06,06:59
Ahojte! Spýtala som sa na daňovom úrade a tam hovorili, že môže byť, že sa to vystavilo s rozpisom ZD, DPH a spolu. V ČR to podlieha dani, lebo je to služba a oni si z toho odvedú DPH. Ja musím prepočítať celkovú sumu k úhrade kurzom a z toho vypočítať DPH. Takže takto. ;)

Ale ak to podlieha dani v ČR, u nás sa už DPH beplatí?!:rolleyes:
Vladimír Ozimý
20.10.06,07:26
presne tak ako to môže byť samozdanenie keď vám to v ČR zdania...ja by som sa bil za to nech to vystavia bez dane načo ju platiť keď netreba spĺňa to naležitosti paragrafu 16 ods 7 ak som to správne pochopil...tovar v SR prevezený do ČR na opravu a zase do SR...a v tomto paragrafe je to jasne definované a dokonca aj v ČR to majú tak len tam nemaju na hnuteľnom hmotnom zadefinované ale iba na hnuteľnom...hm
bazil
20.10.06,09:20
Prosím Vás ako postupovať, keď nakupujeme tovar z Čiech, na faktúre mám sumu v cz ale podnikateľ tam vyznačil aj sumu prerátanú aktuálnym kurzorom na slovenské koruny. Je táto suma pre mňa nejako záväzná? A ešte jedna otázka, či to robím dobre: ak faktúru hne´d aj na mieste podnikateľ uhradí, tak mi vlastne žiadny kurzový rozdielm nevzniká?
bazil
20.10.06,09:36
Tak už som si to našiel a Vladimír mi aj odpovedal.
Anonymka
20.10.06,11:38
No neodvedieme, samozdaníme to a tým daňová povinnosť nulová ...

Takto mi to pani na daňovom hovorila.

Oni nám vôbec nemajú čo vystavovať faktúru s rozpisom DPHčky.


Ale ak to podlieha dani v ČR, u nás sa už DPH beplatí?!:rolleyes:
janka.mo
19.12.07,19:17
ahojte, chcem sa opytat ohladom samozdanenia... mam fa za tovar resp. material, bez dph z ciech, ako mam vlastne urobit to samozdanenie? natypujem normalne fakturu a dph zadam ako 0,- Sk a typ dam podla parag.11 a parag.49?? ale potom mi to vlastne vobec nejde do dphcka... alebo to robim zle?
Paula
19.12.07,19:21
Ak ide o "typovanie" v konkrétnom SW, pozri príspevkyv poradách určených softvérom.
janka.mo
19.12.07,19:37
nejde o typovanie, ja nerozumiem tomu principu, neviem, ci to robim dobre, kedze zadam sumu fa bez dph, tak ako mi prisla a ak aj nastavim typ dph, taky aky tam ma byt, tak je to podla mna aj tak jedno, lebo nijake dph tam nemam... nerozumiem tomu samozdanovaniu... nemozes mi napisat postup od prijatia fa? ja viem, ze asi chcem vela, ale uz som zufala...
Paula
19.12.07,22:00
ahojte, chcem sa opytat ohladom samozdanenia... mam fa za tovar resp. material, bez dph z ciech, ako mam vlastne urobit to samozdanenie? natypujem normalne fakturu a dph zadam ako 0,- Sk a typ dam podla parag.11 a parag.49?? ale potom mi to vlastne vobec nejde do dphcka... alebo to robim zle?


Samozdanenie - tovar:
pre 10% -nú sadzbu -základ dane = r.5, daň = r.6 a r.18
pre 19%-nú sadzbu - základ dane = r.7, daň = r.8 a 19
Paula
19.12.07,22:12
pozri témy a príspevky nadobudnutie tovaru , samozdanenie
Misicka21
21.01.08,10:03
A ked potrebujem vystaviť fa za službu (prázdny presun nakl. vozidla, pretoze sa zrusila preprava), sprostredkovala nam tu prepravu SK firma a preprava mala byt na SK, ale firma ktora si to objednala cez sprost. firmu je z madarska, vyfakturovala som to SK firme, ktorá mi vrátila fakturu, lebo zevraj sme im to nespravne vyfakturovali, a mame to fakturovat madarskej firme.
Tak kde je pravda?? A na fakture mame dat aj dph??
Uľa
24.01.08,13:54
Sme platci DPH a kupili sme PC od českej firmy, faktúra je vystavená v euro bez DPH (1300). Neviem ako postupovať, čo sa týka DPH, pretože toto je naša prvá zahr. fa. Ďakujem
JAJA11
24.01.08,13:59
Sme platci DPH a kupili sme PC od českej firmy, faktúra je vystavená v euro bez DPH (1300). Neviem ako postupovať, čo sa týka DPH, pretože toto je naša prvá zahr. fa. Ďakujem

Faktúru treba zaúčtovať s dátumom vystavenia. Vzniká Vám povinnosť odviesť DPH a zároveň máte právo si ju aj uplatniť, pokiaľ poskytujete všetky plnenia s DPH, prípadne koeficientovať. Spôsob závisí od programu, v ktorom robíte.