zhv
22.10.06,14:05
SZČO ma leasingovú zmluvu na kamion,ktorú podpísal 1.6.2006 s firmou PEMA. 1.6,2006 zaplatil aj nultú splátku nájomného vo výške 3.900 EUR./ nemá tam vyčíslenú DPH/. F.PEMA mu mesačne vyhotovuje fak.kde je cena leasingu rozpísaná na 3 položky: nájom,úroky-leasing,havarijná ochrana a k tomu je pripoč.DPH. Má tu nárok SZCO na odpočet u všetkých 3 položiek. Kamion prihlásil na cestnú daň len od 2.10.2006.
Má nárok na odpočet DPH , a môže si dať tieto fakt.do nákladov,keď cestná daň je od 02-10-2006??:mad: :mad: :mad:
evina
22.10.06,12:49
SZČO ma leasingovú zmluvu na kamion,ktorú podpísal 1.6.2006 s firmou PEMA. 1.6,2006 zaplatil aj nultú splátku nájomného vo výške 3.900 EUR./ nemá tam vyčíslenú DPH/. F.PEMA mu mesačne vyhotovuje fak.kde je cena leasingu rozpísaná na 3 položky: nájom,úroky-leasing,havarijná ochrana a k tomu je pripoč.DPH. Má tu nárok SZCO na odpočet u všetkých 3 položiek. Kamion prihlásil na cestnú daň len od 2.10.2006.
Má nárok na odpočet DPH , a môže si dať tieto fakt.do nákladov,keď cestná daň je od 02-10-2006??:mad: :mad: :mad:

Pred odpoveďou ešte doplňujúce otázky.
1. Od koho má fakturovanú nultú splátku a prečo v EUR /a je to naozaj nultá splátka/?-porovnaj splátkový kalendár s faktúrou
2. Vo faktúre má naozaj rozpisovanú sumu o.i. na "nájomné" a nie na istinu?
3. Ide naozaj o finančný prenájom?

P.S. Zaplatenie dane z motorových vozidiel /už nie cestnej dane/ nemá vplyv na nárok odpočítavania DPH. Ak zle zaplatil túto daň, to si správca dane s ním vybaví v rámci kontroly tejto dane....
zhv
22.10.06,13:05
1,je to zálohový doklad ,vo fa . je napísane fakturujeme vám zálohu nultej splátky a je to v EUR.
2.V rozpise fak.má napísane istina + úrok ˇ: anuita
3.ide naozaj o fin.prenájom
zhv
22.10.06,14:00
Ako zaúčtovat tú zálohovú faktúru ?? je to jedn.účtovníctvo.
evina
22.10.06,14:04
1,je to zálohový doklad ,vo fa . je napísane fakturujeme vám zálohu nultej splátky a je to v EUR.
2.V rozpise fak.má napísane istina + úrok ˇ: anuita
3.ide naozaj o fin.prenájom

Netrúfam sa Ti vyjadriť k tej prvej faktúre v EUR, musela by som ju vidieť /nejde náhodou o faktúru medzi dodávateľom a leassingovkou/?...

Čo sa týka splátok, tak tam má narok na odpočet DPH /ide o úžitkové vozidlo nie osobný automobil/.
zhv
22.10.06,15:12
čítam tu zmluvu ešte raz a tam sa píše ,že predmetom zmluvy je :
-obstarávacia cena predmetu je 45700,-EUR bez DPH
- nultá leasingová splátka je 3337,50 EUR bez DPH
doba trvania zmluvy je 48 mesiacov
odpredajná cena predmetu je 50EUR bez DPH

Ciže 45700 EUR mínus 3337,50 EUR zostáva 42362,5 / to je rozpísané v mesačných faktúrach / prepočet na SK + DPH.

V tej prvej faktúre - je 3971,62 EUR / podla mna 3337,50EUR + DPH /
ale to v tej fak.nikde neuviedli,len výslednú sumu 3971,62 EUR.
Má tam nárok na odpočet DPH ,ale musia to opravit vo faktúre ?
zhv
22.10.06,15:14
je to jednoduché účtovníctvo
zhv
22.10.06,16:52
prosím radu
andrej_rv
22.10.06,17:29
čítam tu zmluvu ešte raz a tam sa píše ,že predmetom zmluvy je :
-obstarávacia cena predmetu je 45700,-EUR bez DPH
- nultá leasingová splátka je 3337,50 EUR bez DPH
doba trvania zmluvy je 48 mesiacov
odpredajná cena predmetu je 50EUR bez DPH

Ciže 45700 EUR mínus 3337,50 EUR zostáva 42362,5 / to je rozpísané v mesačných faktúrach / prepočet na SK + DPH.

V tej prvej faktúre - je 3971,62 EUR / podla mna 3337,50EUR + DPH /
ale to v tej fak.nikde neuviedli,len výslednú sumu 3971,62 EUR.
Má tam nárok na odpočet DPH ,ale musia to opravit vo faktúre ?
Ak spĺňa splátkový kalendár všetky náležitosti faktúry pre účely DPH a tá nultá splátka je v kalendári normálne uvedená (aj s vyčíslením DPH),
ja by som asi úhradu nultej splátky zaúčtoval jednou sumou ako výdavok neovplyvňujúci daň (bez vplyvu na DPH), ak je dátum úhrady skorší ako dátum zdaniteľného plnenia uvedený na splátkovom kalendári. A v deň zdaniteľného plnenia podľa spl. kalendára by som to rozúčtoval interným dokladom na základ a DPH ako nepeňažnú operáciu. (samotný spôsob zaúčtovania závisí od možností softu). Ak bola úhrada vykonaná po dni zdaniteľného plnenia v splátkovom kalendári, zaúčtoval by som to normálne v členení na základ a DPH.
Ak nultá splátka nie je súčasťou splátkového kalendára, požiadal by som firmu o vystavenie daňového dokladu na prijatý preddavok - uhradenú nultú splátku (dňom zdaniteľného plnenia by mal byť dátum prijatia preddavku). Ale bez nazretia do príslušných dokladov je to len názor na možné riešenie.