adulique
24.10.06,08:15
Posim Vas mozem zauctovat sluzby, ktore boli poskytnute v septembri v zdanovacom mesiaci oktober? Ide o to, ze mame zaznamy, ze sa robili v septembri. Nemam moznost ich teraz nauctovat, a obavam sa kvoli danovemu priznaniu k DPH. Ide o vykonavnie preprav. S akym datumom by sa potom popripade uctovali? S povodnym septembrovym,alebo oktobrovym. Prosim pomooooooooooozte :mee:
Tweety
24.10.06,06:23
Posim Vas mozem zauctovat sluzby, ktore boli poskytnute v septembri v zdanovacom mesiaci oktober? Ide o to, ze mame zaznamy, ze sa robili v septembri. Nemam moznost ich teraz nauctovat, a obavam sa kvoli danovemu priznaniu k DPH. Ide o vykonavnie preprav. S akym datumom by sa potom popripade uctovali? S povodnym septembrovym,alebo oktobrovym. Prosim pomooooooooooozte :mee:Služby poskytnuté v septembri spadajú do účt. obdobia 9/06. Ak ste ich poskytli vy aj dph ste povinní odviesť v 9/06. Ak ste ich prijali, účtovné obdobie je tiež 9/06, nárok na odpočet dph vzniká v 9/06, ale môžete si ho uplatniť aj v ďalšom zdaňovacom období.
adulique
24.10.06,06:27
no a mozem to urobit tak, ze fakturu vystavim az v oktobri po zaslani danoveho priznania a potom tam napisem den vzniku zdanovacieho plenia september?
Tweety
24.10.06,06:29
no a mozem to urobit tak, ze fakturu vystavim az v oktobri po zaslani danoveho priznania a potom tam napisem den vzniku zdanovacieho plenia september?Ak to tak urobíš nevyhneš sa dodatočnému DP k dph. Daň musíš odviesť v mesiaci, keby nastalo dodanie- bola poskltnutá služba, a to nastalo v 9/06. Fa môžeš vystaviť v októbri,ale dátum dodania bude uvedený 9/06. Zákon ti dovoľuje vystaviť fa do 15 dní od dodania služby.
adulique
24.10.06,06:38
dakujem....skoda....
Ako sa robi to,ze odpocet DPH si uplatnim az v dalsom zdanovacom obdobi? Da sa tak nejako urobit aj platenie DPH,ze nejake peniazky zaplatim v dalsom danovom priznani? Dakujem za vsetky odpovede. :)
Tweety
24.10.06,06:43
dakujem....skoda....
Ako sa robi to,ze odpocet DPH si uplatnim az v dalsom zdanovacom obdobi? Da sa tak nejako urobit aj platenie DPH,ze nejake peniazky zaplatim v dalsom danovom priznani? Dakujem za vsetky odpovede. :) Nárok na odpočet si môžeš uplatniť aj v ďaľšom zdaňov. období po prijatí služby, alebo tovaru, ale daň z poskytnutých služieb, alebo z dodania tovaru sa musí zaplatiť v mesiaci dodania. Daňová povinnosť § 19, nárok na odpočet dane §49 Zákon o dph, cez § 51 uplatnenie práva na odpočítanie dane.
ľoška
24.10.06,06:51
Nerobíme síce prepravu, tak s tým nemám skúsenosti, ale nevzťahuje sa na teba §19 ods.6 Zákona o DPH? V tom prípade daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry, samozrejme pokiaľ si už neprijala skôr platbu za obstaranú službu.
adulique
24.10.06,07:43
dakujem....skoda....
Ako sa robi to,ze odpocet DPH si uplatnim az v dalsom zdanovacom obdobi? Da sa tak nejako urobit aj platenie DPH,ze nejake peniazky zaplatim v dalsom danovom priznani? Dakujem za vsetky odpovede. :)
Marína
24.10.06,07:50
adulique, Tweety Ti poskytla vyčerpávajúcu odpoveď.
Milan Benka
24.10.06,07:55
dakujem....skoda....
Ako sa robi to,ze odpocet DPH si uplatnim az v dalsom zdanovacom obdobi? Da sa tak nejako urobit aj platenie DPH,ze nejake peniazky zaplatim v dalsom danovom priznani? Dakujem za vsetky odpovede. :)

Daňová povinnosť - to je niečo čo musíš. Nemáš na výber, daňová povinnosť ti vznikla a štát to od teba chce (bezodkladne).

Odpočet - niečo načo máš právo, ale nemusíš si ho uplatniť. Ak si ho chceš uplatniť, tak odpoveď máš už uvedenú v predchádzajúcich príspevkoch.
adulique
24.10.06,11:50
dakujem, ten druhy rovnaky text sa tam vyskytol nahodne....myslim, ze teraz uz viem co somo chcela