MS77
24.10.06,23:24
Ahojte,
citala som vela a stale nemam jasno, mozno preto ze exstuju dva vyklady. Moj nazor je na nasledovne:
nadobudnutie tovaru z EU, datum dodania 2.10., datum vystavenia 29.9.,
podla mna datum danovej povinnosti aj odpoctu mi vznikne az 15.11.
Chcem sa poradit ako to zauctovat v uctovnictve, ked mne softver povoli dat faktury len do jedneho obdobia. Fakturu bez DPH mam zauctovat ako zavazok v 10. mesiaci, kedy sa bude aj hradit a potom cez ID mam 15.11 zúčtovat DPH-čku? Lebo keby som posunula celu fakturu do 11. mesiaca, tak potom by som musela uctovat ako o nevyfakturovanej dodavke, aj ked skutocne fakturu mam. Viem ze som trochu mimo temy, ale jedno z druhym suvisi. Dakujem
jenny7
25.10.06,04:45
Ja by som postupovala tak, že faktúru by som zaevidovala s dátumom prijatia 2.10. - vtedy prišiel tovar aj s faktúrou a potom do riadku dátum daň.povinnosti by som dala dátum 15.11. - s týmto dátumom urobiť aj ID. Neviem aký máš program, v pohode sa to tam dá rozlíšiť.:rolleyes: