KEJKA
07.12.04,19:47
Blíži sa ročná závierka. Ukončovať budem v MRP 1.raz. Január 2005 - priebežné spracovanie a súčasne doúčtovanie decembrových účtovných prípadov. Ako najlepšie postupovať?
Môžem urobiť predbežnú uzávierku - nastaviť sa na nový rok aj so SDK, DSK a potom opakovať bez toho, aby som si niečo za január vymazala?

Aký postup zvoliť? OF a VF budú nabiehať do evidenčných kníh, nemám ich účtovať? Ale zaúčtovať musím aj kvôli DPH.
Prosím poraďte.
Luna
08.12.04,08:32
Nemusíš robiť žiadnu uzávierku.Tú urobíš keď budeš mať všetko zaúčtované.V OF A DF si dáš nový prefix na rok 2005 napr.VF050001,DF050001.Môžeš kľudne účtovať nový rok,do uzávierky Ti zobere len dátumy do 31.12.2004.Keď budeš mať všetko zaúčtované za rok 2004,až potom si urobíš prevod roka.Ak by si mala problém že máš rozhádzné dátumy,dáš si vo funkciach prečíslovanie skupín zápisov podľa dátumu. Takto to robím ja,možno niekto to robí ináč.
Yvvetta
08.12.04,14:35
Tiež teraz účtujem 1. rok v MRP (Win).

Som rada, že sa niekto na to opýtal a ešte radšej za odpoveď LUNY.
lenkak
08.12.04,15:23
Súhlasím s Lunou, dokonca doklady- fa, ktoré preberie z minulého roka program označí ako archívne, takže v novom roku Ťa nebudú vôbec mýliť. Lenka.
Luna
09.12.04,07:06
Som rada,že som Vám pomohla. Načo si komplikovať život,keď nemusíme.
KEJKA
28.12.04,15:28
ešte - ako sa robí "prevod roka?"

Viem, že berie do úvahy dátum podľa výberu, ale roky predo mnou účtovníčka žiaden prevod roka nerobila, ja tú funkciu tiež nevidím. Ona mala 4 roky skumulované včítane NaV (hrôza). Ja som začala akoby novú firmu, inak som si nevedela rady. Ale ako teda ten prevod urobím?
Aby mi vynulovalo účty triedy 5 a6?
Zlatica
28.12.04,21:18
Ja robím na DOS-ovej verzii. Na začiatku roka /2005/, keď ešte nemám hotovú závierku predchádzajúceho /2004/, si údaje nahodím na disketu a vo funkci " roky"
pridám nový rok 2005. Tu si z diskety natiahnem údaje roku 2004 a použijem funkciu "ročná závierka". Program sa ma spýta či chcem preniesť aj počiatoč. stavy,
aj neuhradené fa. Dám "áno" a tu potom budem pokračovať v nových faktúrach 2005. V pôvodnom roku 2004 robím ďalej závierku. Takto to odporučilo MRP, ale musela som si
na to dokúpiť multiverziu.
Vlasta
04.03.05,17:36
Aj ja robím ročnú závierku prvý krát. Mohol by mi niekto poradit, ktoré náklady a výnosy neovplyvňujú základ dane, vraj je to potrebné v MRP nastavit v účtovnej osnove.
lenkak
05.03.05,07:14
Ty v účtovnej osnove označuješ len či je to náklad alebo výnos. Keď si chceš spraviť nákladovú položku ktorá neovplyvňuje základ dane, spravíš normálny v účtovnej osnove nákladový účet a len do textu si označíš že nejde do základu dane. Napr: 501099 - spotreba mat. neovpl.ZD. Ty si potom v DP odčítaš tento nákladový účet.
willy
06.03.05,10:05
P R E V Š E T K Ý CH:
Zatiaľ ste nikto neuviedli, či ide o jednoduché, alebo podvojné účtovníctvo, taktiež je malý rozdiel v DOS a Win verziách. Ak máte záujem, ozvite sa.
Ak by ste mali problémy, tak mi nechajte súkromnú správu, aby som ju našiel hneď po prihlásení, ozvem sa, som totiž dílerom pre MRP a keďže sa navyše živím ekonomikou, tak Vám snáď budem môcť poradiť.
Zatiaľ všeobecne:
V JU je to fakt jednoduché, ale potrebujete mať MULTIVERZIU. Účtujete totiž v danom roku ďalej, vytvoríte si len nové číselné rady napr. na faktúry. Po skontrolovaní roka zvolíte "voľba a definícia firiem", tam VYTVORÍTE KÓPIU aktuálnej firmy. Prepnete sa do tej kópie (premenujte ju napríklad na XXX 2005) a v tejto firme urobíte ročnú uzávierku. Dôjte k zmazaniu uhradených pohľadávok a záväzkov, denníka, a pod., aj keď sa na to program pred mazaním opýta. Tým sa vytvoria počiatočné stavy roku 2005 a tie pohyby, ktoré ste už účtovali v tomto roku zostávajú. Program len prečísluje poradie zápisov (nie číselné označenie dokladov). A minulý rok? Ostane ako Lenin - večne živý, takže sa do agendy kedykoľvek dostanete.
Pre podvojné účtovníctvo je to trocha "na dlhší pokec", takže ak robíte niekto v PU, tak napíšte. ;)