saglucka
07.11.06,14:55
Ahojte,
pls poradte. Zivnostnik mi az teraz doniesol fa ktorej dph patri do minuleho kvartalu. Datum vystavenia a zdan. plnenia bol 30.9.2006. Fakturu mi dal az teraz. Je nejaky sposob ako by som ju mohla dat do tohto kvartalu alebo musim podavat opravnu DPHcku?
Dakujem.
pls poradte. Zivnostnik mi az teraz doniesol fa ktorej dph patri do minuleho kvartalu. Datum vystavenia a zdan. plnenia bol 30.9.2006. Fakturu mi dal az teraz. Je nejaky sposob ako by som ju mohla dat do tohto kvartalu alebo musim podavat opravnu DPHcku?
Dakujem.
M3G
07.11.06,13:56
Neexistuje iný spôsob, iba podanie dodatočného priznania.
Iba ak by prerobil faktúru...
__________________________________________________ ____________________
doplnené: platí v prípade odberateľskej faktúry. Vychádzal som z formulácie otázky.
Iba ak by prerobil faktúru...
__________________________________________________ ____________________
doplnené: platí v prípade odberateľskej faktúry. Vychádzal som z formulácie otázky.
evina
07.11.06,14:02
Ahojte,
pls poradte. Zivnostnik mi az teraz doniesol fa ktorej dph patri do minuleho kvartalu. Datum vystavenia a zdan. plnenia bol 30.9.2006. Fakturu mi dal az teraz. Je nejaky sposob ako by som ju mohla dat do tohto kvartalu alebo musim podavat opravnu DPHcku?
Dakujem.
O akú faktúru sa jedná - dodávateľskú alebo odberateľskú?
pls poradte. Zivnostnik mi az teraz doniesol fa ktorej dph patri do minuleho kvartalu. Datum vystavenia a zdan. plnenia bol 30.9.2006. Fakturu mi dal az teraz. Je nejaky sposob ako by som ju mohla dat do tohto kvartalu alebo musim podavat opravnu DPHcku?
Dakujem.
O akú faktúru sa jedná - dodávateľskú alebo odberateľskú?
saglucka
07.11.06,14:04
Ide o dodávateľskú
evina
07.11.06,14:06
Ide o dodávateľskú
V zmysle § 51 zákona o DPH ju môžeš zaradiť do IV. kvartálu.
V zmysle § 51 zákona o DPH ju môžeš zaradiť do IV. kvartálu.
saglucka
07.11.06,14:11
Mala by som na tu fakturu asi napisat dosla dna... Hej?
Peterka
07.11.06,14:17
§ 51Uplatnenie práva na odpočítanie dane
((2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo d) v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, alebo v prvom zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d); ak platiteľ do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d), vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) v zdaňovacom období, v ktorom daň uviedol v záznamoch podľa § 70.
((2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo d) v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, alebo v prvom zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d); ak platiteľ do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d), vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) v zdaňovacom období, v ktorom daň uviedol v záznamoch podľa § 70.
evina
07.11.06,14:17
Mala by som na tu fakturu asi napisat dosla dna... Hej?
Áno . Napr. ak Ti prišla do podania DP, t.j. do 25.10. mohla si sa rohodnúť, či pôjde do III. alebo IV. kvartálu , ak po, tak pôjde do IV. kvartálu...
Áno . Napr. ak Ti prišla do podania DP, t.j. do 25.10. mohla si sa rohodnúť, či pôjde do III. alebo IV. kvartálu , ak po, tak pôjde do IV. kvartálu...