moncici121
09.11.06,14:53
Od 1.11.2006 sme s stali platcami DPH. Dnes idem vystaviť faktúru za služby, ktoré boli vykonané v mesiaci máj - september. Mám prirátať aj DPH? aký bude dátum zdaniteľného plnenia?
duficek
09.11.06,14:23
Datum zd. plnenia bude den vykonania resp. ukoncenia sluzby. tym padom bude FA vystavena bez DPH.
az sluzby vykonane po 1.11.2006 budu fakturovane s DPH
moncici121
09.11.06,15:39
No ale ked služby boli vykonané napr:

15.5., 15.6., 15.7. a 15.8. tak aký dám dátum na zdanit.plnenie
Braňo
09.11.06,15:42
A dodržali ste 15-dňovú lehotu na vystavenie daňového dokladu? :rolleyes:
Muška
09.11.06,15:43
ak ste vtedy neboli PLATITEĽMI DPH, tak nemôžeš vystavovať s DPH.
Lucia7
09.11.06,17:40
A dodržali ste 15-dňovú lehotu na vystavenie daňového dokladu? :rolleyes:

15-dňová lehota je len na vystavenie daňového dokladu podľa zákona o DPH, myslím, že zákon o dani z príjmu takúto lehotu neudáva, to znamená, že za služby vykonané pred registráciou DPH netreba vystavovať faktúry do 15 dní od dodania tovaru resp. služby.
Takže ja by som vyfakturovala všetky služby posledným dňom pred registráciou. A všetky služby, ktoré budú vykonané po dni registrácie, musíš vyfakturovať do 15 dní od dodania.