hellin
14.11.06,09:55
Dobrý deň všetkým,

chcem sa spýtať, či si môžme uplatniť DPH pri fa z čl. štátu EÚ, ak sa jedná o službu (kalibráciu) vykonanú v 9/2005? Je to pre nás + položka v tomto účtovnom období. Ako je to prosím Vás s DPH?
Ďakujem:-)
timkab
14.11.06,10:24
Ak môžeš, rozpíš podrobnejšie, čo je to kalibrácia a či osoba, ktorá túto službu poskytla je v členskom štáte platcom DPH.
Lucia7
14.11.06,10:31
a ešte treba doplniť dátum vystavenia faktúry.
hellin
14.11.06,11:00
Áno, dodávateľ je platcom DPH v čl. štáte EÚ. Fa bola vystavená vo februári 2005.
hellin
14.11.06,11:01
Kalibráciu by som zaradila pod technické služby - par. 15 ods. 8.
hellin
14.11.06,11:02
Opravujem - v sept. 2005.
ondrejvla
14.11.06,11:09
Ale prečo faktúra zo septembra 2005 teraz, v novembri 2006?
hellin
14.11.06,11:21
Pretože sme ju dostali až teraz. Asi nám to vtedy zabudli vyfakturovať.
.lena.
14.11.06,11:24
Pretože sme ju dostali až teraz. Asi nám to vtedy zabudli vyfakturovať. Vyfakturovať nezabudli, zabudli asi len poslať faktúru. Toto podľa mňa pôjde už len dodatočným dp dph. A náklad či výdavok - podľa toho aké účtovníctvo vediete.
timkab
14.11.06,13:55
Na základe zákona o DPH - samozdanenie na výstupe sa zahrnie do priznania DPH podľa dátumu vystavenia, z čoho vyplýva, že za september 2005 musíte podať dodatočné DPH a zaplatiť. (§15 ods.1)
Právo na odpočet DPH podľa §51 ods.1 zjednodušene - ak platiteľ má faktúru a daň je uvedená v záznamoch, t.j. právo na odpočítanie Vám vzniká v tom mesiaci, v ktorom fa.obdržíte.