sybila3
20.11.06,19:28
Ahojte, neviem si poradiť so súvahou, môžte mi poradiť ako ju skontrolovať?
Robím ju prvý krát kvôli úveru, to je aspon precvičenie na konci roka to aspon budem mať ľahšie. Ale vychádzajú mi tam nejaké bludy, A by sa mali rovnať P?
ČO tam mám ešte dohodiť? Aj výkaz ziskov a strát potrebujem skontrolovať, poradí mi niekto? díky moc
kukučka
20.11.06,18:34
Soft ti neurobí výkazy?
Použila som vyhľadávač "kontrola súvahy," dúfam, že ti to pomôže
http://www.porada.sk/search.php?searchid=1574187
sybila3
21.11.06,06:53
Nič sa mi na tom linku neotvára. Ale potrebujem poradiť, keď k úveru pýtajú súvahu a účet ziskov a strát, čo tam skontrolovať a čo tam doúčtovať, aby to bolo dobre, poradí mi niekto?
Súčet A a súčet P by sa mali rovnať, že? Ale mne sa nerovnajú..
Paula
21.11.06,07:09
Skús sa "zahrať" na daňovú kontrolu a skontroluj, či máš všetky doklady zaúčtované správne. Inak poradiť neviem. :) Niekedy môže ísť o preklep, napr. namiesto 200,- zaúčtuješ 2.000,- a hneď Ti vyskočí "blud" :)
sybila3
21.11.06,07:17
Doklady mám zaúčtované všetky správne kontrolovala som ich od začiatku roka už 1000krát, ale neviem, či tam mám ešte niečo preúčtovať, aby mi to sedelo. Nemám si zobrať výkaz ziskov a strát a z neho preúčtovať HV-zisk, ručne sme to robievali, ale neviem v tomto softe? dík
dana99
21.11.06,07:20
Ahoj.

1. "A" a "P" sa musia rovnať
2. hospod. výsledok v súvahe a vo výsledovke sa musia rovnat

Ak ti nesedia "A" a "P" možno:
- nemáš správne nahodené počiatočné stavy
- si nepreúčtovala hosp. výslekok minulého roka
- nemáš správne definované riadky súvahy pri jednotlivých účtoch
- máš v súvahe súčtovú chybu (mne sa to už stalo - chyba software)

Nič iné ma momentálne nenapadá. Skús zobrať originál tlačivo súvahy, hlavnú knihu a prejdi, či máš pri všetkých účtoch zadef. správny riadok. Ahoj.
Tweety
21.11.06,07:21
Doklady mám zaúčtované všetky správne kontrolovala som ich od začiatku roka už 1000krát, ale neviem, či tam mám ešte niečo preúčtovať, aby mi to sedelo. Nemám si zobrať výkaz ziskov a strát a z neho preúčtovať HV-zisk, ručne sme to robievali, ale neviem v tomto softe? díkHV z minulého obdobia, ak nemáš preúčtovaný, tak ho preúčtuj na 431.
sybila3
21.11.06,07:26
Díky, idem si tú súvahu urobiť ručne, uvidím kde je chyba, lebo v softe som to ešte nerobila, díky
Ľuba
21.11.06,08:18
Skús účto - tlač. zostavy - súvaha a výsledovka (nie účtovné výkazy). Ak tu nemáš rovnaký HV, tak je problém v počiatočných stavoch.
Ak tu máš rovnaký HV, tak by som prešla z týchto zostáv jednotlivé účty - či sa nachádzajú v tej súvahe a výsledovke, ktoré Ti nesedia (účtovných výkazoch).
sybila3
22.11.06,11:07
No, môžem kontrolovať, ked neviem čo tam má byť. Takže išla som po stopách súvahy lebo sa mi tam niečo nepáčilo. Zobrala som si prvú súvahu z r. 2004. Na konci roka rozumiem po 411,vrátane. Potom tam má účet 710, čo by mal byť HV r.2004-je pri ňom len popis účet ziskov a strát. Tým pádom súvaha sedí: A=P. Potom som pozrela súvahu r. 2005 tá suma zo 710 bola preúčtovaná na 431 a na 710 bol aktuálny HV na rok 2005? Prosím Vás môžete mi to vysvetliť? Aby som to dobre urobila a ako to mám urobiť v MS3?
A ešte tam nie je tvorený zákonný rezervný fond? Čo s tým? ďakujem moc
sybila3
22.11.06,14:40
Nevie mi nikto poradiť ako sa preúčtovavá v MS3 hosp.výsledok, či v ID alebo ako, prosím, dík
sybila3
22.11.06,15:47
Ľubi si tu? Môžeš mi prosím Ťa s tým poradiť, už som to skúšala v demo verzii, keď som si zadala uzávierka roku, samé mi to preúčtovalo na 710, 702. Ale ked si pozerám súvahu a výsledovku, tam sa mi to nezobrazuje.
Potrebovala by som vedieť, od rána sa tým zaoberám: HV napríklad 38.000,- sa v uzávierkových operáciách preúčtuje na 710/702. Potom na začiatku roka ho treba preúčtovať na 701/431, ale ako ho dostanem zo 702? Možno hlúpa otázka. A keď som našla v zmluve, že zisk zostáva v spoločnosti bez rozdelenia, čo s ním ako ho dostanem z 431? Lebo čo robím po predchodkyni stále mi tam figuruje zisk z r. 2004? Prosím o pomoc a vysvetlenie ako to mám urobiť v MS? ďakujem moc.
Johanka
22.11.06,16:09
Ľubi si tu? Môžeš mi prosím Ťa s tým poradiť, už som to skúšala v demo verzii, keď som si zadala uzávierka roku, samé mi to preúčtovalo na 710, 702. Ale ked si pozerám súvahu a výsledovku, tam sa mi to nezobrazuje.
Potrebovala by som vedieť, od rána sa tým zaoberám: HV napríklad 38.000,- sa v uzávierkových operáciách preúčtuje na 710/702. Potom na začiatku roka ho treba preúčtovať na 701/431, ale ako ho dostanem zo 702? Možno hlúpa otázka. A keď som našla v zmluve, že zisk zostáva v spoločnosti bez rozdelenia, čo s ním ako ho dostanem z 431? Lebo čo robím po predchodkyni stále mi tam figuruje zisk z r. 2004? Prosím o pomoc a vysvetlenie ako to mám urobiť v MS? ďakujem moc.
702 je konečný účet súvahový, účtuješ na ňom iba pri uzatvorení účtovných kníh.
Na otvorenie je účet 701.
Ak si našla zápis VZ alebo rozhodnutie jediného spoločníka, že zisk sa nebude rozdeľovať, preúčtuješ ho na účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov. 431/428.
sybila3
22.11.06,16:20
To preúčtovanie zo 431/428 som našla od Cenigovej, ale potom mi zostane trčať na 428? Snažím sa urobiť súvahu k 30.6.2006 kvôli úveru, ale musím to urobiť ručne, lebo nemôžem teraz zadať uzávierkové operácie, bojím sa aby sa mi tam niečo v programe nepokazilo.
Takže účty napr.702/221, na zač roka 221/701, HV-zisk 710/702, na zač.roka 701/431 a potom keď sa na VZ dohodli, že sa nebude rozdeľovať tak 431/428? A môže sa použiť na hocičo, napríklad nákup materiálu? To mi nie je jasné .
Takže moja predchodkyna urobila chybu lebo jej na 431 trčí zisk z roku 2004.
Ale neviem kde v MS3 sa mi to má zobrazovať, lebo v súvahe to nemám ani vo výsledovke? dík
Ľuba
22.11.06,17:42
Účet 431 na konci roku by nemal vykazovať zostatok.

Pri uzávierkových operáciách sa v Money automaticky prenesie zostatok na účte 710 na účet 431 v novom roku, takže žiadne ID netreba robiť. Mám taký silný dojem, že účet 431 sa v klasickej súvahe ani nevyskytuje - treba jeho zostatok previesť na nerozdelený zisk, alebo stratu, alebo záväzok voči spoločníkom, ak sa ho rozhodli rozdeliť. V priebehu roka sa na účtoch 701, 702, 710 neúčtuje.
sybila3
22.11.06,20:03
Viem, že sa neúčtuje, ale potrebujem zostaviť súvahu k 30.6.2006. Mám súvahu z r. 2005 od mojej predchodkynez ktorej som nahadzovala PS do r. 2006. A/701, 701/P po 411 mi to bolo jasné podtým bol účet 431=suma,ktorá bola zisk z r. 2006 a pod tým 710=kde bol zisk z r. 2005. Takže som nahodila PS r. 2006 701/431 a zrátala obidve sumy a potom som zaúčtovala 431/428.
Na VZ sa rozhodli, ža zisk sa nebude rozdeľovať. Ale potom mi bude stále visieť na 428?
Do kedy treba zvolať valné zhromaždenie a zaslať zápisnicu na súd? Myslela som, že to urobila moja predchodkyňa, ale jak sa hrabem v tých papieroch, nikde to nevidím.
Ľuba
23.11.06,07:50
Viem, že sa neúčtuje, ale potrebujem zostaviť súvahu k 30.6.2006. Mám súvahu z r. 2005 od mojej predchodkynez ktorej som nahadzovala PS do r. 2006. A/701, 701/P po 411 mi to bolo jasné podtým bol účet 431=suma,ktorá bola zisk z r. 2006 a pod tým 710=kde bol zisk z r. 2005. Takže som nahodila PS r. 2006 701/431 a zrátala obidve sumy a potom som zaúčtovala 431/428.
Na VZ sa rozhodli, ža zisk sa nebude rozdeľovať. Ale potom mi bude stále visieť na 428?

... šak nech visí ...
sybila3
23.11.06,08:13
Šak mne nevadí, ale keby ho chceli mínať, neovlyvní mi to nič?. No horkoťažko som zostavila výkaz ziskov a strát, prvýkrát, aj ručne aj pozerám v počítači, sedí mi to, ale mám tam vyčíslený zisk, ale neviem, či tam mám vyrátať dan k 31.6. na r.54, ked ju budem účtovať až na konci roka? Alebo pre účely úveru stačí len HV, neviem, či tam mám uviesť aj bezprostredne predch.obd.? dík
Ešte som zabudla a to účtovanie bolo dobré?
Ľuba
23.11.06,08:18
Daň tam nemusíš rátať, ani minulé obdobia.
K účtovaniu - ak máš záznam z VZ aj z r.2006, kde sa rozhodli nemíňať, tak áno.
sybila3
23.11.06,08:25
No práveže som zistila, že záznam nie, až sa mi žalúdok pretočil, ja som myslela(moja chyba), že to urobila moja predchodkyna, lebo ešte teraz opravujem chyby po nej, čo si všetko prácne musím zisťovať a už nevládzem, ale aspon to budem mať na konci roka ľahšie. Takže asi bude prúser, ked sa to neodovzdalo na súd, že? čo s tým?
No a teraz idem zostaviť súvahu, ale ešte mi tam vysí-už som to niekde písala-preddavok dane 379/341, ktorý bol hradený z NO 343500/343100 a neviem ako to mám zaúčtovať, suma preddavku, je suma dph, čo mi tam visí, ked som zaúčtujem, malo by sa to vynulovať.
A dan z príjmu za rok 2004 mi tam visí, neviem, prečo, ale to opravím asi až, keď skontrolujem celé účto od r.2004 a podám opravné dp. Ale prosím ťa môžeš mi pomôcť s tým, čo som rozpísala, aby som dokončila tú súvahu, taký kamen mi padne zo srdca, ale další sa vyskytol, že sa neodovzdala zápisnica z VZ. Ale ked sa ten zisk nerozdelí-oni si nedávajú ani odmeny- tak sa tam bude nabalovať každý rok? díky moc
Ľuba
23.11.06,08:29
Už som Ti odpovedala v inom príspevku.
sybila3
23.11.06,08:37
A ako je to s tou zápisnicou z VZ,no zas nebudem spať, že som na niečo zabudla, už som si myslela, že to ako tak ovládam a mám skoro všetko ošetrené. dík moc
Ľuba
23.11.06,08:53
§ 21 zákona o účtovníctve:

(1) Účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, družstvo alebo štátny podnik sú povinné uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a výročnú správu do zbierky listín obchodného registra do 30 dní po schválení účtovnej závierky, pričom účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť výročnej správy.
sybila3
23.11.06,11:02
No a teraz čo, mám ju napísať a zaslať na súd alebo čo, budeme platiť nejaké sankcie?
Ľuba
23.11.06,12:26
Čo chceš písať ? Treba urobiť VZ, ktoré schváli účtovnú závierku za r. 2005 a schválenú závierku aj s poznámkami pošleš do Zbierky lístín (pokiaľ nemáš povinnosť zverejňovať...)
sybila3
23.11.06,12:41
NO myslela som zápisnicu z VZ, pozerala som podľa predchádzajúcej zápisnice za rok 2004, ktorá sa dávala v r. 2005. Je tam zápisnica, uznesenie a zaslaná súvaha a výkaz ziskov a strát a je to zaslané na okresný súd, obchodný register, to som chcela vedieť, či nie je neskoro.
sybila3
25.11.06,09:51
Ľubi prosím Ťa v súvahe máme súčet aktív za sled.obd., súčet aktív od zač.roka, súčet pasív za sl.obd., súčet pasív od zač.roka, potom tam mám vyčíslený HV-zisk, súčet aktív je vyšší, sučet pasív + zisk=súčet aktív.
Výsledovka tam mám HV taký istý ako v súvahe. Má to tak byť?
Potom keď dám uzávierkové operácie sa mi HV preúčtuje na 71/702 a na zač.roka na 701/431 a potom preúčtujem 431/428? Je to tak? díky
Fany
12.06.07,09:09
Keď robím štvrťročné výkazy Súvahu a Výsledovku (tiež kvôli úveru), musí sa mi výsledok hospodárenia v súvahe rovnať výsledku hosp. vo výsledovke? Ak sa mi nerovná, je niekde chyba? Prosím súrne. vďaka.
Monikov
12.06.07,09:23
A máš preúčtovaný hospodársky výsledok z minulého roka? Alebo je možné, že máš zostatok na účte 131, napríklad. Možno nemáš dobre zaúčtovaný počiatočný účet súvahový - to znamená, na tomto účte nemáš zostatok 0.
Skús pozrieť, ak to máš v poriadku napíš, porozmýšľame.
Fany
12.06.07,09:33
takže v hociktorom období roka musí výsledok súvahy a výsledovky vyjsť rovnaký? Keď urobím tieto výkazy napr. k dnešnému dňu, musí platiť že výsledok súvahy = výsledok výsledovky?
Monikov
12.06.07,10:01
Nebude ti sedieť hocikedy práve v prípadoch, ktoré som uviedla. Keď nebolo zasadnutie VZ, namáš preúčtovaný výsledok hospodárenia. Môžeš mať napr. aj zostatok na účte 131, ale na konci roka výsledok preúčtuješ na účet 139. V priebehu roka sa používajú kalkulačné účty, ktoré na konci roka nesmú mať zostatok, pretože ich neobsahuje súvaha.
Maxinka
19.01.09,12:23
prosím Vás ako alebo čo mám robiť, keď medzi Výsledovkou a v Súvahou je rozdiel 0,01 hal?? Zač.stavy mi sedia - tak už neviem??
Maxinka
19.01.09,13:00
prosím Vás ako alebo čo mám robiť, keď medzi Výsledovkou a v Súvahou je rozdiel 0,01 hal?? Zač.stavy mi sedia - tak už neviem??
PROSÍM - ako??
Maxinka
22.01.09,12:34
prosím Vás ako alebo čo mám robiť, keď medzi Výsledovkou a v Súvahou je rozdiel 0,01 hal?? Zač.stavy mi sedia - tak už neviem??
:confused::confused::confused:
Maxinka
12.03.09,12:16
Prosím:(
Kontrolujem si Súvahu, Výkaz ZaS spolu s Hlavnou knihou - všetko sedí. ALE potom si idem kontrolovať Stav záväzkov a pohľadávok či mi to do Súvahy správne prešlo - a bohužiaľ NIE. Neviem prečo - kde mám hľadať chybu??
Peterika
12.03.09,21:20
Skús to pozrieť cez tlačové zostava - saldo, tam zadaj len 311xxx k 31.12.2008 a potom 321xxx

to by ti malo sedieť so zostavou stav záväzkov a pohľadávok a so súvahou a výkazom ziskom a strát
evina
12.03.09,21:42
Pravdepodobne nemáš niečo zaúčtované...
Pru
23.03.09,07:21
čo všetko tlačíte k uzávierke, výsledovku, súvahu, saldo-aj pohyby na účtoch 311,321, mala by sa aj hlavná kniha, ale moja má 200 strán, treba ju tlačiť?
hapeti
23.03.09,07:28
Hlavná kniha 200 strán???? Nepletieš to s účtovným denníkom?
Ja hlavnú knihu tlačím, účtovný denník nie.
Pru
23.03.09,07:34
Nemýlim, dala som jednotlivé účty- rozčleniť analyticky, aby mi tlačilo súčty analyt. účtov, tak neviem, či sa to dá zadať inak, poraď. dík
Maxinka
23.03.09,07:39
Nemýlim, dala som jednotlivé účty- rozčleniť analyticky, aby mi tlačilo súčty analyt. účtov, tak neviem, či sa to dá zadať inak, poraď. dík
Tak to daj tlačiť bez rozpisu dokladov, ja to tak tlačím.
hapeti
23.03.09,07:47
Tiež tlačím bez rozpisu. Doklady ktoré tvoria konečný stav jednotlivých účtov, mám zaznamenané v inventarizácií.
Pru
23.03.09,08:08
to mi potom vytlačí len súčty analyt. účtov, ako mi vychádzajú v súvahe a vo výsledovke. Ako robíš inventarizáciu účtov?
evina
23.03.09,08:38
to mi potom vytlačí len súčty analyt. účtov, ako mi vychádzajú v súvahe a vo výsledovke. Ako robíš inventarizáciu účtov?

Ja tlačím položkovú hlavnú knihu a takú aj chceli pri mojej poslednej kontrole.
Pru
23.03.09,08:40
položková znamená, rozpísané aj analytické účty po dokladoch?
Pru
23.03.09,08:56
a na koľko strán ti to vychádza?
Pru
23.03.09,09:03
Mám skontrolované všetko, zaúčtované, vytlačenú súvahu a výsledovku pred zdanením, neviem, čo by som mala ešte tlačiť a kontrolovať, účty v súvahe mi sedia, takže by som mohla vypísať DP PO, potom zaúčtovať daň a vytlačiť zostavy po zdanení.
evina
23.03.09,09:09
Mám skontrolované všetko, zaúčtované, vytlačenú súvahu a výsledovku pred zdanením, neviem, čo by som mala ešte tlačiť a kontrolovať, účty v súvahe mi sedia, takže by som mohla vypísať DP PO, potom zaúčtovať daň a vytlačiť zostavy po zdanení.

Šťastná to žena, povedala by babička:) Vyplň daňové, vytlač /nezabudni na odpočitateľné a pripočítateľné položky ak máš/ daj si kávu a oddychuj:)
Pru
23.03.09,09:12
ešte budem musieť vypísať súvahu, výkaz ziskov a strát, môžeš mi poradiť čo ešte tlačiť okrem tej hlavnej knihy? No a už mám po káve, dala som uskutočniť uzávierku a vypísalo mi nevyrovnaná rozdiel v svahe -0,01, no a čo teraz, kde hľadať, keď všetky zostavy sedia? A môžeš mi poradiť ako sa robí inventúra účtov? či len vytlačím pohyby na účtoch a okontrolujem? dík
evina
23.03.09,09:23
ešte budem musieť vypísať súvahu, výkaz ziskov a strát, môžeš mi poradiť čo ešte tlačiť okrem tej hlavnej knihy? No a už mám po káve, dala som uskutočniť uzávierku a vypísalo mi nevyrovnaná rozdiel v svahe -0,01, no a čo teraz, kde hľadať, keď všetky zostavy sedia? A môžeš mi poradiť ako sa robí inventúra účtov? či len vytlačím pohyby na účtoch a okontrolujem? dík

Je možné, že ten rozdiel je už v začiatočnom účte súvahovom /701/, teda sa ťahá z minulosti. Skontroluj najprv ten...
Ak si písala, že Ti súvaha sedí, predpokladám, že zostatky účtov /najmä tých, ktoré podliehajú inventarizácii/ sú o.k. Veľa závisí aj od softu. Môj umožňuje vytlačiť Inventarizáciu niektorých účtov priamo /zo saldokonta/, napr. vytlačím tak inv. účtu 321, kde sú všetky záväzky neuhradené k 31.12.2008, t.j. z čoho pozostáva zostatok na tomto účte, dtto 311. Na inventarizáciu účtov sú i tu na POrade v dokumentoch tabuľky, môžeš podľa toho , t.j.- dosadím do inventarizácie účtovný a skutočný stav účtu a zostatok doložím, ako píšem vyššie....účet 331 rekapituláciou, z ktorej vyplýva čistý príjem /zaplatený až v januári/ zamestnancom za 12. mesiac, at(d. atď....niekedy je z toho pekná knižočka.
Pru
23.03.09,09:26
práveže to nebude z minulosti, lebo vždy mi vypísalo, že uzávierka vyrovnaná, teraz fakt neviem, či hľadať niekoľko hodín chybu ale neviem, kde, keď mi účty sedia v súvahe, obratovke, stave účtov, v hlavnej knihe. Tak fakt neviem.
evina
23.03.09,09:29
práveže to nebude z minulosti, lebo vždy mi vypísalo, že uzávierka vyrovnaná, teraz fakt neviem, či hľadať niekoľko hodín chybu ale neviem, kde, keď mi účty sedia v súvahe, obratovke, stave účtov, v hlavnej knihe. Tak fakt neviem.

Skús prezrieť baj očko účty, kde boli účtované čísla s dvoma desatinými /a nie celými desatinami/, či tam náhodou. Je to suma, ktorá sa ľahko prehliadne napr. pri tých nešťastných bankových úrokoch alebo pri zaokrúhľovaní DPH
Pru
23.03.09,09:55
No myslím, že už som našla chybu. Idem skúsiť, potom napíšem.
Pru
23.03.09,10:29
Síce som chybu našla, ale neviem, čo s ňou. Je to na devízovom účte: dám si pohyby na účte - tam mám zostatok 8615,22, v bankovej knihe tak isto, ale stav účtov mám 8615,23, nemôžem to upraviť nijako ani interným dokladom, lebo vždy mi to nesedí o 0,01, čo s tým?
Pru
23.03.09,10:51
fakt neviem, čo s tým. v ban. knihe a v pohyboch mi sedí, ale o 0,01 mi nesedí stav účtov, keď upravím zaokrúhľovanie, tak sa mi upraví tak, že aj tak o jedno nesedí, neviete mi poradiť, čo s tým?
Pru
23.03.09,10:53
alebo nechám to tak, veď to je len 0,01 haliera?
evina
23.03.09,11:00
Síce som chybu našla, ale neviem, čo s ňou. Je to na devízovom účte: dám si pohyby na účte - tam mám zostatok 8615,22, v bankovej knihe tak isto, ale stav účtov mám 8615,23, nemôžem to upraviť nijako ani interným dokladom, lebo vždy mi to nesedí o 0,01, čo s tým?

Nerozumiem jednému:
píšeš - pohyby na účte a banková kniha - to je mi jasné.
Stav účtu myslíš v účtovníctve, alebo na výpise??
Pozri počiatočný stav tohto účtu. či sedí s konečným z predchádzajúceho roku. Ak nič nenájdeš, skús to zniesť zo sveta v KR k 31.12.2008
Pru
23.03.09,11:29
stav účtov myslím v zostave, dá sa mi vytlačiť k určitému dátumu, začala som kontrolovať mesačne všetky tri zostavy a rozdiel 0,01 sa mi objavil k 31.5.08, ale nijako ho neznesiem, keď upravím niečo - tak v bank.knihe a v pohyboch na účte mám rovnako a stav účtov sa líši o 0,01. fakt neviem ako to upraviť, už som upravovala aj KR, nejde to .
Pru
23.03.09,13:12
no už som z toho zúfalá, fakt neviem, čo s tým.
Pru
23.03.09,20:54
chcela som si vytlačiť súvahu a výkaz ziskov a strát ako účtovné výkazy, ale stále mi tam zobrazuje nuly, čo s tým?