Miloš
07.06.04,07:10
Prosím o názory.Dodavateľská firma varí aj pre nás stravu a súčasne dopravuje a vydáva stravu našim zamestnancom v našich priestoroch.Fakturuje osobitne za množstvo nám dodaných jedál a osobitne za dopravu a výdaj stravy.
1. Môžme účtovať prepravu a výdaj stravy osobitne ako službu 518/321 ?
2. Potom 100% DPH výstup hradená zamestnancami je odvodená len z FA za množstvo nám dodaných jedál.

Ďakujem.
jana
07.06.04,09:53
Môžeš si prepravu stravného dať do nákladov, a takisto si na vstupe uplatníš
DPH za stravu, ale na výstupe vrátia zamestnanci DPH štátu. Keď chceš otvor si stravné lístky od jana-tam je aj výpočet približne na strane 4 aj rôzne názory.
Ja už v tom mám jasné aj odobrené auditorkou