mimi
15.12.04,10:11
Dobry den,

konateľ a zároveň pracovník si vyberá s pokladne peniaze na nákup materiálu na zákazky.
Vypíše výdavkový doklad napríklad na sumu 1800,- Sk. A na druhý den donesie bloky ktoré sú v tejto sume t.j. 1800,- Sk.

Ako to mám účtovať?

1/ výdavok peňazí konateľovi- pracovník 1800,- Sk 335/211
2/ Interný doklad ( bloky za materiál) 1800,- Sk 501/335


Ja by som ale bola najradšej keby som tie bloky dávala hned do pokladne a o výbere z pokladne konateľa len si bokom evidovala kolko mu bolo dané. Takto by som mala učtovanie len:

nákup materiálu 1800,- Sk 501/211


Dá sa to teda aj takto týmto spôsobom alebo musím to robiť tie bloky cez interný doklad?

Dakujem za odpovede
janaGT
15.12.04,09:29
ja to robím tak, že len si do zošita poznačím, kedy, komu a koľko som vydala peňazí, + jeho podpis, keď donesie bloky, tak urobím len 501/211.
zuzana
15.12.04,09:30
Ja to účtujem tiež hneď 501/211.Zamestnanci si robia žiadanky peňazí a tam si to evidujem.
Luna
15.12.04,09:46
Aj aj to robím ako Jana GT,na konci mesiaca prilepím na hromadný výdavkový dokad a účtujem na 501/211.
Daniela
15.12.04,11:13
účtujem na 335/211 zálohu, na druhý deň donesie bloky, zruším zálohu 211/335 a nákup zaúčtujem ako treba,t.j. do spotreby, príp. do skladu t.j. 5 alebo 1. Keď na koci mesaica zúčtuje robím hromadný výdaj a rozúčtujem.
stanca
15.12.04,11:19
Ja to tiež robím tak, že si zapíšem do zošita koľko som dala komu peňazí a potom účtujem iba 501/211.
karbanová
15.12.04,20:41
Účtujem to ako Zuzana,to by som mala zbytočne veľa dokladov vytvorených.
Luckasari
15.12.04,21:05
účtujem na 335/211 zálohu, na druhý deň donesie bloky, zruším zálohu 211/335 a nákup zaúčtujem ako treba,t.j. do spotreby, príp. do skladu t.j. 5 alebo 1.
my to účtujeme presne takisto
Susan
16.12.04,07:32
Mimi, keď máš veľa zamestnancov učtuj tak ako píšeš, je to spravne, ale keď maš len par zamestnancov, ktorí si beru zalohy na drobný nákup, tak si len zapíš komu koľko si dala peňazí a na druhý deň, po predložení dokladov, si zučtuješ nákupy.
Bubika
16.12.04,07:55
tiez si to evidujeme v pomocnom zosite - oproti podpisu a uctujeme bez zalohy
Daniela
16.12.04,09:09
To ale nie je správne. Ako sa preukážeš pred kontrolou, keď ti ju má kto robiť???? Denné záznamy v pokladni a tak podobne??? Či len ja som taká zastaralá a robím to podľa predpisu???
Ale mám já iný problém. Poraďte? ako odhlásiť ERP z DÚ. Končíme, resp. zlučujeme prevádzky, meníme názov, nebudeme predávať a tak pod. Poraďáci pomôžte, aby som nechodila ako bludná ovca. Veď je koniec roka a aj ja si chcem oddýchnuť. Nemusím hľadať zákon, veď vy pomôžete. Ď.
babenko1
16.12.04,11:15
stačí prísť na DU, vypíšeš tlačivo, že odhlasuješ kasu...pre istotu si zober aj knihu pokladne,
esprit
16.12.04,11:19
Tú knihu pokladne treba zobrať určite, od nás ju žiadali.
Daniela
17.12.04,11:11
Vďaka, nemohla som sa ozvať včera, lebo sme už odchádzali na vianočne mecheche. Bolo super. Preto až dnes poďakovanie.