raya1
12.12.06,07:00
Máme taký prípad :
Zo zmluvy vyplýva pre obyvateľov vstupný poplatok a mesačná úhrada.
Najskôr sme zaúčtovali predpis :vstup 315/1 / 663/1
a mesačnú úhradu : 315/2 / 663/2
Potom úhradu do pokladne :
vstup 211/ 663/1
mes.úhr. 211/ 663/1
Na 315 máme presne celú sumu vstupv aj mesačných úhrad, tak ako má byť, ale na 663 sa nám vstup aj mesačná úhrada zdvojnásobili.
Kde máme chybu ?
ivako
12.12.06,06:07
Máme taký prípad :
Zo zmluvy vyplýva pre obyvateľov vstupný poplatok a mesačná úhrada.
Najskôr sme zaúčtovali predpis :vstup 315/1 / 663/1
a mesačnú úhradu : 315/2 / 663/2
Potom úhradu do pokladne :
vstup 211/ 663/1
mes.úhr. 211/ 663/1
Na 315 máme presne celú sumu vstupv aj mesačných úhrad, tak ako má byť, ale na 663 sa nám vstup aj mesačná úhrada zdvojnásobili.
Kde máme chybu ?
Neviem, o aký vstupný poplatok ide, ale účet 663 sú kurzové zisky.
zaúčtuješ predpis 315/6...
potom už len úhradu do pokladne 211/315
raya1
12.12.06,06:11
My sme n.o., podľa účtovnej osnovy na účte 663 sa účtujú príjaté príspevky od fyz, osôb, ale už viem kde je chyba - že ma to nenapadlo, veď je dvakrát účtované na strane Dal 663.
katarinqua
15.12.06,20:16
..ako postupujete pri účtovaní zálohových platieb od vlastníkov bytov v Spoločenstve VB?

... vlastníci sú (účet):

311- odberatelia, alebo
315- ostatné pohľadávky
ivako
16.12.06,07:24
ja to dávam na 315
katarinqua
16.12.06,13:20
ivako, ďakujem za odpoveď ... (ja som robila podnikateľov, svb je zatiaľ ???)

... predpokladajme ... na každého vlastníka je individuálna analytika a keď sa im vyrobí vyúčtovanie za dodané energie, služby, atd, ako sa to prejaví v účtovníctve?
ivako
16.12.06,15:37
katarinqua
16.12.06,19:29
... fond opráv by sa mohol účtovať nasledovne?
----------------------------------------------
platba od vlastníka: 221 315
(prebehne 12x do roka formou záloh.predpisu)

vyúčtovanie a zároveň tvorba FO: 315 911

čerpanie FO na opravy: 911 321
(321-dodávatelia)
ivako
17.12.06,05:34
Ja robím účto pre PO vlastníka bytov. Predpokladám, že ty robíš pre SVB. Mám pred sebou predpis z jednej správcovskej spoločnosti, ktorá robí úč.pre SVB.
El energia, voda, teplo: 315/324AE
Fond opráv: 315/413AE
Výkon správy: 315/413AE
Došlá fa teplo, voda, energia: 315AE/321
katarinqua
17.12.06,10:38
... áno, robím pre SVB (teda snažím sa to naučiť najskôr) ...
... účtovná osnova pre neziskové organizácie nemá 4-stovkové čísla účtov, preto som chcela použiť 911 na FO ...

... z účt.osnovy pre NO:
-----------------------
911-Fondy tvorené podľa osobitných predpisov
... k tomu je poznámka pod čiarou: napr. § 7 zákona Národnej rady SR č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov

... výkon správy tiež dávajú na ten istý účet (413)?
ivako
18.12.06,05:15
áno, majú to na tom istom účte
katarinqua
18.12.06,09:34
... veľmi ďakujem, ivako ...

... ak to trochu nadnesiem, princípom účtovania neziskovej
organizácie, napr. SVB by mohlo byť to, že sa vlastne netvoria
náklady a výnosy, ale účtuje sa na účtoch aktív a pasív ...
???