bui
15.12.06,22:43
Mam takyto problem. kazdy mesiac 15. fakturujem inzinierske prace za mesiac..teda od druhej polovice jedneho mesiaca do konca druhej plovice nasledujuceho...napr.15.12. fakturujem inz. prace prevedene od 16.11 do 15.12...a teraz neviem co urobim v januari...mozem vystavit fakturu 15.1 2007 za inzinierske prace od 16.12. 2006 do 15.1.2007? Nemusim vunosy casovo rozlisit? Ak ano tak ako? Musim vystavit dve faktury...jednu za obdobie od 16.12 do 31,12 a druhu za obdobie od 1.1.2007 do 15.1.2007?Alebo ako? mam vytvorit v decembri nejaku dohadnu polozku?..poradte prosim
bui
16.12.06,12:59
asi tazka otazka na vikend....:(
Danila
16.12.06,13:13
asi tazka otazka na vikend....:(Bývajú aj ťažšie. A s Tvojím návrhom vyfaktúrovať práce k 31.12.2006 môžem len súhlasiť, ak neodporujú zmluvným platobným a fakturačným podmienkam.
bui
16.12.06,14:25
praveze v zmluve je napisane, ze fakturovat sa bude 15. den v mesiaci
Danila
16.12.06,14:46
praveze v zmluve je napisane, ze fakturovat sa bude 15. den v mesiaciTak do 31.12.2006 budeš účtovať 385 - príjmy budúcich období/ teda výnos tohoto roka/ / 6 tr.
v budúcom roku 211,221/385
bui
16.12.06,19:30
a nie dohadne polozky aktivne?resp. teraz sa to vola nevyfakturovane dodavky?
Danila
16.12.06,20:20
a nie dohadne polozky aktivne?resp. teraz sa to vola nevyfakturovane dodavky?Pokiaľ dobre čítam, tak si nič nedostala, ale dávala. A podrobne si pozri účet 326-nevyfaktúrované dodávky. Účtuješ o prevzatých dodávkach. Ak čas teraz venuješ naštudovaniu tr. 3, tak urobíš kus záslužnej práce.
Monika Kováčová
16.12.06,21:26
326 - nevyfakturované dodávky, t.j. napr. telefón, energie na konci roka a iné dodávky od dodávateľov :)
Monika Kováčová
16.12.06,21:30
bui
19.12.06,16:39
prepacte straaaasne som sa pomylila, hambim sa...je mi jasne ze 326 je ucet pasiv..
mimochodom k staremu uctu dohadne ucty aktivne existuje nahrada?
liba2
19.12.06,17:11
prepacte straaaasne som sa pomylila, hambim sa...je mi jasne ze 326 je ucet pasiv..
mimochodom k staremu uctu dohadne ucty aktivne existuje nahrada?
Bol to účet 388-Dohadné účty aktívne, ktorého zostatok sme preúčtovali na príslušné účty pohľadávok. Účet sa zrušil.
A čo tam chceš zaúčtovať ? súvisí to s touto fakturáciou ?
dracica
19.12.06,19:06
No ziadne dohadne úcty nemozes pouzit ved predsa vies aku sumu budes fakturovat. Zauctujes to nasledovne: odbobie od 16.12.2006 do 31.12.2006 teda alikv. cast si zauctujes cez ID 385/602, v roku 2007 vystavis fakturu 15.1.2007, s tym ze odbobie od 16.12.2006 do 31.12.2006 zauctujes ako 311/385, obdobie od 1.1.2007 do 15.1.2006 zauctujes ako 311/602 a ak si platca DPH tak samozrejme aj 311/343 a potom uz len uhrada 221,211/311. Neuctujes ziadnu 326 ved to je pasivny ucet to sa pouziva pri nevyfakturovaných dodavkach oproti nakladom...dufam ze som pomohla dakujem aj jednemu kamaratovi je to mudry uctovnik, ktory mi to potvrdil