GABAZ
18.12.06,11:58
Chcela by som si overiť správnosť vykazovania DPH. Fakturantky v rámci fakturácie niekedy urobia chybu /zlá cena a pod./ Opravu riešia tak, že k pôvodnej faktúre v plnej výške vystavia storno faktúru a potom urobia novú faktúru so správnymi sumami. Zvyčajne ide o storno faktúry a opravu po pár dňoch - doteraz to vždy bolo v rámci jedného mesiaca. Viem, že správnejšie by bolo riešiť to formou opravy základu dane - dobropis alebo ťarchopis vo výške rozdielu, ale nevedia to tak urobiť.
Moja otázka : Mám storno faktúru aj správne vystavenú faktúru vykazovať v riadku 24?
Ďakujem.
ALLL
18.12.06,12:38
To storno FA ma ine cislo ako povodna fa? Podla mna je storno-ukon,ktorym sa pôvodna faktura uplne vyhodi z ucta...V takychto pripadoch by sa ani nemala evidovat v DPH....narusi sa len ciselny rad faktur- ktory vlastne tym stornom podlozis...Spravne by mal byt vystaveny dobropis na celu fakturu - a samozrejme aj evidovat v r.24. Ak pouzivate ine cislovanie-by sa mozno mohlo povazovat za dobropis vo vasom pripade...
daniek
18.12.06,12:40
u nás to praktizujeme rovnako a zatiaľ sme s tým problém pri kontrole nemali.