Monikanika
28.12.06,09:46
Mohol bz mi prosim niekto napisat ako sa maju spravne zauctovat str.listky?
Ich nakup davam 213/211
predaj zamestnancom 211/213
a cez ID by mali ist do nakladov len skutocne spotrebovane listky
kupujeme 89Sk listky Ticket restorant.
55% teda 49Sk 527/213
45% teda 40Sk 335/213
33Sk platia zamestnanci za 1ks, tento prijem ma byt 211/335
7Sk ide zo soc.fondu 472/335
ID zúčt. soc. fondu 213/472
ako to ma byt spravne?
dracica
28.12.06,09:15
Nesedí mi tam ten predaj zamestnancom 211/213
213 DAL si vyparujes cez 527, 335, 472
sta
28.12.06,09:20
Mohol bz mi prosim niekto napisat ako sa maju spravne zauctovat str.listky?
Ich nakup davam 213/211 správne
predaj zamestnancom 211/213 211/335 33 Sk
a cez ID by mali ist do nakladov len skutocne spotrebovane listky
kupujeme 89Sk listky Ticket restorant.
55% teda 49Sk 527/213 správne
45% teda 40Sk 335/213 správne suma má byť 33 Sk

33Sk platia zamestnanci za 1ks, tento prijem ma byt 211/335
7Sk ide zo soc.fondu 472/335 472/213 7 Sk
ID zúčt. soc. fondu 213/472
ako to ma byt spravne?

odpovede máš modrým ;)
Monikanika
28.12.06,09:22
55% teda 49Sk 527/213
45% teda 40Sk 335/213
33Sk platia zamestnanci za 1ks, tento prijem ma byt 211/335
7Sk ide zo soc.fondu 472/213
ID zúčt. soc. fondu 213/472
takze takto by to malo byt?
Jana Acsová
28.12.06,09:25
sta
28.12.06,09:26
55% teda 49Sk 527/213
45% teda 40Sk 335/213
33Sk platia zamestnanci za 1ks, tento prijem ma byt 211/335
7Sk ide zo soc.fondu 472/213
ID zúčt. soc. fondu 213/472
takze takto by to malo byt?

Účtovanie cez ID:
48,95 Sk 527/213
33,- Sk 335/213
7,05 Sk 472/213

Účtovanie cez PD (ak Ti zamestnanci platia za lístky v hotovosti):
33,- Sk 211/335
Silvi
28.12.06,09:29
Mohol bz mi prosim niekto napisat ako sa maju spravne zauctovat str.listky?
Ich nakup davam 213/211
predaj zamestnancom 211/213
a cez ID by mali ist do nakladov len skutocne spotrebovane listky
kupujeme 89Sk listky Ticket restorant.
55% teda 49Sk 527/213
45% teda 40Sk 335/213
33Sk platia zamestnanci za 1ks, tento prijem ma byt 211/335
7Sk ide zo soc.fondu 472/335
ID zúčt. soc. fondu 213/472
ako to ma byt spravne?
Nákup správne, celý predaj účtuješ na základe ID nasledovne:
55% teda 49 Sk 527/213
33 Sk platia zamestnanci 335/213
7 Sk ide zo SF 472/213

Príjem za str.lístky od zamestnancov 211/335, pokial Ti ich vyplácajú v hotovosti.
dracica
28.12.06,09:29
55% teda 49Sk 527/213
45% teda 40Sk 335/213
33Sk platia zamestnanci za 1ks, tento prijem ma byt 211/335
7Sk ide zo soc.fondu 472/213
ID zúčt. soc. fondu 213/472
takze takto by to malo byt?

Keby si to zaúčtovala tak ako opisujes tak na ucte 335 MD by si mala sumu 40 Sk a strane DAl 33 Sk

Ten predchádzajúci príspevok bol správny
Jana Acsová
28.12.06,09:29
49,00 je veľa. Maximum na účte 527 je 48,95 Sk.
dracica
28.12.06,09:36
49,00 je veľa. Maximum na účte 527 je 48,95 Sk.

Prečo sa to nezaokrúhľuje na celé koruny ???
Anja111
28.12.06,09:45
Prečo sa to nezaokrúhľuje na celé koruny ???

Lebo v zákone je stanovené 55 % a to sa musí dodržať.
dracica
28.12.06,09:48
Lebo v zákone je stanovené 55 % a to sa musí dodržať.

Veľa účtovníkov to zaokrúhluje na celé koruny, ale súhlasím
Monikanika
28.12.06,09:48
takze 0.05sk z listka bude nedan.naklad
Anja111
28.12.06,09:50
takze 0.05sk z listka bude nedan.naklad

Áno, nedaňový. Ale môžeš ho dať aj ako čerpanie SF. Záleží na tom, ako si urobíš Smernicu o stravovaní.
Monikanika
28.12.06,09:53
dakujem moc za radu.zelam vsetkym prijemny dnicek