Kirk
28.12.06,11:58
Chcel by som sa opýtať, či môžem v MRP v podvojnom od 1.1.07 hneď účtovať nové doklady napr. dám číslo VF 07VF001 aj keď som ešte neukončil rok 2006? Teda ročný prevod urobím až niekedy o mesiac. Bude to fungovať?

ďakujem
Anja111
28.12.06,11:04
Chcel by som sa opýtať, či môžem v MRP v podvojnom od 1.1.07 hneď účtovať nové doklady napr. dám číslo VF 07VF001 aj keď som ešte neukončil rok 2006? Teda ročný prevod urobím až niekedy o mesiac. Bude to fungovať?

ďakujem

Takto by to asi nefungovalo. Ja mám multiverziu programu, takže si skopírujem firmu a môžem pracovať v obidvoch, (v r. 2006 a keď potrebujem, tak zasa v r. 2007).
Kirk
28.12.06,11:14
Takto by to asi nefungovalo. Ja mám multiverziu programu, takže si skopírujem firmu a môžem pracovať v obidvoch, (v r. 2006 a keď potrebujem, tak zasa v r. 2007).

A keď si skopíruješ firmu, tak v tej roku 2007 budeš mať aj saldokonto aj všetky nesplatené faktúry starých rokov?
Anja111
28.12.06,11:22
A keď si skopíruješ firmu, tak v tej roku 2007 budeš mať aj saldokonto aj všetky nesplatené faktúry starých rokov?

Áno. Tam (v r. 2007) potom urobím uzávierku, (bez zaúčtovania uzávierkových operácií) a súhlasím s vymazaním hlavnej knihy, uhradených fa, (doradu, ako sa ma to program pýta). Keď mi v nej zostanú iba počiatočné stavy a neuhradené fa, tak začnem riadne účtovať r. 2007. Len ešte, po účtovnej uzávierke v r. 2006, (to je tá pôvodná firma), prevezmem z nej konečné stavy účtov (súvaha) a skontrolujem, prípadne opravím počiatočné stavy v r. 2007, (lebo som tam ešte doúčtovávala niektoré účtovné prípady, ktoré mi ich zmenili).
Kirk
28.12.06,11:37
Áno. Tam (v r. 2007) potom urobím uzávierku, (bez zaúčtovania uzávierkových operácií) a súhlasím s vymazaním hlavnej knihy, uhradených fa, (doradu, ako sa ma to program pýta). Keď mi v nej zostanú iba počiatočné stavy a neuhradené fa, tak začnem riadne účtovať r. 2007. Len ešte, po účtovnej uzávierke v r. 2006, (to je tá pôvodná firma), prevezmem z nej konečné stavy účtov (súvaha) a skontrolujem, prípadne opravím počiatočné stavy v r. 2007, (lebo som tam ešte doúčtovávala niektoré účtovné prípady, ktoré mi ich zmenili).

OK, ale nielen počiatočné stavy sa zmenili ale aj niektoré faktúry sa ešte mohli uhradiť v roku 2006 potom čo si skopirujem firmu, takže aj to budem musieť opraviť. Myslím, že by to malo fungovať aj tak ako som ja písal, veď nové faktúry mi nevymaže, ak dám ročný prevod k 31.12.06.
Anja111
28.12.06,11:40
OK, ale nielen počiatočné stavy sa zmenili ale aj niektoré faktúry sa ešte mohli uhradiť v roku 2006 potom čo si skopirujem firmu, takže aj to budem musieť opraviť. Myslím, že by to malo fungovať aj tak ako som ja písal, veď nové faktúry mi nevymaže, ak dám ročný prevod k 31.12.06.

Neviem. Neskúšala som to. Ale prinajmenej si to aspom zazálohuj, pred spustením ročného prevodu...
Milan Benka
28.12.06,11:56
Chcel by som sa opýtať, či môžem v MRP v podvojnom od 1.1.07 hneď účtovať nové doklady napr. dám číslo VF 07VF001 aj keď som ešte neukončil rok 2006? Teda ročný prevod urobím až niekedy o mesiac. Bude to fungovať?

ďakujem

Bude. Kľudne tak urob. Ale určite nezabúdaj na zálohovanie údajov.
lenkak
28.12.06,17:38
do novej databázy po prevode roka sa Ti potom prekopírujú všetky veci z nového roka, čiže nielen faktúry, ale aj zápisy z denníka ak ich urobíš s dátumom nového roka a takisto všetky otvorené položky - neuhradené faktúry.