AlaNR
03.01.07,13:40
Prosím o odpoveď:

Obdržali sme faktúru z Orange za poskytnuté služby:
Koniec zúčtovacieho obdobia: 26.12.2006
Deň dodania služby: 2.1.2007
Dátum vyhotovenia: 2.1.2007

V texte faktúry je uvedené obdobie, za ktoré platíme paušál, teda od 27.12.2006 - do 26.1.2007.

Platba bude poukázaná na účet Orange až tento rok.

Na základe horeuvedeného sa chcem spýtať, či mám túto faktúru zaradiť už do záväzkov roku 2007.

Poskytnuté služby ďalej fakturujeme, teda aj vystavená faktúra už bude v období 1/2007.

Mám pravdu? Ak nie, prosím o radu.
Ďakujem!
Muška
03.01.07,12:46
január 2007
tinaM
03.01.07,12:46
Faktúru by som zapísala do 1/2007.
Jenny
03.01.07,13:02
Čo sa týka opakovane dodávaných služieb, ktoré sa refakturujú popri nájomnom /teplo, elektrina, telefóny.../ platí ustanovenie §19 ods.6 zákona o DPH, že daňová povinnosť vzniká prenajímateľovi dňom vyhotovenia faktúry, ktorou žiada úhradu za služby, alebo dňom prijatia platby, podľa toho, čo nastane skôr.
Fa by som zaradila do záväzkov do januára. Časové rozlíšenie tých pár dní v decembri si musí urobiť ten, komu tú službu refakturujem.
Jenny
Braňo
03.01.07,13:07
Záväzok vznikol až po termíne účtovnej závierky (2.1.2007) a dal by som ju do záväzkov roku 2007, avšak náklady by som rozdelil a časť pripadujúcu od 27.12. do 31.12 by som nákladovo zaúčtoval cez interný doklad do roku 2006 :cool: . Toto platí pre podvojné účtovníctvo. Pre jednoduché iba zaradiť do evidencie faktúr v roku 2007 a úhrada bude tiež v roku 2007 - takže výdavok 2007.
tinaM
03.01.07,13:09
Záväzok vznikol až po termíne účtovnej závierky (2.1.2007) a dal by som ju do záväzkov roku 2007, avšak náklady by som rozdelil a časť pripadujúcu od 27.12. do 31.12 by som nákladovo zaúčtoval cez interný doklad do roku 2006 :cool: .
Jedná sa o JÚ.
ekopo
03.01.07,13:09
Záväzok vznikol až po termíne účtovnej závierky (2.1.2007) a dal by som ju do záväzkov roku 2007, avšak náklady by som rozdelil a časť pripadujúcu od 27.12. do 31.12 by som nákladovo zaúčtoval cez interný doklad do roku 2006 :cool: .
Nezabudni, že sme v JU. To, čo si rozpísal sa robí v PU.
Peterka
03.01.07,13:13
Termín uzávierky môže byť teoreticky aj 31.3.2007 s tým že bude vyhotovená k 31.12.2006 .Pokiaľ by faktúra prišlao do tohto termínu tak by som to účtoval do roku 2006 lebo to patrí čiastočne nákladovo (podvojné účtovníctvo) do roku 2006 s tým že by som časovo rozlíšil náklady patriace do roku 2006 a náklady patriace do roku 2007 pomocou účtu 381.


Opravujem, neuvedomil som si že sa jedná o JU
Sabety
03.01.07,13:30
V JÚ to zapíšeš ako záväzok v knihe faktúr v roku 2007 a daňový výdavok vznikne až po zaplatení t.j. v r. 2007.
Ľudia sledujte zaradenie témy!
AlaNR
03.01.07,13:45
Ďakujem Vám všetkým za odpovede.

Myslela som si to dobre, ale istota je guľomet!

Vďaka!
lillian
05.03.07,16:24
1.
v pripade,ze pride faktura T-com:
datum dodania služby 30/12/06
datum vyhotovenia 3/1/06

mam ju zaevidovat do r.2006 ako zavazok,alebo az do roku 2007?

2.Mam zavevidovat do r.2006 ako zavazok aj platbu do SP 12/06?
Orsz
05.03.07,16:26
1.
v pripade,ze pride faktura T-com:
datum dodania služby 30/12/06
datum vyhotovenia 3/1/06

mam ju zaevidovat do r.2006 ako zavazok,alebo az do roku 2007?

2.Mam zavevidovat do r.2006 ako zavazok aj platbu do SP 12/06?

Zrejme sa nejedná o platcu DPH, však? Ak nie je teda platcom záväzok Ti vznika dňom vyhotovenia, teda až v roku 2007. A SP - to je záväzok roku 2006.
monika.h.
13.03.07,08:26
Poraďte mi prosim. Mam podobny problem.
Dosli nam v roku 2007 fa za elektrinu, vodu, telefon. Vecne suvisia s rokom 2006. Datum dodania tovaru je 31.12.2006 no datum vystavenia je v januari 2007.
Sme platci DPH a samozrejme dan.priznanie z DPH smu za 4.Q podali a uvedene faktury sme tam nezahrnuli. Naklady este mozem nauctovat do roku 2006 lebo ho nemam uzavrety no co s DPH?
zuzanask
19.03.07,12:12
Ak je na fa
datum dodanie 31.12.2005
datum vyhotovenia: 3.1.2006

ako to mam zauctovat. Odpocitanie dane sa da na datum 31.12.2005?
ak neplatca DPH tak je to v podstate jedno, ze?
ale ako je to u platcu DPH
Halipasa
25.03.07,15:37
Dobry den, chcem sa opytat:

faktura za telefon mi pride v decembri 2006 a v decembri ju aj zaplatim.

ale je na nej fakturovany pausal na dalsi mesiac, ktory sa prelina aj do r. 2007

OTAZKA: Je nutne casovo rozlisit (dat ako pripocitat. polozku zvysujucu dan) aj cast tohto pausalu - aj ked to bolo cele zaplatene v decembri?

IDE O JEDNODUCHE UCTO.

Dakujem za rychlu odpoved - som novacik v JU a budem vdacna za kazdu pomoc. :)
Muška
25.03.07,15:45
nič neprepočítavaj, celé je to VOZD v roku úhrady
Halipasa
25.03.07,15:48
Dakujem velmi pekne.
A co napr. platba poistneho za auto, ktore prelina rok? to mam dat tiez cele?
....to sa mi nezda.... :-(((
Muška
25.03.07,15:52
už minulý rok tu bola o tom dosť veľká rozprava, tak tu klikni a je tam stanovisko MF SR http://www.porada.sk/showpost.php?p=211124&postcount=13
Muška
25.03.07,15:57
Dakujem velmi pekne.
A co napr. platba poistneho za auto, ktore prelina rok? to mam dat tiez cele?
....to sa mi nezda.... :-(((
a zabudla som Ti odpovedať, ale možno si to už vyčítala z toho linku čo som Ti pricapila.

Takže áno, dáš úhradu poistného do VOZD dňom úhrady
Halipasa
25.03.07,16:03
dakujem ste poklad