Monikanika
04.01.07,13:39
Vystavujete fa. dod.12/06(ak mate na nu podklad od odb. vyst. v r 07)v starom roku s decem. datumom, alebo v r. 2006 v uct. davate datum vyst. jan.2007?
ked fakt. s datumom dodana 12/06 vystavia v jan. tak ju prijmeme do r.06.
Monika Kováčová
04.01.07,15:24
Úž.skrat. Vystav. v jan.2007 s dat.dod. 12/2006. Zisti či sa týka obd.12/2006,či nastal účt.príp. v dec. a dľa toho účt. v r. 2006. P.ešte tu na pohľ. účty 385, 384
Monika Kováčová
04.01.07,15:35
Vlastne cez tie skratky v otázke nechápem či ide o vyšlú fa (moja pôvodná odpoveď bola k vystavenej faktúre) alebo o došlú faktúru.
Skratky vyst. - môže znamenať vystavená, vystavili, vystavia....
dod. - dodávateľská, dodania, dodaná...
Daj si námahu a dešifruj sa.
zlatica76
05.01.07,11:33
:) Ermon, tie skratky nemaju chybu :) normalne ma to rozosmialo :) Toto si treba niekde uložiť medzi vtipy :) :)
Yvvetta
05.01.07,11:46
Pre : Monika

Faktúra za rok 12/2006 :
Dátum vystavenia 05.01.2007
Dátum dodania : 31.12.2006

Výnos účtujem do r. 2006 (602,343 /311) - správne ako píše Paula a DPH na vstupe odvediem za 12/06.
Paula
05.01.07,11:52
Pre : Monika

Faktúra za rok 12/2006 :
Dátum vystavenia 05.01.2007
Dátum dodania : 31.12.2006

Výnos účtujem do r. 2006 (602,343 /311) a DPH na vstupe odvediem za 12/06.

poopravím...ak výnos, potom 311/602,343.....na výstupe sa odvedie
Yvvetta
05.01.07,11:59
Pravdaže máš pravdu Paula.
Ďakujem za opravu.
jeso
06.01.07,19:22
Chcem poprosiť o radu ...
prišla mi došlá faktúra od T mobilu za dátové služby pre posterminál -dátum dodania 3.1.2007 ,dátum vystavenia 3.1.2007 ,ale je na nej napísané za dátové služby za mesiac 12/2006 -ako ju zaúčtovať v PU -faktúra je samozrejme aj s DPH
mala by som ju zaradiť do evidencie v 2007 -ako
DPH by som si mala uplatniť v 1/2007 , ale čo s nákladmi ak na faktúre je jasne napísané za 12/2006
dík za pomoc
Tweety
06.01.07,19:26
Chcem poprosiť o radu ...
prišla mi došlá faktúra od T mobilu za dátové služby pre posterminál -dátum dodania 3.1.2007 ,dátum vystavenia 3.1.2007 ,ale je na nej napísané za dátové služby za mesiac 12/2006 -ako ju zaúčtovať v PU -faktúra je samozrejme aj s DPH
mala by som ju zaradiť do evidencie v 2007 -ako
DPH by som si mala uplatniť v 1/2007 , ale čo s nákladmi ak na faktúre je jasne napísané za 12/2006
dík za pomoc
Urobila by som na túto sumu v roku 2006 cez ID rezervu cez 326, a v roku 2007 už iba na fa zaúčtovala služby na 326 a uplatnila odpočet dph.
Anja111
06.01.07,19:27
Chcem poprosiť o radu ...
prišla mi došlá faktúra od T mobilu za dátové služby pre posterminál -dátum dodania 3.1.2007 ,dátum vystavenia 3.1.2007 ,ale je na nej napísané za dátové služby za mesiac 12/2006 -ako ju zaúčtovať v PU -faktúra je samozrejme aj s DPH
mala by som ju zaradiť do evidencie v 2007 -ako
DPH by som si mala uplatniť v 1/2007 , ale čo s nákladmi ak na faktúre je jasne napísané za 12/2006
dík za pomoc

Náklady by som si uplatnila cez nevyfakturované dodávky.
jeso
06.01.07,19:28
Ďakujem za odpoveď .
Maxinka
08.01.07,09:04
DOŠLÁ FA.,
Dátum dodania: 31.12.2006
Dátum vystavenia: 03.01.2007

má to byť náklad roku 2006 alebo 2007?
Tweety
08.01.07,09:07
DOŠLÁ FA.,
Dátum dodania: 31.12.2006
Dátum vystavenia: 03.01.2007

má to byť náklad roku 2006 alebo 2007?
Náklad roku 06.
Maxinka
08.01.07,09:15
Náklad roku 06.
A mám ju aj zaevidovať do knihy Fa. ešte v roku 2006?
Tweety
08.01.07,09:17
A mám ju aj zaevidovať do knihy Fa. ešte v roku 2006?Záleží od Internej smernice, ako je ošetrené účtovanie a evidencia fa na prelome rokov. Ja dávam fa roku 2006 , ktoré prídu do dátumu na podanie dph za 12/06 v roku 07, do evidencie roku 2006.
Jana Acsová
08.01.07,09:19
Skúsme aj vyhľadávanie. Napr. prelome rokov
Maxinka
09.01.07,10:50
Záleží od Internej smernice, ako je ošetrené účtovanie a evidencia fa na prelome rokov. Ja dávam fa roku 2006 , ktoré prídu do dátumu na podanie dph za 12/06 v roku 07, do evidencie roku 2006.
Tomu trocha nechápem: takže FA zaevidujem v roku 2006?Uhradím ju v roku 2007?Účet 518/321
Tweety
09.01.07,10:56
Tomu trocha nechápem: takže FA zaevidujem v roku 2006?Uhradím ju v roku 2007?Účet 518/321 Zaevidovať môžeš do januára, ale dodanie je december, tak môžeš zaúčtovať klasicky do decembra. Neviem, ako to máš ošetrené v softe, či ti to dovoľuje.
jenny7
10.01.07,06:54
Pridám sa k príspevkom aj mojím prípadom:
fakt.od ST dátum dodania 31.12., dátum vystavenia 3.1.2007 do firmy mi prišla 9.1.07 - môžem ju v zaevidovať akoby mi došla toho 31.12., čo sa týka zápisu faktúry do účtovníctva, aby bola ešte v roku 2006?? čiže číselný rad bude použitý z roku 2006, aby mi to zbytočne nefigurovalo v novom roku, keď ide o náklad roku 2006, i keď je zrejmé z ich dátumu vystavenia, že to tak nemohlo prísť, ale ide mi o to, či si to môžem takto uľahčiť?? po minule roky som si všimla, že sa to takto riešilo, tak som si to chcela potvrdiť. ďakujem za rady, ahojte.
Haluška
10.01.07,10:41
Chcem poprosiť o radu. Mám fa od T-Mobile, fakturačné obdobie je od 8.12.-7.1.07. Dátum dodania služby je 7.1.07. Faktúra vystavená 8.1.07, prijatá samozrejme v januári. mám to rozúčtovať na starý a nový rok, alebo celé do januára?
liba2
10.01.07,11:00
Chcem poprosiť o radu. Mám fa od T-Mobile, fakturačné obdobie je od 8.12.-7.1.07. Dátum dodania služby je 7.1.07. Faktúra vystavená 8.1.07, prijatá samozrejme v januári. mám to rozúčtovať na starý a nový rok, alebo celé do januára?Treba časovo rozlíšiť: 8.-31.12.06 a 1.-7.1.07; sumu vydelíš počtom dní 31 a následne vynásobíš každé obdobie tiež počtom dní.
Pozor, mesačný poplatok sa faktúruje vopred a teda sa celý vzťahuje na dobu r.2007. Vráť sa k predchádzajúcej faktúre a tam mes. poplatok časovo rozlíš.
Haluška
11.01.07,07:33
Ďakujem za odpoveď. Ale tá druhá časť sa mi nepozdáva. KeĎže na fa je priamo uvedené obdobie, za ktoré fakturujú. Som začiatočník, nechám si rada poradiť. Myslím teda, že sa to týka predsa len tejto faktúry a tú musím časovo rozdeliť. Starý rok na 518 a nový rok na 381? V januári preúčtovať?
Gabi03
11.01.07,07:37
Ďakujem za odpoveď. Ale tá druhá časť sa mi nepozdáva. KeĎže na fa je priamo uvedené obdobie, za ktoré fakturujú. Som začiatočník, nechám si rada poradiť. Myslím teda, že sa to týka predsa len tejto faktúry a tú musím časovo rozdeliť. Starý rok na 518 a nový rok na 381? V januári preúčtovať?

Ak máš v januári fa a vieš presné sumy:
v 2006 ID obdobie 8.12.-31.12. 518/383
v 2007 FA obdobie 1.1.-7.1. 518,343/321
zúčtovanie 383 383/321
liba2
11.01.07,10:10
Ďakujem za odpoveď. Ale tá druhá časť sa mi nepozdáva. KeĎže na fa je priamo uvedené obdobie, za ktoré fakturujú. Som začiatočník, nechám si rada poradiť. Myslím teda, že sa to týka predsa len tejto faktúry a tú musím časovo rozdeliť. Starý rok na 518 a nový rok na 381? V januári preúčtovať?neviem čo si mala na mysli, predpokladám, že 2. vetu.
Na prednej strane faktúry je uvedené: vyúčtovanie za obdobie.... Za toto obdobie platí účastník to, čo skutočne pretelefonoval.
Na zadnej strane faktúry máš časť "Prehľad poplatkov a prevádzky" a pod tým rozpis služieb; napr. "Mesačné poplatky 100Viac ... obdobie..." (čomu hovoríme paušál) a tu vidíš, že faktúrované je mesiac vopred (!).
Mám také isté fakturačné obdobie ako ty.
Z faktúry dátum dodania služby 7.12.06 časovo rozlišuješ len mes. poplatok/paušál: 518,381/321.
Z faktúry dátum dodania služby 7.1.07 časovo rozlišuješ skutočné služby.
Ale pozor, ak túto faktúru zaeviduješ do nového účt. obdobia, teda do januára 2007, tak už nepôjde o náklady budúcich období, ale o výdavky budúcich období=383 a náklady r.2006.
Urobíš si kopiu fa a v r.2006 z nej zaúčtuješ cez ID 518/383; v r.2007 odúčtuješ z faktúry 383/321 časť nákladov r.2006, ostatné zaúčtuješ na 518/321.
Haluška
12.01.07,11:34
Dakujem Libuske za pomoc, veľa mi to ozrejmilo. Ešte sa mám veľa čo učiť
Mikolajova
15.01.07,14:17
Prosím Vás ak na 383 mám zostatok z r.2005 ale vyúčtovacia faktúra mi prišla až v r.2007 môžem mať zostatok na tomto účte v r.2006 a nevyučtovaný z minulého roka prenesený do 2007?
valimeka
15.01.07,19:28
Ahojte potrebujem poradit s refakturaciou sluzby - fa od dodav. ZDP 31.12.2006 den vyhotovenia 04.01.2007, obdrzim ju 05.01.2007 - refakturujem to ako? ZDP 05.01.2007 den vyhotovenia (dorucenia dod. fa) odberatelskej faktury? Vopred dakujem
martinius
16.01.07,07:27
Tomu trocha nechápem: takže FA zaevidujem v roku 2006?Uhradím ju v roku 2007?Účet 518/321
Nie, úhrada fa účet 321 xxx/ 221 xxx alebo 211 xxx v roku 2007
martinius
16.01.07,07:51
neviem čo si mala na mysli, predpokladám, že 2. vetu.
Na prednej strane faktúry je uvedené: vyúčtovanie za obdobie.... Za toto obdobie platí účastník to, čo skutočne pretelefonoval.
Na zadnej strane faktúry máš časť "Prehľad poplatkov a prevádzky" a pod tým rozpis služieb; napr. "Mesačné poplatky 100Viac ... obdobie..." (čomu hovoríme paušál) a tu vidíš, že faktúrované je mesiac vopred (!).
Mám také isté fakturačné obdobie ako ty.
Z faktúry dátum dodania služby 7.12.06 časovo rozlišuješ len mes. poplatok/paušál: 518,381/321.
Z faktúry dátum dodania služby 7.1.07 časovo rozlišuješ skutočné služby.
Ale pozor, ak túto faktúru zaeviduješ do nového účt. obdobia, teda do januára 2007, tak už nepôjde o náklady budúcich období, ale o výdavky budúcich období=383 a náklady r.2006.
Urobíš si kopiu fa a v r.2006 z nej zaúčtuješ cez ID 518/383; v r.2007 odúčtuješ z faktúry 383/321 časť nákladov r.2006, ostatné zaúčtuješ na 518/321.

No neviem....na decembrovej faktúre predsa nemáš uvedené nič,čo sa týka nového roka,platíš za obdobie 8.11.-7.12 (obdobie dozadu,paušál platíš mesiac pozadu),podľa mňa je logickejšie účtovanie,ktoré uviedla prispievateľka Gabi.
Napr. ak je faktúrovaná suma 1 800 Sk za obdobie 8.12-7.1, tak urobím
ID s dátumom 31.12.06 518/383 suma 1 171,05 Sk(24/31 z hodnoty 1512,6 Sk,čo je základ dane).
V januári zaúčtujem faktúru :
518/321 341,55 Sk (7/31 zo základu dane)
343/321 287,4 (DPH)
383/321 1 171,05 (rozpustenie čas.rozlíšenia)

Alebo namiesto 383 použijem 326,len to by som sumu odhadovala,napr.z paušálu.
martinius
16.01.07,07:55
Prosím Vás ak na 383 mám zostatok z r.2005 ale vyúčtovacia faktúra mi prišla až v r.2007 môžem mať zostatok na tomto účte v r.2006 a nevyučtovaný z minulého roka prenesený do 2007?
A nemala si náhodou účtovať na účte 326?Či na základe čoho si účtovala na časovom rozlíšení?Ani sa radšej nepýtam,aký je dátum dodania na faktúre,wow.
martinius
16.01.07,08:26
ups,omyl:-)
liba2
16.01.07,11:00
No neviem....na decembrovej faktúre predsa nemáš uvedené nič,čo sa týka nového roka,platíš za obdobie 8.11.-7.12 (obdobie dozadu, paušál platíš mesiac pozadu),
PAUŠÁL SA PLATÍ VŽDY NA NASLEDUJúCI MESIAC VOPRED (!) teda v tomto prípade na obdobie od 8.12.06 do 7.1.07 .
Táto fa bola vystavená v decembri.

podľa mňa je logickejšie účtovanie,ktoré uviedla prispievateľka Gabi.

Napr. ak je faktúrovaná suma 1 800 Sk za obdobie 8.12-7.1,07, teda táto fa bola vystavená v januári 2007.

tak urobím
ID s dátumom 31.12.06 518/383 suma 1 171,05 Sk(24/31 z hodnoty 1512,6 Sk,čo je základ dane).
V januári zaúčtujem faktúru :
518/321 341,55 Sk (7/31 zo základu dane)
343/321 287,4 (DPH)
383/321 1 171,05 (rozpustenie čas.rozlíšenia)

Alebo namiesto 383 použijem 326,len to by som sumu odhadovala,napr.z paušálu.
Prečítaj si posledné 2 riadky v mojom pôvodnom príspevku - účtovanie je totožné s tvojim.
Aj zaúčtovanie nákladov za r.2006 cez ID je rovnaké. Tak o čo tu ide ?:p
martinius
16.01.07,12:02
Prečítaj si posledné 2 riadky v mojom pôvodnom príspevku - účtovanie je totožné s tvojim.
Aj zaúčtovanie nákladov za r.2006 cez ID je rovnaké. Tak o čo tu ide ?:p
Podľa mňa nie je:-) Lebo neviem,načo uvažuješ 381.A nič nemusí z decembrovej faktúry uvažovať.Buď si urobí 31.12. pomer z paušálu,ktorý je každý mesiac ten istý alebo ja neviem síce kde ste prišli,že sa časovo rozlišuje paušál,nikde nie je vylúčené,že tú faktúru nemôže rozlíšit pomerne podľa počtu dní ako som hore uviedla.To už by bola diskusia o tom,koľko z nákladov odkrojíš do starého roka a koľko do nového.Zbytočne si tu skombinovala 381 a 383.Napresnejšie je aj tak účtovať pomocou 326.