74eva
05.01.07,07:45
Prosím Vás môžem vymazať vytvorené účtovníctvo za rok 2007 keď mám niečo už zaúčtované v denníku. potrebovala by som preniesť 5pohľadávok z minulého roka ale dvakrát nejde spraviť prechod do roku 2007. Nevymažú sa mi údaje z roka 2006 keby som vymazala rok 2007? ďakujem za radu!
Yvvetta
05.01.07,06:52
O aký program ide ???
Gabi03
05.01.07,06:54
Neskúšala som, ale na školení pre Omegu tvrdili, že prechod sa dá robiť x-krát...
74eva
05.01.07,06:56
V alfe. neviem či sa nevymažú údaje z roku 2006, ale včera to kolegyňa tak robila a nič sa nevymazalo, len sa nechcem do toho pustiť..... aby som niečo nevyviedla.
dracica
05.01.07,06:59
Viem o čo ide v softwari pohoda som to už skúšala tam sa to dá, odomknem si rok 2006, upravím a klinknem na udajová uzávierka, ale software OMEGA nepoznám, poradila by som ti zavolať na hotline...
dracica
05.01.07,07:03
Alebo by som ti odporučila spraviť si zalohu uložiť ju na server a potom to môžeš vyskušať...ja to tak robím
74eva
05.01.07,07:06
Alebo by som to mohla urobiť aj tak, že by som faktúru zapísala do roku 2006 aj 2007? Dalo by sa to tak?
dracica
05.01.07,07:13
Neviem v akom účtovníctve účtuješ, v PU ak si zaúčtovala faktúru v roku 2006napr. 311/602 a nebola uhradená 31.12.2006, mala by sa ti v roku 2007 preniesť ako počiat. stav s predkontáciou bez ???
dracica
05.01.07,07:21
Ak potrebuješ dohodiť 5 vydaných faktur do r. 2006 a máš uzavreté účtovníctvo tak v tom prípade sa to dá dohodiť ručne do roku 2007 a to tak ze vo vydaných faktúrach si zaúčtuješ tie faktúry s predkontáciou bez, ale pozor treba upraviť PS účtu 311 v začiatočných stavoch účtu k 1.1.2007
74eva
05.01.07,07:25
Potrebujem preniesť 5 pohľadávok z roku 2006 do roku 2007 keď už mám uzatvorený rok 2006. Môžem to urobiť, že dané faktúry vytvorím aj v roku 2006 a aj v roku 2007? nebude to dvakrát v dph?
dracica
05.01.07,07:34
V roku 2006 si zaúčtuješ napr. k 20.12.2006 vydanú faktúru 311/602
343
Keďže nebola k 31.12.2006 uhradená musí sa ti preniesť pohľadávka do roku 2007 ako PS, vo vydaných faktúrach by sa ti mala preniesť faktúra s predkontáciou bez/to znamená bez zaúčtovania, čiže nezdupluje sa ti ani 343 ani 602/, ak si uzatvorila rok 2006 a nemožes spraviť prevod tak si ju ručne doučtujes do vydaných faktúr ale bez predkontácie. Vyskušaj spraviť čo som napísala a potom napíš
74eva
05.01.07,07:57
Urobila som to tak, že som vytvorila v roku 2007 nové faktúry so zdaniteľným plnením 31. 12. 2006. Aj tak to uhradia až koncom mesiaca a v dph je to za rok 2006. Dúfam, že to bude dobre.
dracica
05.01.07,08:05
No len pozor na výnosy, ak je zdan. pl. 31.12.2006 tak musíš zaúčtovať ID 385/6....., 343 k 31.12.2006, neviem čo faktúrujete a potom v roku 2007 zaúčtuješ fakturu 311/385, a uhradu ako 211,221/311, napíš čo faktúrujete
dracica
05.01.07,08:21
neviem či ide o rozpracovanú výrobu, alebo o tovar to sa inak účtuje
bepo
05.01.07,08:57
Prečo už 5 januára uzatvárate starý rok? :eek: V Omege sa dá urobiť Prechod do nového roku bez uzávierky starého roku= dá sa to urobiť aj každý deň a vždy sa prenesie aktuálny stav účtovníctva
MIŠO T
05.01.07,09:27
Prečo už 5 januára uzatvárate starý rok? :eek: V Omege sa dá urobiť Prechod do nového roku bez uzávierky starého roku= dá sa to urobiť aj každý deň a vždy sa prenesie aktuálny stav účtovníctva


A da sa to takto aj v ALFE ???
JTOMA
05.01.07,11:39
Urobiť sa to síce dá, ale zmažeš si všetko čo je zapísané v novom roku.
Tak, že radšej nie. Samozrejme je aj kompromis, lebo napr.keď máš len faktúry, tie sa dajú vždy exportovať a neskôr preniesť do nového roka.Záleží od toho, koľko toho treba urobiť, kým nie je uzavretý starý rok.
jess
09.01.07,19:39
No len pozor na výnosy, ak je zdan. pl. 31.12.2006 tak musíš zaúčtovať ID 385/6....., 343 k 31.12.2006, neviem čo faktúrujete a potom v roku 2007 zaúčtuješ fakturu 311/385, a uhradu ako 211,221/311, napíš čo faktúrujete

Môžeš mi prosím ťa napísať ako sa účtuje odoslaná faktúra za tovar so zdan.plnením 20.12.2006, ktorá nebola uhradená v roku 2006 ? Díky.
evina
09.01.07,19:41
Môžeš mi prosím ťa napísať ako sa účtuje odoslaná faktúra za tovar so zdan.plnením 20.12.2006, ktorá nebola uhradená v roku 2006 ? Díky.

Aké účtovníctvo?
jess
09.01.07,20:00
Podvojné :)
evina
09.01.07,20:01
Podvojné :)

311/604
311/343.XX
Tu nemáš čo časovo rozlišovať, tovar bol dodaný v 12/2006. Úhrada v PÚ nemá žiadny vplyv na HV, len na finančný tok...

Až teraz vidím, že asi odpovedám bludy, lebo táto téma je o softe....sorry...ale aspoň sme si zopakovali :)
jess
09.01.07,20:08
neva :D...ďakujem...už som úplne zblbnutá, či som niečo zle neurobila