monyka
09.01.07,06:36
Faktúra mi prišla 08.01.2007 ale dátum dodania tovaru bolo 31.12.2006 (čo je ak dátum vzniku daňovej povinnosti ak sa nemýlim) tak neviem či to mám ešte zaúčtovať do satého roku a do starého aj založiť alebo už do nového? poradte
A takisto aj fakt. z T-comu
Katarína STR
09.01.07,05:40
Ja osobne si nárokujem DPHčku podľa toho, kedy mi faktúra príde, preto aj túto faktúru si už dám do nového roka, aj keď nákladovo patrí ešte do starého roka. V roku 2006 si vytvorím predpis cez interný doklad napríklad za telefón 518/326 a v roku 2007 si zaúčtujem faktúru326/321 a nárok na odpočet DPH 343/321.
Ale je to len môj spôsob zaúčtovania.
Veľa ľudí z porady to robí inak.
Milan Benka
09.01.07,05:48
Na okraj:
Sme v téme JU.
Zita5
09.01.07,06:23
Faktúra mi prišla 08.01.2007 ale dátum dodania tovaru bolo 31.12.2006 (čo je ak dátum vzniku daňovej povinnosti ak sa nemýlim) tak neviem či to mám ešte zaúčtovať do satého roku a do starého aj založiť alebo už do nového? poradte
A takisto aj fakt. z T-comu


DF zapísať do záväzkov do roku 2007 , DPH uplatniť vo 4 štvrťroku 2006 alebo 12/2006 . Podľa toho aký ste plátca DPH .To isté aj T-com .

Ale je možnosť uplatniť DPH aj v 1 štvrťroku 2007 resp. január 2007 .
monyka
09.01.07,07:13
Ale my sme ešte nepreviedli účtovníctvo z 06 na 07...nevadí to? lebo keď som chcela vystaviť faktúru s dátumom už v roku 07, tak sa ma program pýtal či chcem presunuť do nového roka. Tak nebude to problém? a uhradili sme to ešte v roku 06..

A ako môžem uplatniť DPH 4Q 2006 keďe DFA zapíšem do r. 07?
Ďakujem
Manual
09.01.07,07:29
Ale my sme ešte nepreviedli účtovníctvo z 06 na 07...nevadí to? lebo keď som chcela vystaviť faktúru s dátumom už v roku 07, tak sa ma program pýtal či chcem presunuť do nového roka. Tak nebude to problém? a uhradili sme to ešte v roku 06..

A ako môžem uplatniť DPH 4Q 2006 keďe DFA zapíšem do r. 07?
Ďakujem
Neboj sa SW je inteligentný, ak tam dáš také data ako píšeš, tak to tam sám zaradí. Alebo to do evidencie DPH naťukaj zvlášť. Presun nie je Prechod do nového roka. Nestane sa nič, len to že túto DF budeš mať po prechode do nového roka zobrazenú aj v r. 2007:)
Zita5
09.01.07,07:33
Ale my sme ešte nepreviedli účtovníctvo z 06 na 07...nevadí to? lebo keď som chcela vystaviť faktúru s dátumom už v roku 07, tak sa ma program pýtal či chcem presunuť do nového roka. Tak nebude to problém? a uhradili sme to ešte v roku 06..

A ako môžem uplatniť DPH 4Q 2006 keďe DFA zapíšem do r. 07?
Ďakujem

Ak v roku 2006 vystavíš fa na rok 2007 , tak v roku 2006 sa neobjaví ale započíta Ti ju do roku 2007 , a aby si ju videla tak hore si klikni rok 2007 . Tam ju budeš mať uloženú .
M3G
09.01.07,07:38
Ja osobne si nárokujem DPHčku podľa toho, kedy mi faktúra príde, preto aj túto faktúru si už dám do nového roka, aj keď nákladovo patrí ešte do starého roka. V roku 2006 si vytvorím predpis cez interný doklad napríklad za telefón 518/326 a v roku 2007 si zaúčtujem faktúru326/321 a nárok na odpočet DPH 343/321.
Ale je to len môj spôsob zaúčtovania.
Veľa ľudí z porady to robí inak.

To je všetko v poriadku, aj ja to tak robím, avšak keď bude podané priznanie k DPH napr. 9.1.2006, mala by ísť táto faktúra do priznania DPH 12/2006.
Zatiaľ som to vyriešil asi tak, že presúvam tieto faktúry po dni podania priznania DPH, t.j. napr. po 9.1.2006
Katarína STR
09.01.07,07:42
Ak by sa aj podalo DP 9.1.2006 nemusí ísť táto DPH do starého roka.
Mám možnosť sa rozhodnúť či to dám do 12/2006 alebo do 1/2007.
Nemám povinnosť to dať do starého roka.
M3G
09.01.07,07:53
Ak by sa aj podalo DP 9.1.2006 nemusí ísť táto DPH do starého roka.
Mám možnosť sa rozhodnúť či to dám do 12/2006 alebo do 1/2007.
Nemám povinnosť to dať do starého roka.

Podľa akého paragrafu je to?
Milan Benka
09.01.07,07:54
Podľa akého paragrafu je to?
§51/2 ZDPH
mikumi
09.01.07,08:05
Ahojte, vlastne píšem prvýkrát a chcem sa sučasne poradiť.Ja to robím tak, že FA ktorá je vystavená roku 2007, ale učtovne plati pre rok 2006- si interným dokladom ID-2006/12 zaučtujem bez DPH 554/326.
V roku 2007 ju zaúčtujem ako bežnu FA s odpočtom DPH a sučasne interným dokladom ID-rezervy rozpustím nevyfakt.dodávky 326/654 a náklady bud.období 548/381.
Robím to správne? Ďakujem za radu.
Katarína STR
09.01.07,08:07
A taktiež aj metodickým pokynom daňoného riaditeľstva.
Katarína STR
09.01.07,08:09
Ahojte, vlastne píšem prvýkrát a chcem sa sučasne poradiť.Ja to robím tak, že FA ktorá je vystavená roku 2007, ale učtovne plati pre rok 2006- si interným dokladom ID-2006/12 zaučtujem bez DPH 554/326.
V roku 2007 ju zaúčtujem ako bežnu FA s odpočtom DPH a sučasne interným dokladom ID-rezervy rozpustím nevyfakt.dodávky 326/654 a náklady bud.období 548/381.
Robím to správne? Ďakujem za radu.

No musím sa priznať, že tvojmu účtovaniu celkom nerozumiem.
Robíš to nejako divne.

V starom roku si zaúčtuješ 554/326
V novom 326/654 a 548/381 ??

Ale však ty potrebuješ náklady dostať do starého roka a nie do nového.
A ty účtuješ v novom roku 548/381 ?
A čo urobíš potom s účtom 381 ?

Nejak tomu nerozumiem čo dostiahneš týmto účtovaním.
monyka
09.01.07,08:12
Neboj sa SW je inteligentný, ak tam dáš také data ako píšeš, tak to tam sám zaradí. Alebo to do evidencie DPH naťukaj zvlášť. Presun nie je Prechod do nového roka. Nestane sa nič, len to že túto DF budeš mať po prechode do nového roka zobrazenú aj v r. 2007:)

Ja tomu nerozumiem. čo je SW?
Možem to urobiť tak, že kde mám dátum vzniku dń. povinnosti 31.12.06 môžem dať DFA do evidencie do r. 06?
Ste ma akosik doplietli...
Katarína STR
09.01.07,08:15
V starom roku si musíš naúčtovať všetky náklady, ktoré s ním vecne a časovo súvisia. V novom roku si budeš rušiť len účet, ktorý si mala ako druhý.

Ak si účtovala v roku 2006 faktúru 518/326, tak v novom roku si len zrušíš účet 326 tak že prijatú faktúru za telefón zaúčtuješ 326/321.

Účet 326 sa ti vynuluje a náklady budú v správnom roku.
Katarína STR
09.01.07,08:16
Ja tomu nerozumiem. čo je SW?
Možem to urobiť tak, že kde mám dátum vzniku dń. povinnosti 31.12.06 môžem dať DFA do evidencie do r. 06?
Ste ma akosik doplietli...

SW je software.
M3G
09.01.07,08:20
A taktiež aj metodickým pokynom daňového riaditeľstva.

Ten paragraf samozrejme poznám, ale toto tu som prehliadol. Ale keďže som sa tak logicky poistil, nemusím tam nič opravovať.
monyka
09.01.07,08:34
V starom roku si musíš naúčtovať všetky náklady, ktoré s ním vecne a časovo súvisia. V novom roku si budeš rušiť len účet, ktorý si mala ako druhý.

Ak si účtovala v roku 2006 faktúru 518/326, tak v novom roku si len zrušíš účet 326 tak že prijatú faktúru za telefón zaúčtuješ 326/321.

Účet 326 sa ti vynuluje a náklady budú v správnom roku.

Ale ja účtujem v JÚ a máme Alfu. Nie podvojné účto. Vie to niekto vysvetliť ako sa to robí v JU?
Katarína STR
09.01.07,09:07
Ale však ja som to písala pre mikumi.
Zita5
09.01.07,09:24
Ale ja účtujem v JÚ a máme Alfu. Nie podvojné účto. Vie to niekto vysvetliť ako sa to robí v JU?

monyka , ale Tebe už bolo odpovedané ak sa nemýlim . Len sa tu domiešalo JÚ s PÚ , a to Ťa trošku zmiatlo .
ekopo
09.01.07,09:33
Vidím, že sa to tu začína nejako miešať. Tak to zhrniem.
Sme v JÚ.
FA podľa zadania zaevidujem číselnom rade DF roku 2006 s dátumom vystavenia 8.1.2007, dátum pre DPH 31.12.2006.
Týmto zápisom sa mi FA dostane do evidencie DPH v roku 2006.
V záväzkoch k 31.12.2006 FA nefiguruje, nakoľko mám zadaný dátum vystavenia 8.1.2007. Ja to robím takto a je to podľa mňa prehľadné.