Jozef
29.12.04,12:38
(17)Ak daňovník pred začatím zdaňovacieho obdo-

bia doručí správcovi oznámenie o nezahrnovaní kurzo-

vých rozdielov vznikajúcich v účtovníctve z dôvodu

nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhrade-

ných platieb záväzkov ku dňu,ku ktorému sa zostavuje

účtovná závierka,do základu dane v období,v ktorom

o nich účtuje,zahrnú sa tieto rozdiely do základu dane

v tom zdaňovacom období,v ktorom došlo k inkasu po-

hľadávky alebo platbe záväzku.V zdaňovacom období,

v ktorom tento daňovník doručí správcovi dane oznáme-

nie o ukončení nezahrnovania týchto kurzových rozdie-

lov do základu dane,zahrnie do základu dane aj kurzové

rozdiely vyčíslené v účtovníctve,nezahrnuté do základu

dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.“.


Prosim vas o vase nazory, nakolko neviem ci musim dat oznamenie v pripade ked KR za rok 2004 k 31.12.2004 budem zahrnat rovno do danovych nakladov bezneho zdanovacieho obdobia.
Biba
20.01.05,11:11
Ahoj, ja viem toľko, že ak ich uznáš do nákladov /aké máš KR účtovné, tak máš aj danové/, tak nemusíš dať oznámenie,len pokiaľ to budeš brať tak, že ich uznáš po úhrade, /ako vlani/ tak to musíš oznámiť na DU.
Pozri DUPP 1/2005.
babenko1
20.01.05,17:21
Boože... to teda je....nad tým museli dlho rozmýšľať...
Zuzka
20.01.05,17:29
Pozri si tu príspevky o kurzových rozdieloch. http://www.porada.sk/showthread.php?t=4001
babenko1
20.01.05,17:35
ja viem, čítala som to už....
atach
27.01.05,15:23
Ak si ich uznáš v daňovom období kedy vznikli nemusíš nič oznamovať, oznámiť musíš len v tom prípade ak by si sa rozhodol uplatniť kurzové rozdiely z precenenia v momente uhradenia zahraničných pohľadávok a záväzkov.
Vladimír Ozimý
07.03.05,20:12
na rok 2004 je lehota predlžená do 31.3.2005 inak pre rok 2005 už to treba oznámiť do konca roka.