popleta
14.01.07,20:28
Ahoj poraďaci. Vie mi niekto poradiť ako zaúčtovať HM, keď záloha bola zaplatená v r. 2006 ,ale Fa na celkovú sumu je vystavená v r. 2007 . Majetok sa bude odpisovať. Uvažujem správne,ak by som dala obidva príjm doklady do r. 2007? učtujem v JU.
Suma bola zaplatená v hotovosti . doklady: PD na zálohu
PD na doplatok + Fa na celkovú sumu
Som platiteľ DPH
Orsz
14.01.07,19:36
Ahoj poraďaci. Vie mi niekto poradiť ako zaúčtovať HM, keď záloha bola zaplatená v r. 2006 ,ale Fa na celkovú sumu je vystavená v r. 2007 . Majetok sa bude odpisovať. Uvažujem správne,ak by som dala obidva príjm doklady do r. 2007? učtujem v JU.
Suma bola zaplatená v hotovosti . doklady: PD na zálohu
PD na doplatok + Fa na celkovú sumu
Som platiteľ DPH

DPH si uplatníš v r.2006 zo zaplatenej zálohy - ak bol na ňu vystavený doklad od dodávateľa. Majetok až v roku 2007, keďže bol dodaný a riadne vyfaktúrovaný až v januári 2007, v roku 2007 ho začneš aj odpisovať.
popleta
14.01.07,20:44
vďaka, už mi je to jasné.
Terezap
22.01.07,22:27
Mám rovnaký prípad a nie je mi celkom jasné ako zaúčtujem tú vyplatenú zálohu. Môžem ju zaúčtovať s dátumom zaplatenia ako VNZD alebo k 31.12. v rámci závierkových operácií. Ďakujem
betka
23.01.07,18:57
Mám rovnaký prípad a nie je mi celkom jasné ako zaúčtujem tú vyplatenú zálohu. Môžem ju zaúčtovať s dátumom zaplatenia ako VNZD alebo k 31.12. v rámci závierkových operácií. Ďakujem

Zalohu zauctujem v roku 2006 ako VNZD. V roku 2007 uhradim zvysok FA. V tomto roku mi prijde i HM.
Napr. Zaloha rok 2006 10000, Sk VNZD,
Rok 2007 doplatok napr. 15 000, Sk:
uctujem: 15 000, (VPD, alebo VU), 15 000 VOZD, v druhovom cleneni,

10 000, Sk ktore boli uhradene v roku 2006, vysporiadam:
1. v ramci uzavierkovych uctovnych operacii roku 2007 (bud tovar, material, PR, podla druhoveho clenenia- znizi mi ZD ) alebo
2. ako storno: -10 000, Sk VNZD a 10 000, Sk VOZD

Podla softu. Prvy sposob jemenej krkolomnejsi.
Nebrala som do uvahy DPH.