Danka P
18.01.07,12:00
Účtujem PÚ v programe OMEGA. A mám problém so zaúčtovaním DF ktoré k nám prišli 01/07, ale dátum dodania je 31.12.2006. Taktiež aj dátum vyhotovenie je 31.12.2006. Ako a kde to zaúčtujem ???
A čo s DF, ktorej dátum vystavenia je 03.01.2007, ale dátum dodania je ešte rok 2006 ??? Všetky doklady by podľa mňa mali ísť do 12/06 DPH.
Čo s tým ???
orazel
18.01.07,11:01
Pred nedávnom tu boli príspevky na túto tému, ale asi len pre JU.... možno aj pre PU platili ???
Tweety
18.01.07,11:06
Účtujem PÚ v programe OMEGA. A mám problém so zaúčtovaním DF ktoré k nám prišli 01/07, ale dátum dodania je 31.12.2006. Taktiež aj dátum vyhotovenie je 31.12.2006. Ako a kde to zaúčtujem ???
A čo s DF, ktorej dátum vystavenia je 03.01.2007, ale dátum dodania je ešte rok 2006 ??? Všetky doklady by podľa mňa mali ísť do 12/06 DPH.
Čo s tým ???

Pri prvej otázke nevidím žiaden problém. Všetko je decembrové, zaúčtuješ do dec. Pri druhej tiež nevidím problém, tiež do dec.
Martinella
18.01.07,11:07
Účtujem PÚ v programe OMEGA. A mám problém so zaúčtovaním DF ktoré k nám prišli 01/07, ale dátum dodania je 31.12.2006. Taktiež aj dátum vyhotovenie je 31.12.2006. Ako a kde to zaúčtujem ???
A čo s DF, ktorej dátum vystavenia je 03.01.2007, ale dátum dodania je ešte rok 2006 ??? Všetky doklady by podľa mňa mali ísť do 12/06 DPH.
Čo s tým ???

Jednoznačne tie faktúry patria do obdobia 12/2006, keďže ide o dodávky s dátumom dodania 31.12.2006. Tam ich treba aj zapísať a zaúčtovať.
martinius
18.01.07,11:41
Tož....nad tým som sa hlboko zamyslela tu :
http://www.porada.sk/t40456-326-verzus-383.html
halmir
18.01.07,18:29
Tož....nad tým som sa hlboko zamyslela tu :
http://www.porada.sk/t40456-326-verzus-383.html

Nedaj sa pomyliť, podľa mňa na účte 326 sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky napr.na základe dodac.listu ,zmluvy alebo iného dokladu z ktorého vyplýva presná výška záväzku. Fa predstavuje obvyklý záväzok.
cenovka
19.01.07,06:00
Pripájam odpoveď:
Účtovné doklady boli vystavené /deň určený v internej smernici, napr. 25.1.2007/ a predmetné prípady sa týkali obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka /r.2006/, účtovná jednotka postupuje takto:
účtovné doklady sú súčasťou účtovníctva roka 2006 a je o nich účtované ako o dokladoch t.j. na ťarchu konkrétneho účtu pohľadávok, v prospech príslušného účtu účtovnej triedy 6-Výnosy a účtu 343 - DPH podľa účtovných dokladov.

Účtovné prípady, keď účtovné doklady boli doručné /deň určený v internej smernici napr. 25.01.2007/ a predmetné prípady sa týkali obdobia, za kotré sa zostavuje účtovná závierka, účtovná jednotka postupuje takto:
účtovné doklady sú súčasťou účtovníctva r. 2006 a je o nich účtované a ko dokladoch, o nákladoch v prospech konkrétneho účtu záväzkov a na ťarchu príslušného účtu nákladov a účtu 343-DPH.