H.B.
03.01.05,10:24
Ako by ste zaúčtovali fa za elektrinu (na ktoré účty), keď je to za obdobie 01.12.2004-28.02.2005? Dátum dodania je 7.1.2005. Je mi jasné,že DPH si uplatním v januári a nákladovo si rozdelím ten december dám do roku 2004 a zvyšok do 2005,ale neviem na ktoré účty.Poradíte mi niekto?
Vera
03.01.05,09:41
Náklady na 502 a časové rozlíšenie na 381 (rok 2005)
ESTER
03.01.05,09:42
Ja tieto faktúry účtujem na účte 314/321, pretože v skutočnosti ešte nejde o vyúčtovanie spotreby energie ale len o opakované zdaniteľné plnenie (t.j. záloha). Až pri vyúčtovaní raz ročne dávam spotreu na účet 502/321. Na konci roka 2004 samozrejme nezabudnem tvoriť rezervu na túto energiu, lebo ona sa skutočne v roku 2004 aj spotrebovala.
H.B.
03.01.05,10:11
takže v roku 2005 zaúčtujem 502/321(január a február) a 323/654? A v roku 2004 bude len vytvorená rezerva 554/323?(december)?
H.B.
03.01.05,10:20
teraz som si všimla,že som zabudla dať ešte aj za december 502/??? vlastne čo bude na strane dal?
ESTER
03.01.05,10:21
Áno, tak budeš postupovať pokiať budeš účtovať podľa toho čo som napísala ja t.j. "Ester". V príspevku máš aj iný názor na toto účtovanie.
Paula
03.01.05,11:05
Účtujem faktúry na 314/321.Cca 31.12. sa pozriem na elektromer,vodomer,plynomer a spotrebu patriacu do aktuálneho daň.priznania zaúčtujem interným dokladom 502,resp.503 /459.
rosemary
03.01.05,12:20
Ja účtujem december na 502, január, február na 381. Už roky a nikdy mi to nikto nenapadol
Paula
03.01.05,12:57
Áno, ak mám klasickú faktúru, ktorej nepredchádzajú opakované zálohové platby (ako za elektrinu) a je na nej obdobie s prelomom rokov, aj ja zaúčtujem časť do nákladov starého roka a časť ako NBO pre rok budúci.
Valika
26.04.05,13:30
Dostala som faktúru za elektrinu a vyšiel mi preplatok.Pomôžte mi ako ju správne naúčtovať. Na fa je uvedené nasledovné za 03.04.04-05.04.05 :

vystavené fa za opak.plnenie -61748,- 19% -11732,- -73480,-Sk

spotrebovaná elektrina 47823,- 9086,40 56909,40Sk
VYUČTOVANIE -13925,- - 2645,80 -16570,60Sk
V roku 2004 som jednotlivé faktúry štvrťročne účtovala 502,343/321.Bolo to vôbec správne? Ako zaúčtovať túto faktúru s preplatkom???
Dakujem za Vaše rýchle rady!!!
lenkak
26.04.05,14:25
Faktúru si zaeviduj: základ dane:-13925, DPH: -2645,80, Spolu: -16570,60Sk. Robíš v MRP tak typ DPH 55. Je to dobropis a tieto peniaze Ti majú poslať na účet. 502,343/321.
Valika
26.04.05,14:37
Dakujem a v roku 2004 som to správne účtovala???
lenkak
26.04.05,15:54
Ak si mala od nich faktúru tak potom áno.
lenkak
26.04.05,15:57
Dostala som faktúru za elektrinu a vyšiel mi preplatok.Pomôžte mi ako ju správne naúčtovať. Na fa je uvedené nasledovné za 03.04.04-05.04.05 :

vystavené fa za opak.plnenie -61748,- 19% -11732,- -73480,-Sk

spotrebovaná elektrina 47823,- 9086,40 56909,40Sk
VYUČTOVANIE -13925,- - 2645,80 -16570,60Sk
V roku 2004 som jednotlivé faktúry štvrťročne účtovala 502,343/321.Bolo to vôbec správne? Ako zaúčtovať túto faktúru s preplatkom???
Dakujem za Vaše rýchle rady!!!
Predpokladám, že rok 2004 máš už uzatvorený tak ako som písala predtým, už to časovo rozlíšiť nevieš, nakoľko už máš DP.
Daska
26.04.05,19:35
Stale tu hovorite len o fakturach za elektriku, zacala som uctovat jednu malicku s.r.o a tam maju:
- splatkovy kalendar na elektriku. V nom je vycisleny zaklad dane 1512,6 + DPH 287,40, na 10 mesiacov v roku.
- dosla faktura za obdobie 4 mesiace = spotrebovane 3250,- + DPH 617,5
- zaloha 7200,-, takze vysiel preplatok nejakych 3332,5 Sk

Chcem sa opytat:
1. ako zauctovat splatky (s DPH, alebo bez? a na ake ucty)
2. ako zauctovat fa (to uz bolo pisane, to som uz pochopila, ale co s tym, ked na fakture je odratana sice cela zaloha, ale bez vycislenia DPH?)
3. ako zauctovat splatku, ked bola zaplatena, ale neni v splatkovom kalendari, (v splatkovom kalendari im vypadol januar a jul, ale sro ma v banke trvaly prikaz na vsetky mesiace)
4. odpocet DPH je az po zaplateni, alebo pri zauctovani?

Uz mi z toho magori a cim viac nad tym rozmyslam, tym viac som z toho mimo. Tento stvrtrok mali zaplatene na cas, takze som odratala DPH, no stale neviem ci som urobila dobre. images/icons/icon9.gifimages/icons/icon10.gif
Dakujem vsetkym za pripadne odpovede.
Valika
27.04.05,07:55
Ja som nemala žiaden splátkový kalendár v r.2004 mi chodili faktúry aj s DPH ja som ich účtovala stvrťočne 502,343/321. DPH si uplatníš podľa dátumu zdaniteľného plnenia v min.roku, vlastne je to dátum dodania. S uplatnením DPH nie je problém ak je na fa uvedené aj DPH.
Daska
04.05.05,19:01
POMOZE MI NIEKTO? PROSIIIIIIIIIIIIIIIIM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :(
ondrejvla
04.05.05,19:38
Daska, pokúsim sa ti odpovedať, z toho čo som pochopila zo zadania tvojej otázky:

Splátkový kalendár pri úhrade : MD 502/D 221 1512,60,
MD 343/D 221 287,40,
2 x úhrada, ktorá nebola v spl.kal. : MD 314/A/ D 221 3600,- ( 2x 1800,-),
DF za obdobie 4 mes.,preplatok 3332,50 MD 314/A/ D 321 - 3332,50
Energetika by ti mala vrátiť zálohu bez splát.kalendára :
MD 221/D 314/A 267,50 úhrada preplatku z DF na účet MD 221/ D 321 + 3332,50
Dúfam, že si si vybavila s Energ.závodom, že ti preplatok vráti na účet.
Daska
06.05.05,19:25
Dakujem velmi pekne Vlasticka
ondrejvla
06.05.05,19:56
Prosím! Hlavne, že som pomohla.
Daskale
10.05.05,05:56
Len by som sa chcela spýtať, ako môžete na základe splátkového kalendára, teda zálohy účtovať na nákladový účet. Nie je možné to takto chápať len v jednoduchom účtovníctve? Myslím, že všetky splátky by mali ísť na 314,nie?
Katarína STR
10.05.05,06:40
Ja si zaúčtujem predpis prostredníctvom interných dokladov na základe splátkového kalendára takto :
314 AE/325 AE
343 AE/325 AE

Pri pri úhrade zálohy zaúčtujem bankový doklad :
325 AE/221 AE

Pri vyúčtuvacej faktúre účtujem :
1. celková spotreba el. energie 502 AE/321 AE a 343 AE/321 AE
2. odpočet zaplatenej zálohy -314 AE/321 AE a -343 AE/321 AE
3. úhrada faktúry bankou 321 AE/221 AE
ESTER
13.05.05,14:06
Áno Daskale súhlasím s Tebou.
iza.bella
13.05.05,16:04
Podľa mňa v dec.zaučt.(pred faktúrou) 502/323
po obdržaní faktúry časť roku 2004 - 323/321
2005 - 502/321
Zita5
19.05.05,09:06
Včera som dostala faktúru za elektrinu a použijem nasledovné údaje :


Daátum splatnosti : 30.05.2005
Dátum dodania tovaru : 09.03.2005
Dátum vyhotovenia fa : 13.05.2005
Obdobie 01.01.2005 do 09.03.2005

toľko údaje z fa .

Môj postup : zaevidujem do záväzkov deň obdržania faktúry t.j.18.5.2005 , dátum vzniku daňovej povinnosti ????????? 18.5.2005 . Týmto si uplatním odpočet DPH v 2. štvrťroku . Je to správne ??? Podľa mňa áno .

Tu mi nejde do hlavy ako je možné , že dátum dodania tovaru je 09.03.2005 a zo strany elektrární faktúra nebola vystavená do 15 dní ?????? ale až 13.5.2005 .

Prosím o Váš názor .
Zita5
20.05.05,10:42
Prosím Vás , ak môžete , vyjadrite sa niekto .
Jana Acsová
20.05.05,10:59
Prosím Vás , ak môžete , vyjadrite sa niekto .K fakturácii opakovaného plnenia všeobecne (elektrika,plyn). Nakoľko sa zaoberám trochu metodikou účtovania, môžem povedať, že v tejto oblasti došlo k zmenám pohľadu. Je na účtovnej jednotke, ako sa rozhodne, doporučujem postup zapracovať do vnútornej smernice. Všetky spôsoby sú správne:
1. považovať opakované plnenie za zálohu a účtovať na 314 a následne pri vyúčtovaní účtovať do nákladov.
Ak chce mať účtovná jednotka jasno v nákladoch mesačne, zároveň účtovať zápis 502/326, ktorý sa musí pri obdržaní vyúčtovania zrušiť. Vtedy doporučujem analytiku na 502, aby bolo jasné, či už bola vyúčtovaná.
2. považovať opakované plnenie za náklad (podporuje to aj názor daniarov, ktorí nepovažujú za zálohy fyzických osôb za elektriku a plyn za zálohy podľa § 17 ods. 12 písm. b) a ak to oni nepovažujú za zálohy, tak to nemusíme považovať ani v podvojnom účtovníctve.
Aj tu však doporučujem analytiku na 502, aby ku koncu účtovného obdobia bolo možné zistiť nevyúčtované dodávky a tvoriť rezervu 554/323.