Daduľa
22.01.07,09:49
Mame uzatvorenú zmluvu s elektrárnami, že nam budú fakturovať polročne za odobranu energiu. Platíme preddavky na elektrinu a za obdobie od 10/11/12/06-01/02/03/2007 ´= budú fakturovať až k 31.03.2007
Mám vytvoriť na dodanú energiu za rok 2006 rezervu a podľa coho ju mám odhadnúť, a bude to daňový výdavok?
Ako správne zaúčtovať tvorbu a rozpustenie tejto rezervy v nasledujúcom roku??
Daduľa
23.01.07,09:24
Prosím , nikto mi neporadi???
Daduľa
24.01.07,08:11
Naozaj nikto neporadí????? Stále čakám, neviem si rady, co urobiť!
Tweety
24.01.07,08:23
Naozaj nikto neporadí????? Stále čakám, neviem si rady, co urobiť!
v roku 2006 náklad IUD 5../383, v roku 2007 odúčtuješ 383/321.....
Daduľa
24.01.07,09:47
Ibaže ja neviem presnú sumu, koľko bude faktúra a nebudem ju do 31.03.2007 ani mať, takže si musím typnúť. Takže by som to možno nedavala na 383 ale radsej na 323, len neviem či by to bolo ako rezerva daňový náklad, a ako to potom rozúčtovať v novom roku.
Natka
24.01.07,10:07
Dnes mi prišla faktúra za vodné, stočné s dátumom dodania služby 31.12.2006. Čo s tým, keďže už včera som podala daňové priznanie DPH za 4.Q/06? Účtovať o tom ešte v starom roku, alebo to dať do nového roka?
andrej_rv
24.01.07,10:12
Vo vzťahu k DPH to môže ísť aj do nového roku. Do nákladov v roku 2006 (5xx/326)
Natka
24.01.07,11:30
Vo vzťahu k DPH to môže ísť aj do nového roku. Do nákladov v roku 2006 (5xx/326)A DPH v r. 2006 dať na aký účet?
Účtovanie v r. 2006 celková fa suma ja 478,40
478,40 /326
402,- 502/
76,40 ?

A v januári?
andrej_rv
24.01.07,18:04
A DPH v r. 2006 dať na aký účet ?
Účtovanie v r. 2006 celková fa suma ja 478,40
478,40 /326
402,- 502/
76,40 ?
A v januári? Na žiadny, keďže na základe faktúry (z hľadiska účtovníctva i DPH) bude účtovaná až v januári. Podľa môjho názoru december 2006:
podiel zo 402,- Sk (za vodné) 502/326
podiel zo 402,- Sk (za stočné a zrážk.vodu) 518/326
V januári 2007:
402.- Sk 326/321
76,40 Sk 343/321