Pukana
24.01.07,08:20
Dobrý deň,

chcela aby som Vás poprosiť o radu. Idem účtovať o novej s.r.o., kt. je štvrťročným platcom DPH.

Deň zápisu s.r.o. je 26.09.2006, ale konateľ ešte pred zápisom mal výdaje, ako sú kolky /27.06.2006/, poštovné /10.07.2006/, overenie podpisov pri založení s.r.o., DFA o vykonanej Technickú inšpekcii /preverenie odbornej spôsobilosti pre vydanie oprávnenia, teda aby mohol vykonávať danú činnosť. Pokladňu ešte v tom období nemal a celkovú hotovostnú sumu, vo výške 21.366,- /napočítanie všetkých položiek/ platil z vlastného vrecka. Ďalej platiteľom dane je až od 17.11.2006. Ale už pred týmto dátumom mu boli doručené DFA s DPH.

Teraz otázky, ktoré má trápia :-):

1. Môžem mu viesť pokladňu už od 1. dátumu poklad. Bločku /od 27.06.2006/, keď ešte nebol zapísaný v OR?
Predpokladám, že áno, pretože náklady boli vynaložené už na firmu.

2. Keď ešte nemal vedenú pokladňu a bločky+DFA platil z vlastného vrecka. Ako to zaúčtovať?
Moja odpoveď, neviem, či je úplne správna. Zaúčtujem celkovú napočítanú sumu /21.366,-/ naúčtujem do pokladne ako PPD s 1. dátum pokl. bločku na účet 211/365.
Spíše sa Zmluva o krátkodobej pôžičke od spoločníka a pripojí sa k PPD. Môže byť táto pôžička poskytnutá aj bezodplatne? Prípadne, dá sa v tomto prípade účtovať inak ako na 365?

3. DFA s DPH, pred dátumom 17.11.2006 /keď sa stal platcom PH/.
Do tohto dátumu budem celú sumu s DPH účtovať na 5-kový účet. Teda nebudem účtovať o DPH. O DPH môžem účtovať až vtedy, až keď sa platcom DPH stal.

Nemám v tomto ešte žiadnu skúsenosť a preto Vás prosím o rady. Šéf chce nech zákazníkovi rýchlo urobím daňové za 4Q 2006 /teda do zajtra/, podľa jeho slov je tam pár dokladov zhruba 30, ale len včera večer mi nahodili soft a ja si musím ešte všetko ponastavovať a pozisťovať, ale to ho netrápi.

Som sa Vám tu trošku posťažovala, dúfam, že nevadí J.
Vianocka
24.01.07,07:54
Dobrý deň,

chcela aby som Vás poprosiť o radu. Idem účtovať o novej s.r.o., kt. je štvrťročným platcom DPH.

Deň zápisu s.r.o. je 26.09.2006, ale konateľ ešte pred zápisom mal výdaje, ako sú kolky /27.06.2006/, poštovné /10.07.2006/, overenie podpisov pri založení s.r.o., DFA o vykonanej Technickú inšpekcii /preverenie odbornej spôsobilosti pre vydanie oprávnenia, teda aby mohol vykonávať danú činnosť. Pokladňu ešte v tom období nemal a celkovú hotovostnú sumu, vo výške 21.366,- /napočítanie všetkých položiek/ platil z vlastného vrecka. Ďalej platiteľom dane je až od 17.11.2006. Ale už pred týmto dátumom mu boli doručené DFA s DPH.
Ku dňu zápisu do Obch. registra (OR) zostavíš OTVÁRACIU SÚVAHU. Riadiš sa tým, čo je uvedené v Spoločenskej zmluve (ohľadom tvorby rezervného fondu, splatenia vkladov do základného imania, resp. iné) a tým, čo je uvedené na výpise z OR.

Teraz otázky, ktoré má trápia :-):

1. Môžem mu viesť pokladňu už od 1. dátumu poklad. Bločku /od 27.06.2006/, keď ešte nebol zapísaný v OR?
Predpokladám, že áno, pretože náklady boli vynaložené už na firmu.
Pokladňu môžeš viesť, až keď otvoríš účtovné knihy, t.j. najskôr od 26.9.06 a tam zúčtuješ výdavky (zriaďovacie), ktoré uhradil spoločník do doby vzniku s.r.o.-čky, t.j. do dňa zápisu do OR.

2. Keď ešte nemal vedenú pokladňu a bločky+DFA platil z vlastného vrecka. Ako to zaúčtovať?
Moja odpoveď, neviem, či je úplne správna. Zaúčtujem celkovú napočítanú sumu /21.366,-/ naúčtujem do pokladne ako PPD s 1. dátum pokl. bločku na účet 211/365.
Spíše sa Zmluva o krátkodobej pôžičke od spoločníka a pripojí sa k PPD. Môže byť táto pôžička poskytnutá aj bezodplatne? Prípadne, dá sa v tomto prípade účtovať inak ako na 365?
Odpoveď je v bode 1. O záväzku voči spoločníkovi neúčtuješ, rovno z pokladne mu vyplatíš peniaze - predpokladám, že vklad do Zákl. imania splatil a zaúčtovala si ho ako príjem do pokladne.

3. DFA s DPH, pred dátumom 17.11.2006 /keď sa stal platcom PH/.
Do tohto dátumu budem celú sumu s DPH účtovať na 5-kový účet. Teda nebudem účtovať o DPH. O DPH môžem účtovať až vtedy, až keď sa platcom DPH stal.
Do dátumu, kedy ste sa stali plátcami DPH účtuješ na "5". Ale nezabudni, ak ste obstarávali majetok, resp. zásoby, potom v prvom daň. priznania DPH si odpočítaš DPH. Pozor na prípadný koeficient.

Nemám v tomto ešte žiadnu skúsenosť a preto Vás prosím o rady. Šéf chce nech zákazníkovi rýchlo urobím daňové za 4Q 2006 /teda do zajtra/, podľa jeho slov je tam pár dokladov zhruba 30, ale len včera večer mi nahodili soft a ja si musím ešte všetko ponastavovať a pozisťovať, ale to ho netrápi.

Som sa Vám tu trošku posťažovala, dúfam, že nevadí J.


ODPOVEDE sú červeným, ale najozaj len veľmi stručné - len také "nakopnutie". Musíš hľadať na PORADE, tam bolo určite podrobne spracované.