Kirk
25.01.07,11:04
Potreboval by som poradiť, či kurzový rozdiel pri úhrade napr. EUR fa mám zaúčtovať cez interný doklad alebo môžem priamo nakontovať na pokladničný (alebo bank. výpis): 563/311?
Teda úhrada 211/311 a následne kurzový rozdiel 563/311 na pokladničný(resp. bank. výpis) alebo musím vystaviť ID na 563/311?

ďakujem
Milan Benka
25.01.07,10:12
Ja to dávam na pokl. doklad/výpis.
martinius
25.01.07,10:18
Potreboval by som poradiť, či kurzový rozdiel pri úhrade napr. EUR fa mám zaúčtovať cez interný doklad alebo môžem priamo nakontovať na pokladničný (alebo bank. výpis): 563/311?
Teda úhrada 211/311 a následne kurzový rozdiel 563/311 na pokladničný(resp. bank. výpis) alebo musím vystaviť ID na 563/311?

ďakujem
Na pokladničný doklad dávaš 211/311, kurzový rozdiel predsa ako píšeš, účtuješ ná 563/311,tak neviem,ako by si ho chcel naúčtovať cez PD.
Zoltán Kovács
25.01.07,10:19
Pri odberateľských fa to robím cez ID - priložím kópiu výpisu, na ktorom vyznačím, že ktorá je to úhrada.
A kurzový zisk účtuje priamo cez bankový výpis

Napr. fa. 10.000,-
úhrada 10.250,- 221/311 10.000,-
221/663 250,-
martinius
25.01.07,10:36
Pri odberateľských fa to robím cez ID - priložím kópiu výpisu, na ktorom vyznačím, že ktorá je to úhrada.
A kurzový zisk účtuje priamo cez bankový výpis

Napr. fa. 10.000,-
úhrada 10.250,- 221/311 10.000,-
221/663 250,-
Ten kurzový zisk by si mal účtovať cez 311/663,inak ti ostane odberateľ ako otvorená položka.Takto dodržíš aj oceňovanie podľa zákona o účtovníctve.
Tweety
25.01.07,10:42
Potreboval by som poradiť, či kurzový rozdiel pri úhrade napr. EUR fa mám zaúčtovať cez interný doklad alebo môžem priamo nakontovať na pokladničný (alebo bank. výpis): 563/311?
Teda úhrada 211/311 a následne kurzový rozdiel 563/311 na pokladničný(resp. bank. výpis) alebo musím vystaviť ID na 563/311?

ďakujemKR vznikajú priamo pri úhradach pohľ., alebo záv. Z vytvoreného KR musí byť zápis.( mne to soft urobí automaticky) Ak naúčtuješ tak, ako píšeš, t.j. priamo pri úhrade, je to správny spôsob účtovania.
Kirk
25.01.07,10:45
KR vznikajú priamo pri úhradach pohľ., alebo záv. Ak naúčtuješ tak, ako píšeš, t.j. priamo pri úhrade, je to správny spôsob účtovania.

Takže aj ten zápis 563/311 môžem napísať na PD alebo na výpis?Je to zvláštne.
Tweety
25.01.07,10:46
Takže aj ten zápis 563/311 môžem napísať na PD alebo na výpis?Je to zvláštne.
Nie je to zvláštne, je to obvyklý postup účtovania. Ak je úhrada cez BV, na protokole zo zaúčtovania BV, pri úhrade fa, je jeden zápis zo zaúčtovania KR 563,alebo 663 oproti pohľ. alebo záv. Ten istý postup je byť aj pri úhrade v hotovosti.
Kirk
25.01.07,11:03
Nie je to zvláštne, je to obvyklý postup účtovania. Ak je úhrada cez BV, na protokole zo zaúčtovania BV, pri úhrade fa, je jeden zápis zo zaúčtovania KR 563,alebo 663 oproti pohľ. alebo záv. Ten istý postup je byť aj pri úhrade v hotovosti.
Aký protokol máš namysli - myslíš tým bankový výpis?
Tweety
25.01.07,11:04
Aký protokol máš namysli - myslíš tým bankový výpis?
Protokol- IUD zo zaúčtovania BV.