Janka7
26.01.07,12:41
Ahojte, potrebovala by som radu, pretože len začínam s účtovaním v no. Sme organizácia, ktorá získava,a následne prerozdeľuje granty z EU v oblasti školstva. Momentálne mi nie je jasné, ako zaúčtovať grant, ktorý príde na náš BU, ale následne je prerozdelený ďalším subjektom. Netvoríme zisk.
Moja predstava:

346/691 - predpis nároku na grant - suma z Bruselu
221/346 - príjem prostriedkov na BU

691/379 - pridelený grant klientovi
379/221 - poslané prostriedky z nášho BU klientovi - čerpanie

Ďakujem veľmi za radu.
dracica
26.01.07,12:22
691 na strane MD sa mi nepači
ja mám teraz v N.O. zbierku a tie peniaze sa prerozdelia organizáciám na ktorý účel bola tá zbierka vytvorená budeme to robiť cez 324

rozoberala som to s kolegynkami ale chceme si tento postup prejsť aj s auditorom
Janka7
26.01.07,12:37
Ja som tento predpis našla v postupoch účtovania. Musím prihlidať na to, že to nie sú naše zdroje, len cez nás "prejdú". Platí to však pre dotácie, a to nie je to isté ako grant. Tak neviem.
dracica
26.01.07,12:53
hmm toto dosť špecifická vec, ja účtujem už samotnú dotáciu - konečný prijemca, to viem ako sa účtuje, dokonca aj odpisy majetku to som pochopila...skús zavolať na drsr do Bystrice nech ti poradia