Jozef
30.01.07,08:06
Účtovanie vo firme je delené na strediská a jedno z tých stredísk je aj správa, kde sa účtujú operácie, ktoré majú vplyv na všetky strediská, ako napr. mzda riaditeľa, odmena pre právnika a rozne iné, ktoré by sa mali rozpočítať aj na ostatné strediská.

Nemáte niekto nejaky vzorec na základe čoho by som to mal rozúčtovať?
Alebo je to potrebné zakotviť v internej smernici?

Napadlo ma, že by to mohlo byť na základe obratu jednotlivých stredísk, ale to neviem či by bolo spravodlivé.

Nemáte niekto s týmto skúsensoti?

Vdaka
renča1
30.01.07,07:23
To záleží len a len na vás ako si to stanovíte. Rozhodnutie účtovania HS treba zakotviť v internej smernici podniku.
plavčík
30.01.07,07:25
máme niečo podobné...strediská. Náklady na správu napr. kúpa papieru, čistiacich potrieb... to čo sa nedá úplne presne špecifikovať, máme rozpočítané podľa toho koľlo ktoré stredisko asi spotrebuje napríklad čistiace potreby delíme ´percentom napríklad sklad minie viac / je tam väčšia špina/ ako napríklad na logistike. Čiže čiastiace prostriedku 40%-sklad, 10% ekonomicke, 10% logistika....
Tabuľku nemám, lebo je to individuálne.
Jozef
30.01.07,07:29
Vdaka za rady.
SSAndrea
07.02.12,07:32
Dobrý deň,

prosím o radu. Dnes som úplne "vymletá", vôbec mi to nemyslí. Účtujem firmu, kde potrebujem rozúčtovať náklady na strediská. Pri vzniku ich v Omege účtujem na stredisko x-nedefinované. Následne na konci mesiaca potrebujem rozúčtovať na strediská 1 a 2. Ak mám teda zaúčtovanú napr. mzdu 1000,- € 521/331 na X a teraz idem ID preúčtovavať napr. 50% na stredisko 1 a 50% na stredisko 2, tak ako mám účtovať:

ID - najprv spravím storno prvotného zápisu? -1000,- €521/331 stredisko X? (alebo opačný zápis 331/521? alebo ako je to správne?) a následne zaúčtujem 500€ 521/331 stredisko 1 a 500€ 521/331 stredisko 2? Nerobím to priamo pri prvom účtovaní dokladu, nakoľko dopredu neviem zistiť % pomer rozúčtovania. Je to takto správne? Vopred ďakujem za všetky rady :)
SSAndrea
07.02.12,07:40
Dobrý deň,

prosím o radu. Dnes som úplne "vymletá", vôbec mi to nemyslí. Účtujem firmu, kde potrebujem rozúčtovať náklady na strediská. Pri vzniku ich v Omege účtujem na stredisko x-nedefinované. Následne na konci mesiaca potrebujem rozúčtovať na strediská 1 a 2. Ak mám teda zaúčtovanú napr. mzdu 1000,- € 521/331 na X a teraz idem ID preúčtovavať napr. 50% na stredisko 1 a 50% na stredisko 2, tak ako mám účtovať:

ID - najprv spravím storno prvotného zápisu? -1000,- €521/331 stredisko X? (alebo opačný zápis 331/521? alebo ako je to správne?) a následne zaúčtujem 500€ 521/331 stredisko 1 a 500€ 521/331 stredisko 2? Nerobím to priamo pri prvom účtovaní dokladu, nakoľko dopredu neviem zistiť % pomer rozúčtovania. Je to takto správne? Vopred ďakujem za všetky rady :)

Alebo mám použiť preúčtovanie cez účet 395?
Jozef
07.02.12,08:22
Najlepsie je rusit povodny zapis tym istym, ale s opacnym znamienkom.

Alebo pockat az kym budes veciet ako sa to ma rozuctovat a potom to zauctujes rovno na tie strediska kam to ma ist.

Ja vsetky naklady, ktore suvisia s celou firmou uctujem na stredisko 130 a potom nasledne to preuctujem na jednotlive strediska podla stanoveneho vzorca.
Pr.: 130/518100 vo vyske - 500 €
120/518100 vo vyske 250 €
121/518100 vo vyske 250 €
Zauctovane vsetko jednoduchym uctovanim, nie zlozenym.
SSAndrea
07.02.12,12:43
ďakujem