kamca61
31.01.07,19:47
Spoločník má kartu VISA s úverovým rámcom 40 t.Sk. Kartou zaplatí
potrebné transakcie. Na konci mesiaca mu príde výpis z platobnej
karty, kde sú jednotlivé platby vyčíslené a samozrejme ponížujú úverový
rámec napr. o 5300 Sk. Spoločník chýbajúcu sumu /5 300 Sk / prevedie
z bežného účtu na pl.kartu, aby doplnil rámec. Ako mám účtovať v podvojnom účtovníctve.
Mám brať do úvahy ako účtovný doklad "výpis z platobnej karty" a tu
predkontovať jednotlivé platby, alebo rozúčtovať prevod z BU /5 300 Sk/ na jednotlivé transakcie. Uvažovala som takto- 395/221 prevod z BU
na VISA kartu, platba kartou napr.za služby 518/395. Mohlo by to tak byť?
Vianocka
31.01.07,20:33
Skôr by som použila účet 261.
martinius
01.02.07,17:01
Spoločník má kartu VISA s úverovým rámcom 40 t.Sk. Kartou zaplatí
potrebné transakcie. Na konci mesiaca mu príde výpis z platobnej
karty, kde sú jednotlivé platby vyčíslené a samozrejme ponížujú úverový
rámec napr. o 5300 Sk. Spoločník chýbajúcu sumu /5 300 Sk / prevedie
z bežného účtu na pl.kartu, aby doplnil rámec. Ako mám účtovať v podvojnom účtovníctve.
Mám brať do úvahy ako účtovný doklad "výpis z platobnej karty" a tu
predkontovať jednotlivé platby, alebo rozúčtovať prevod z BU /5 300 Sk/ na jednotlivé transakcie. Uvažovala som takto- 395/221 prevod z BU
na VISA kartu, platba kartou napr.za služby 518/395. Mohlo by to tak byť?
Ahoj, účtovanie:
Vyúčtovanie výdavkov : 5xx/335 (ak je nárok na odpočet DPH,tak aj DPH)
Na základe výpisu : 335/261
Úhrada dlžnej sumy : 261/221

V podstate môžeš medzikrok s 335 aj preskočiť a účtovať to len na 2 kroky,ale aj takto je to okej.
paskachello
16.03.07,15:35
Ahoj, účtovanie:
Vyúčtovanie výdavkov : 5xx/335 (ak je nárok na odpočet DPH,tak aj DPH)
Na základe výpisu : 335/261
Úhrada dlžnej sumy : 261/221

V podstate môžeš medzikrok s 335 aj preskočiť a účtovať to len na 2 kroky,ale aj takto je to okej.

Právem riešim tiež účtovanie kredidnej VISA karty. Tak pomôžte.
V priebehu mesiaca predkladajú bločky k zúčtovaniu, 5../335, výpis a úhrada dĺžnej sumy je až na druhý mesiac, takže 335 ku koncu mesiaca je mínusová a v súvahe vykazuje pasívny zostatok, keďže dávam výkazy do banky radšej navrhujem 333, hoci záväzok nemám žiadny. Otázka je čo so zostatkom k 31.12.2006 na 261 ?
martinius
19.03.07,10:26
Môžeš účtovať aj 5xx/261. Alebo na 2 kroky: 5xx/335 a 335/261.
Úhrada dlžnej sumy : 261/221
paskachello
22.03.07,21:00
335 nie, lebo najprv mi predkladajú bločky a 335 vykazuje ku koncu mesiaca v súvahe pasívny zostatok, radšej 333/261 a po výpise z banky úhrada 261/221. Keďže výpis, teda aj úhrada 261/221 je okolo 15-teho nasledujúceho mesiaca, ku koncu príslušného mesiaca a hlavne k 31.12. účet 261 vykazuje zostatok. Je to OK ? K 31.12.2006 som radšej vykázala zostatok na 333 a výkazy mám v poriadku.
martinius
23.03.07,07:52
335 nie, lebo najprv mi predkladajú bločky a 335 vykazuje ku koncu mesiaca v súvahe pasívny zostatok, radšej 333/261 a po výpise z banky úhrada 261/221. Keďže výpis, teda aj úhrada 261/221 je okolo 15-teho nasledujúceho mesiaca, ku koncu príslušného mesiaca a hlavne k 31.12. účet 261 vykazuje zostatok. Je to OK ? K 31.12.2006 som radšej vykázala zostatok na 333 a výkazy mám v poriadku.
Účet 333 nie. Predstavte si,že stratia blok.Ako to chcete potom zaúčtovať? To by nešlo.Preto sa používa účet 335.
Nie je problém to účtovať na 2 kroky : donesú blok,tak zaúčtujete 5xx/335 a 335/261. Prípadne môžete rovno 5xx/261.
Ak blok nedonesú,tak zaúčtujete 335/261. My to robíme dokonca cez analytiku 335 (335 100 kred.karta,335 900 pohľ.voči zamestnancom - aby sme vedeli,ako im to strhnúť zo mzdy). Takže 335 100/261 a 335 900/335 100.
Keby si použila účet 333,neviem ako by si postupovala v prípade,že ti nedonesú bloky..stratia ich a podobne.
paskachello
19.04.07,20:13
Nestalo sa ešte, že by stratili bločky. 335 sú pohľadávky voči zamestnancom, tu účtujem zálohy na drobný nákup, potom mi zamestnanci predložia bločky k zúčtovaniu. 333 záväzky voči zamestnancom účtujem najprv bločky - výdavky 5xxx/333, potom výpis z VISA karty 333/261 a úhrada 261/221, mám povinnosť auditu a účet 333 mi schválili. Ešte raz sa vrátim k môjmu problému, keďže výpis aj úhrada dĺžnej sumy je až nasledujúci mesiac, čo s mínusovým zostatkom 335 ku koncu mesiaca, a s výkazmi ? Alebo tak ako vyššie je uvedené 5xxx/335 a hneď 335/261 a potom je zostatok na 261.