merk
02.02.07,12:54
Ahojte poradaci
Mozte mi to prosim zkontrolovat (PU)

Kupujeme stravne listky v hodnote 69,- SK s DPH
Cize:

1 . faktura 213/321 58,- SK
343/321 11,- SK DPH

2. platba Fa: 321/221 69,- SK

3. príspevok zamestnávateľa 55% 527/213 49,- SK

4, prispevok zo SF 472/213 2,- SK ( sme dvaja zamestnanci a.s., nevytvoril
som osobitny BU a ani pokladnu, pohyb si vediem v knihe SF)

5. zamestnanec
zrazka zo mzdy --- [58- 2(SF) – 49(zamestnávateľ)] = 7 ,-SK 335/213
a celé DPH 11 ,-SK 335/343

je to spravne, nechyba tam ziadny zapis?

dakujem
Anja111
02.02.07,12:04
Ahojte poradaci
ffice:office" />http://www.porada.sk/ />
Kupujeme stravne listky v hodnote 69,- SK s DPH
Cize:

1 . faktura 213/321 58,- SK
343/321 11,- SK DPH áno

2. platba Fa: 321/221 69,- SK áno

3. príspevok zamestnávateľa 55% 527/213 49,- SK - 48,95 Sk

4, prispevok zo SF 472/213 2,- SK ( sme dvaja zamestnanci a.s., nevytvoril
som osobitny BU a ani pokladnu, pohyb si vediem v knihe SF) áno

5. zamestnanec
zrazka zo mzdy --- [58- 2(SF) – 49(zamestnávateľ)] = 7 ,-SK 335/213
a celé DPH 11 ,-SK 335/343 DPH len zo sumy 7,05 Sk, t.j. 1,34 Sk

je to spravne, nechyba tam ziadny zapis?

dakujem
Môj názor je vyznačený v texte tmavým.
Anja111
02.02.07,12:07
Dodám, že ešte úhrada od zamestnanca 211/335.
Paula
02.02.07,12:11
Zišlo by sa ešte prepočítať (napr. s pridaním prísp. zo SF) tak, aby vyšla predajná cena vrátane DPH pre zamestnanca na celé Sk.
merk
02.02.07,12:30
Dodám, že ešte úhrada od zamestnanca 211/335.

Anja111 - vsak som uviedol ze "zrazka zo mzdy" , preco potom 211/335? ked o tu sumu ponizim vyplatu a fyzicky pokladnu nemame

a nemozem 0,95 hal, zaokruhlit na cele?
Anja111
02.02.07,12:37
Anja111 - vsak som uviedol ze "zrazka zo mzdy" , preco potom 211/335? ked o tu sumu ponizim vyplatu a fyzicky pokladnu nemame

a nemozem 0,95 hal, zaokruhlit na cele?


Tú zrážku zo mzdy som prehliadla... Takže to je v poriadku. A čo sa týka toho zaokrúhlenia, tak v tomto prípade nemôžeš. Ale naznačila to Paula, že môžeš zvýšiť prídel zo SF o tých 0,05 Sk.
merk
02.02.07,12:57
cize
- prispevok zo SF 472/213 2,05 - SK

- zamestnanec
zrazka zo mzdy --- [58- 2,05(SF) – 48,05(zamestnávateľ)] = 7 ,-SK 335/213
a DPH zo 7 ,-SK 335/343 1,33 Sk

zrazka potom 8,33 Sk
Paula
02.02.07,13:00
Zišlo by sa ešte prepočítať (napr. s pridaním prísp. zo SF) tak, aby vyšla predajná cena vrátane DPH pre zamestnanca na celé Sk.

Nedarí sa mi ísť písať za posledný príspevok, tak idem "cez seba"

Treba sa s tým výpočtom pohrať, napr. jedna z možností je:

náklad = 48,95.......prísp. SF= 2,35

potom 58,- - 48,95 - 2,35 ...... 8,- (predajná cena 6,70 + 1,30 dph)
merk
02.02.07,14:24
ok, dakujem
ormika
22.03.07,16:53
Prosím Vás o radu: na účte 213 mám stravné lístky v sume 20000 čo určite nie je skutočnosť. Firma mi nedáva spotrebu stravných lístkov, v priebehu roka mám aj nákup a spotrebu si robím podľa odpracovaných dní a tak isto úhradu do pokladne od zamestnancov. Ako prispôsobiť podľa skutočnosti účet 213? Dám výdaj (do skutočnosti stravných lístkov k 31.12.2006) ako pripočítateľnú položku? Ďakujem
Paula
22.03.07,17:03
Mala by existovať súpiska k predaju SL s podpismi zamestnancov o prevzatí počtu kusov......ku každej výplate takú vyrábam. SL sú cenina, to sa nedá robiť "len tak".
ormika
23.03.07,21:37
Ja viem že to nejde robiť len tak, ale tak som to prevzala, tak čo už s tým keď skutočnosť je určite iná? V roku 2006 to už nechám tak a v 2007 asi dorovnám lístky tak, že do skutočnosti ich vydám konateľovi. Určite tonie je správne, ale ako to zlikvidovať a nabehnúť na skutočnosť?