sluzby
04.02.07,13:23
O kurzových rozdieloch som toho veľa prečítala ale stále neviem či postupujem dobre v tomto: mám príjmy v cudzej mene, faktúrované, s tým že sú vyyplatené v hotovosti. V deň prijatia príjmu som na prepočet použila kurz NBS a ekvivalent v SK zahrnula do ostatných príjmov, vyjadrené v PD. Teraz neviem ci k 31.12. mam uplatnit v tomto pripade kurzový rozdiel.Môžete mi poradit. Ďakujem.
Jana Acsová
04.02.07,14:32
... mám príjmy v cudzej mene, faktúrované, s tým že sú vyyplatené v hotovosti. V deň prijatia príjmu som na prepočet použila kurz NBS a ekvivalent v SK zahrnula do ostatných príjmov, vyjadrené v PD.Ak máte príjmy v cudzej mene, znamená to, že ich v cudzej mene inkasujete? To čo uvádzate je príjem po prepočítaní účtovaný v peňažnom denníku? A prečo ostatný príjem? Ak fakturujete niečo, zrejme je to predmetom Vášho podnikania, t.j. tovar, služba ...

Skúste upresniť.
sluzby
04.02.07,14:46
Ano cudziu menu som prijala za službu ktora je predmetom podnikania, prepočítala na SK, kurzom NBS a zaradila v SK do príjmov, ktoré sú zahrňované do základu dane konkr. predaj výrobkov a služieb.Moja otázka je či je to správny postup a či ku koncu roka v tomto prípade vznikajú kurzove rozdiely. dakujem
Jana Acsová
04.02.07,14:53
Ak prijímate cudziu menu účtujete:
- v samostatnej pokladničnej knihe v cudzej mene aj v slovenských korunách,
- v peňažnom denníku príjem v slovenských korunách - príjem oplyvňujúci základ dane - služby - kurzom NBS v deň prijatia úhrady.

Ku koncu roka prepočítate zostatok v cudzej mene v pokladničnej knihe kurzom NBS ku dňu 31.12.2006 a zapíšete vzniknutý kurzový rozdiel do peňažného denníka ako posledný pohyb v hotovosti pred vyčíslením celkových príjmov a výdavkov v hotovosti. Kurzový rozdiel môže byť zisk, alebo strata - jedná sa o daňový výdavok alebo príjem ovplvňujúci základ dane.

Ako účtovná jednotka ste povinní viesť samostatnú pokladničnú knihu k slovenským korunám a k cudzej mene. V pokladničnej knihe účtujete v oboch menách, do PD premietate pohyb iba v slovenských korunách.
Jana Acsová
04.02.07,14:54
Do pokladničnej knihy premietnete kurzový rozdiel bez pohybu v cudzej mene.
sluzby
04.02.07,15:07
dakujem pekne. Mohli by ste mi este poradit kedy je zisk a kedy je strata? a kedy vzniká daňový výdavok alebo príjem. nemam v tom skusenosti vopred dakujem.
Jana Acsová
04.02.07,15:15
Zostatok v cudzej mene poznáte, napr. 200 EUR.

Kurz NBS: 34,573 prepočet 6914,60 Sk

V pokladničnej knihe a v PD Vám vychádza pred prepočtom ekvivalent v slovenských korunách napr. : 6874,50 Sk. V tomto prípade doúčtujete príjem v hotovosti vo výške 40,10 (6914,60-6874,50) a príjem ovplyvňujúci základ dane - ostatný. Jedná sa o kurzový zisk.

V pokladničnej knihe by Vám vychádzal ekvivalent pred prepočtom napr.: 7001,20. V tomto prípade by ste účtovali výdavok v hotovosti vo výške 86,60 (6914,60-7001,20) v druhovom členení výdavok ovplyvňujúci základ dane - prevádzková réžia. Jedná sa o kurzovú stratu.

Takto zaúčtované kurzové rozdiely v peňažnom denníku sú daňové.
sluzby
04.02.07,15:27
dakujem srdečne. je to jasné.stale ma napadajú dalsie otazky s tymto spojene.este snad toto ak by nebol zostatok ku koncu roka v cudzej mene kurzove rozdiely nepouzijem, chápem to spráavne. dakujem este raz.
Jana Acsová
04.02.07,15:29
dakujem srdečne. je to jasné.stale ma napadajú dalsie otazky s tymto spojene.este snad toto ak by nebol zostatok ku koncu roka v cudzej mene kurzove rozdiely nepouzijem, chápem to spráavne. dakujem este raz..-) Noooooo .-) Ak máte zostatok v cudzej mene 0,00 a v slovenských korunách napr. 133,30, tak veru zostatok v cudzej mene by ste vysporiadať mali. Aj takýto prípad je možný.
sluzby
04.02.07,16:08
dakujem.myslite zostatok v hotovosti teda v pokladni. vztahuje sa to aj na zostaok na ucte. vidim, ze sa s tym este potrapim. dakujem este raz.
zhv
04.02.07,19:31
Ja by som sa zase chcela opýtať ,SZČO vybera z účtu vedeného v SR ,CZK v zahraničí. Je to príjem do valutovej pokladne,výdaj zo slov.účtu -prepočítaný kurzom dannej banky.Akým kurzom prepočítam príjem do pokladne -kurzom NBS?
Napr. vybral z unibanky 500 ,-CZK / z účtu odpísané 669,13 Sk / .Kurzom NBS je to 669,10 Sk/ može byť takýto prepočet/.
tinaM
04.02.07,19:36
Ja by som sa zase chcela opýtať ,SZČO vybera z účtu vedeného v SR ,CZK v zahraničí. Je to príjem do valutovej pokladne,výdaj zo slov.účtu -prepočítaný kurzom dannej banky.Akým kurzom prepočítam príjem do pokladne -kurzom NBS?
Napr. vybral z unibanky 500 ,-CZK / z účtu odpísané 669,13 Sk / .Kurzom NBS je to 669,10 Sk/ može byť takýto prepočet/.

Pri nákupe cudzej meny použiješ kurz v čase nákupu. V Tvojom prípade to bude suma 669,13.
zhv
04.02.07,19:50
Vo výpise sa neuvádza kurz,takže ja som si ho vypočítala sama 669,13 Sk /500CZK je 1,33826 . V programe MRP viem zadať len 1,3382 a preto mi tento nákup CZK prepočíta 669,10 Sk. Ked to opravím na 669,13 Sk potom mi dá nákup 500,02 CZK.
Zužu
22.02.07,10:31
.-) Noooooo .-) Ak máte zostatok v cudzej mene 0,00 a v slovenských korunách napr. 133,30, tak veru zostatok v cudzej mene by ste vysporiadať mali. Aj takýto prípad je možný.

Chcem poprosiť o radu, posledný pohyb vo valutovej pokladni 30.11. - zostatok v cudzej mene 0 a v slov. korunách 200 Sk. Je to výdaj ovpl. základ dane, účtujem k 31.12? ako kurzovú stratu?
Jedná sa o JÚ. Ešte by som potrebovala ujasniť: keď živnostník vyberá z účtu , ktorý je vedený v slov. mene peniaze napr. v ČR v cudzej mene, príjem v peň. denníku účtuje v prepočítané kurzom NBS?
Ďakujem
beatad
24.02.07,16:10
Ahoj poraďáci, chcem dnes uzavrieť jednu firmu v JÚ a rátam kurzové rozdiely.
Mám dev.účet so zostatkom k 31.12.2006 23.203,69 EUR, čo je v Sk 851.092,32 SK- tuto sumu mi stroj vykazuje. Keď zostatok prerátam s kurzom k 31.12.2006 34,573 x 23.203,69 = 802.221,17 Sk. Vychádza mi kurz.strata (daňový výdaj) 48.871,15 Sk. JE TO MOŽNÉ??? RÁTAM SPRÁVNE???
Ďalej mám pohľadávky neuhradené v EUR vo výške 7774,- EUR. Denným kurzom je to 273.819,44 Sk. Po prepočte k 31.12.2006 7774x34.573= 268.770,50 Sk.
O rozdiel 5.049,44 SK si znížim neuhradené pohľadávky (čo samozrejeme v JU nie je daňovým nákladom) , čiže sumu 268.770,50 Sk budem uvádzať vo výkaze majetku a záväzkov ako výšku pohľadávok k 31.12.2006???

ĎAKUJEM za POMOC !
renča1
24.02.07,16:17
Rátaš správne. Ak si mala veľké obraty na devíz.účte, tak je normálne že ti vychádza taký veľký kurzový rozdiel. Súhlasím aj s vykazovaním neuhrad.pohľadávky k 31.12 a aj so všetkým čo si napísala.
beatad
24.02.07,16:34
Ďakujem !!!
Vieš preto o tom pochybujem, lebo keby si podnikateľ 31.12.2006 vybral z účtu na osobnú spotrebu napr. 23.000 EUR, zostalo by na účte 203,69 EUR a pri tomto stave je kurz.strata iba 428.80 SK??!!
beatad
24.02.07,16:41
A mám ešte tri leasingové zmluvy v EUR.
Čo s tým???
1. Zostatkovú cenu majetku (istina - odpis ) mám prerátať kurzom NBS? A túto sumu uvádzať vo výkaze o majetku a záv. ako hodnotu hmotného majetku? A vôbec musím zostat.cenu prerátať kurzom k 31.12.2006 ak istinu mám prepročítanú kurzom obstarania a odpisy vypočítané iba v SK?
2. Do záväzku vo výkaze o M a Z mám uvádzať neuhradené leasingové splátky (poistné+úroky) prepočítané kurzom k 31.12.2006?
ĎAKUJEM za pomoc, nemam skúsenosť s leas.zmluvou v EUR iba v SK.
natkov
10.03.07,20:07
Klient nemá devizový účet, ale FA má v CZk vyplatené v hotovosti. Známa mi poradila, že zbytočne robím valutové pokladne, pretože ona si prepočíta FA kurzom dňa kedy ju má preplatenú a píše ju rovno do SKK pokladne. Čo sa týka cestovných náhrad taktieš premení na SKK a túto sumu zaučtuje v SKK pokladni.
Valutovú pokladňu vedie len v prípade ak má klient devizový účet.
Robite takto aj vy, alebo nie je to správne účtovanie. Ďakujem vopred za odpovede....
Lucia2005
17.01.08,15:14
Prosim poraďte mi. Ak mám na deviz.účte 65,37 EUR k 31.12.2007 a účtovná evidencia tohto účtu v slovenských korunách k 31.122007 je (-1905,33 Sk) ako to mám vysporiadať. Alebo robím niečo nesprávne?
Ďakujem
Lucia2005
18.01.08,08:05
Prosim, ak niekto vie, odpovie???
Olgica
18.01.08,08:13
Prosim poraďte mi. Ak mám na deviz.účte 65,37 EUR k 31.12.2007 a účtovná evidencia tohto účtu v slovenských korunách k 31.122007 je (-1905,33 Sk) ako to mám vysporiadať. Alebo robím niečo nesprávne?
Ďakujem
K 31.12.07 je kurz NBS 33,603 (EUR), tak zostatok na deviz.účte by mal byť 65,37 EUR čiže v prepočte 2.196,63 Sk. Kurzový rozdiel je 4.101,96 Sk.
liba2
18.01.08,08:14
Prosim poraďte mi. Ak mám na deviz.účte 65,37 EUR k 31.12.2007 a účtovná evidencia tohto účtu v slovenských korunách k 31.122007 je (-1905,33 Sk) ako to mám vysporiadať. Alebo robím niečo nesprávne?
Ďakujem
Kurzom NBS 31.12.07 máš mať v účtovníctve (65,37 eur x 33,603) 2.196,63 Sk na MD. Ale ty máš zostatok na DAL. Treba doúčtovať na MD účtu 221 sumu 4.101,96 Sk čo je kurzový zisk DAL 663.
Ako to "technicky" urobíš, to záleží aj od programu ktorý používaš (neuvádzaš ho v profile). Niektoré programy totiž toto účtovanie urobia automaticky v rámci uzávierky roka.
mamicqa
24.01.08,13:08
Všade čítam, že v JÚ sa o kurzových rozdieloch počas roka neúčtuje, tieto rozdiely sa dávajú len do knihy záväzkov alebo pohľadávok. Ale ešte som nenašla nejaké logické vysvetlenie prečo.
Keď si zahraničnú faktúru zaúčtujem kurzom NBS, ale väčšinou zaplatím vyšším kurzom, vždy mi výjde strata. Nie je to zámerné? Naozaj nechápem, prečo by som si to v JÚ nemohla zaúčtovať. Nie je zákon náhodou odfláknutý? O čo som horší podnikateľ od tých, čo účtujú v PÚ?
Veľmi ma zaujíma, či by mi to niekto vedel odôvodniť, logicky, aby to pochopil obyčajný človek, ktorý moc nerozumie reči zákonov.
Paula
24.01.08,13:24
Keď si zahraničnú faktúru zaúčtujem kurzom NBS, ale väčšinou zaplatím vyšším kurzom, vždy mi výjde strata.


Táto strata zvyšuje Tvoj výdavok ovplyv. základ dane, pokiaľ zaplatíš viac, než máš evidovaný záväzok. V PÚ je strata tiež v takom prípade výdavkom ovpl. základ dane - nákladom. Nie si oproti PÚ "poškodená". Ty akorát nemusíš oproti PÚ o strate účtovať navyše, úhradu účtuješ len jedným zápisom do denníka.
mamicqa
24.01.08,13:43
Konečne som to pochopila. Takže do PD dám celú úhradu a až potom v evidencii záväzkov vyrovnám ten rozdiel. Ja som to stále robila naopak. V evidencii záväzkov som si urobila úhradu prepočítanej faktúry, a to mi nešlo do hlavy, že si ten rozdiel nemôžem priznať. Na základe tvojej odpovedí Paula som to dúfam už pochopila, už to je logické a jednoduché. Ďakujem.
Ociviste
17.03.10,11:47
Dobry den, chcela by som sa opytat, ked robim uzavierkove operacie a mam valutove pokladne. Kurz pri uzavierke beriem k 31.12.2009 alebo ak je to pri fakturacha a uhrade, tak beriem den spatne cize si pozriem kurz k 30.12.2009?
Dakujem za odpoved.
VladoaKatka
17.03.10,12:00
Dobry den, chcela by som sa opytat, ked robim uzavierkove operacie a mam valutove pokladne. Kurz pri uzavierke beriem k 31.12.2009 Áno alebo ak je to pri fakturacha a uhrade, tak beriem den spatne cize si pozriem kurz k 30.12.2009 Nie?
Dakujem za odpoved.
v texte
Ociviste
17.03.10,12:23
Dakujem za odpoved. To bola rychlost :-). Konecne to mozem, teda dufam uzavriet. :-)
monik111
18.03.10,16:46
Dobrý deň
v knihe záväzkov mám ZF rozdiel -3,48€. Do uzavierky budem účtovať mínusom kurzový zisk VOZD? Správne rozmýšľam??
Ejo
19.03.10,07:20
Dobrý deň
v knihe záväzkov mám ZF rozdiel -3,48€. Do uzavierky budem účtovať mínusom kurzový zisk VOZD? Správne rozmýšľam??
Nie, vyrovnaj tento rozdiel iba v závazkoch interným dokladom.
monik111
19.03.10,07:20
Dobrý deň
v knihe záväzkov mám ZF rozdiel -3,48€. Do uzavierky budem účtovať mínusom kurzový zisk VOZD? Správne rozmýšľam??
Prosím o udobrenie :confused::confused::confused:
Ejo
19.03.10,07:24
Nie, vyrovnaj tento rozdiel iba v závazkoch interným dokladom.
Ja to robím takto a aj na porade som dostala túto radu.
Ak prijmem faktúru - zaevidujem v knihe závazkov - prepočítam kurzom z predošlého dňa ECB
Ak ju uhradím z účtu - tam je iný kurz, podĺa toho účtované v PD - a úhrada závazku
a keď mi vyjde rozdiel +alebo - v závazkoch, interným dokladom iba v závazkoch vyrovnám.
monik111
19.03.10,07:34
Ja to robím takto a aj na porade som dostala túto radu.
Ak prijmem faktúru - zaevidujem v knihe závazkov - prepočítam kurzom z predošlého dňa ECB
Ak ju uhradím z účtu - tam je iný kurz, podĺa toho účtované v PD - a úhrada závazku
a keď mi vyjde rozdiel +alebo - v závazkoch, interným dokladom iba v závazkoch vyrovnám.
Ďakujem za odpoveď
Takže v záväzkoch si to dorovnám cez ID ako VNZD.;);)
Ejo
19.03.10,09:58
Ďakujem za odpoveď
Takže v záväzkoch si to dorovnám cez ID ako VNZD.;);)
Ale dorovnáte len v závazkoch. Do peňažného denníka sa neúčtuje. Mne napríklad soft cez ID nepovolí účtovať v PD. Iba ak cez uzávierkové operácie.
monik111
19.03.10,13:06
Ale mne to nejde iba v záväzkoch, automaticky mi dáva aj zápis do PD , neviem čo s tým mám Oberon
monik111
19.03.10,14:08
Dobrý deň
v knihe záväzkov mám ZF rozdiel -3,48€. Do uzavierky budem účtovať mínusom kurzový zisk VOZD? Správne rozmýšľam??
Prosím o radu:confused::confused::confused:
Osimka
26.03.10,15:03
Chcem sa spýtať dátum dodania na fa je 1.3.10 použijem kurz z 1.3.10 al.z predchádzajúceho dňa? Pri úhrade je to ako?
beatam
26.03.10,16:44
Chcem sa spýtať dátum dodania na fa je 1.3.10 použijem kurz z 1.3.10 al.z predchádzajúceho dňa? Pri úhrade je to ako?
Par. 24 ZoU
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska33a)
a) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis, 34)
b) v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.