HSD
05.02.07,13:32
Prosím o radu ako zaúčtovať.
Máme Bloky za parkovné, repre atď -týkajúce sa obdobia 12/2006, ale vyúčtovanie v pokladni je v 1/2007.
My sme to chceli zaúčtovať:
rok 2006: 5**/383
rok 2007: 383/211

Je to správne?
Ďakujem pekne.
martinius
05.02.07,12:34
To by chcelo viac info....niekto tie bloky musel zaplatiť v decembri....čo takto účet 333?
Tweety
05.02.07,12:37
Prosím o radu ako zaúčtovať.
Máme Bloky za parkovné, repre atď -týkajúce sa obdobia 12/2006, ale vyúčtovanie v pokladni je v 1/2007.
My sme to chceli zaúčtovať:
rok 2006: 5**/383 Cez IUD - správne
rok 2007: 383/211 cez pokladničný doklad-správne.

Je to správne?
Ďakujem pekne.
Odpoveď zvýraznená.
mudroš
05.02.07,14:40
Netvrdím, že použitie 383 je úplne zlé.
Mne sa ale viac páči Martinusove riešenie:
2006
5xx/333
343/333 - ak som mal bločky (faktúry) do podania daňového priznania DPH
2007
333/211
HSD
05.02.07,17:40
Ďakujem za odpovede.
Naši zamestananci žiaľ,bločky na preplatenie predložili až koncom januára 2007. Pokladníčka im ich aj v januári preplatila. Lenže pri účtovaní sme zistili, že sa jedná o rok 2006. /Parkovné, služby ..týkajúce sa roku 2006/.
Lepší spôsob ako Výdavky budúcich období som nenašla.
alenad
05.02.07,18:23
Prosím o radu. Kedy použiť účet 383 - výd.bud.obd. a kedy účet 326 - nevyfakt.dodávky. Napr. v 1/07 vyfaktúrované stav.práce, účt.práce... za mesiac 12/06. Ktorý účet je lepšie použiť?
plavčík
06.02.07,04:09
V podstate to rozlíšiš tak, že ak vieš presnú sumu a čas ku ktorému sa to viaže použiješ 326 a 323 použiješ na nevyfakturovanú dodávku pri ktorej nevieš presnú sumu.
Ľuba
06.02.07,04:32
Prosím o radu. Kedy použiť účet 383 - výd.bud.obd. a kedy účet 326 - nevyfakt.dodávky. Napr. v 1/07 vyfaktúrované stav.práce, účt.práce... za mesiac 12/06. Ktorý účet je lepšie použiť?

326 používam vtedy, ak mi napr. príde fa. v r. 01/2007, takže ešte viem dať do decembra presnú sumu. 383 používam na časové rozlíšenie ostatných záväzkov napr. úrok k lízingovej splátke na konci roka.
liba2
06.02.07,05:12
Postupy účtovania:
(6) Na účte 326 – Nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované dodávky, prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad ak na základe účtovného dokladu účtovná jednotka získala informáciu o výške záväzku a obstarávacej cene majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
alenad
06.02.07,06:34
Postupy účtovania:
(6) Na účte 326 – Nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované dodávky, prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad ak na základe účtovného dokladu účtovná jednotka získala informáciu o výške záväzku a obstarávacej cene majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Takže tie moje faktúry vedené v účtovníctve v 1/07 za 12/06 ( za rôzne služby ) môžem účtovať na účet 326? Minule roky som používala účet 383 a tento rok som študovala rôznu literatúru o uzávierkových operáciach a tam bol uvedený účet 326. Dokonale ma to zblblo.
Dana K.
14.02.07,09:38
Takže tie moje faktúry vedené v účtovníctve v 1/07 za 12/06 ( za rôzne služby ) môžem účtovať na účet 326? Minule roky som používala účet 383 a tento rok som študovala rôznu literatúru o uzávierkových operáciach a tam bol uvedený účet 326. Dokonale ma to zblblo.

Ja už som z toho zblbnutá tiež. Minulý rok som tak isto účtovala na 383 a teraz si nie som istá, či to bolo dobre.
Našla som nejaké vysvetlenia v odbornej literatúre, napr. komentár k par.50 Postupov účtovania - Účtovanie nevyfakturovaných dodávok:
Ak má účt.jednotka účtovný doklad do dňa zostavenia účtovnej závierky, účtuje o tomto záväzku na vecne príslušnom účte záväzkov, napr. na účte 321 - Dodávatelia. A teraz otázka. Účt. závierku zostavujeme ku dňu 31.12.2006, ale robím ju od 1.1.2007 do napr.25.3.2007. Ktorý dátum je ten "do dňa zostavenia"?

Na účte 383 sa účtujú náklady bežného účtovného obdobia (t.j. náklad roku 2006), ktoré sa týkajú výdavkov v určitých budúcich obdobiach (tj. že to zaplatím najskôr v r.2007). Ako príklad sa všade uvádza iba nájomné platené pozadu. Ale aj faktúry za telefón a internet a pod.platíme väčšinou pozadu. Tak ktorý účet používať 326 alebo 383? Mne pripadajú v podstate ako totožné.
Dana K.
15.02.07,06:58
Takže nikto nerozlúšti moju dilemu?:mee:
MANAGERIA
15.02.07,07:12
Som z toho asi značne mimo stráca sa mi podstata.Nápíš si to prosím najprv na papier a až takto hoď na web.Určite ti potom viacery z nás pomôžu.Stáca sa tu niť.Podstatné sú aj detaily a aby boli infošky naraz.
Skús to helfneme.
Dana K.
15.02.07,11:25
Som z toho asi značne mimo stráca sa mi podstata.Nápíš si to prosím najprv na papier a až takto hoď na web.Určite ti potom viacery z nás pomôžu.Stáca sa tu niť.Podstatné sú aj detaily a aby boli infošky naraz.
Skús to helfneme.

Teda neviem, či to, čo si napísal patrí mne, ale ak áno, tak neviem, kde sa ti tá niť stratila. Ale to je jedno.

Otázka je jednoduchá. Príde mi faktúra v roku 2007, ktorá sa týka roku 2006. Má sa správne účtovať na účet /321, /326 alebo /383?

Alebo to môžem formulovať inak: Aký je rozdiel medzi účtom 383 a 326? alebo Čo sa účtuje na účte 383 a čo na účte 326? Hádam takto to už bude zrozumiteľné.
andrej_rv
15.02.07,19:02
A teraz otázka. Účt. závierku zostavujeme ku dňu 31.12.2006, ale robím ju od 1.1.2007 do napr.25.3.2007. Ktorý dátum je ten "do dňa zostavenia"?

"Ku dňu zostavenia" znamená dátum, ku ktorému sa uzatvárajú účtovné knihy a zostavuje závierka (spravidla 31.12.) a "deň zostavenia" je deň samotného vypracovania a schválenia účtovnej závierky.

Otázka je jednoduchá. Príde mi faktúra v roku 2007, ktorá sa týka roku 2006. Má sa správne účtovať na účet /321, /326 alebo /383?
Alebo to môžem formulovať inak: Aký je rozdiel medzi účtom 383 a 326? alebo Čo sa účtuje na účte 383 a čo na účte 326? Hádam takto to už bude zrozumiteľné Na účet 326. Na účte 326 sa účtujú dodávky, ktoré sa týkajú bežného účtovného obdobia a účtujú sa normálne na 321, len pri prelome roka sa vyfakturujú až začiatkom budúceho účtovného obdobia. Aj keď je dátum vystavenia v nasledujúcom roku, dátum dodania tovaru alebo služby býva obvykle december. Na účet 383 sa toho prakticky účtuje veľmi málo, ide väčšinou o služby, kde je zmluvne dohodnuté plnenie v jednom účtovnom období a platba v nasledujúcom období - proste časový nesúlad je dohodnutý a nesúvisí s prelomom rokov.
Anulka
15.02.07,19:58
"Ku dňu zostavenia" znamená dátum, ku ktorému sa uzatvárajú účtovné knihy a zostavuje závierka (spravidla 31.12.) a "deň zostavenia" je deň samotného vypracovania a schválenia účtovnej závierky.
Na účet 326. Na účte 326 sa účtujú dodávky, ktoré sa týkajú bežného účtovného obdobia a účtujú sa normálne na 321, len pri prelome roka sa vyfakturujú až začiatkom budúceho účtovného obdobia. Aj keď je dátum vystavenia v nasledujúcom roku, dátum dodania tovaru alebo služby býva obvykle december. Na účet 383 sa toho prakticky účtuje veľmi málo, ide väčšinou o služby, kde je zmluvne dohodnuté plnenie v jednom účtovnom období a platba v nasledujúcom období - proste časový nesúlad je dohodnutý a nesúvisí s prelomom rokov.

Podľa môjho názoru, ak mám faktúru do dňa zostavenia účtovnej závierky /tento dátum si určím v internej smernici/, tak účtujem ako bežný záväzok, napr.účet 321.
V Postupoch účtovania sa uvádza: "Na účte 326 - Nevyfakturované sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované dodávky, prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky."
Nie je tam uvedená faktúra, predsa ak mám faktúru a dodanie bolo do 31.12., tak je to bežný záväzok. Vychádzam aj z toho, že dátumom uskutočnenia účtovného prípadu je medzi iným deň splnenia dodávky ......., a ten je do 31.12.
Dana K.
16.02.07,08:48
Andrej a Anulka vďaka za odpovede. Takže účet 383 mi z hádanky vypadol a teraz už len treba rozlúštiť záhadu, či je správnejšie účtovanie na 321 alebo na 326. :confused:
liba2
16.02.07,09:35
Andrej a Anulka vďaka za odpovede. Takže účet 383 mi z hádanky vypadol a teraz už len treba rozlúštiť záhadu, či je správnejšie účtovanie na 321 alebo na 326. :confused:
326=nevyfaktúrované dodávky, t. j. v roku 2006 fa nebola, nie je dôvod účtovať voči dodávateľovi na 321.
jenny7
16.02.07,11:10
Ja som tiež už z toho mimo, ale už som to ukončila a nebudem už na to myslieť, faktúra mi prišla v januári, vtedy som ju zaúčtovala do účtovníctva,týka sa to služieb za 12/2006, tak som to cez ID naúčtovala ako 518/326 - náklady roku 2006, a v roku 2007 to mám zaúčtované ako 326/321, 343/321. Tiež som si tu prečítala veľa príspevkov a už som nevedela, čo si má človek z toho všetkého vybrať. Už len dúfať, že moje rozhodnutie bolo správne, keď som to dala na tú 326.
Tweety
16.02.07,11:14
Ja som tiež už z toho mimo, ale už som to ukončila a nebudem už na to myslieť, faktúra mi prišla v januári, vtedy som ju zaúčtovala do účtovníctva,týka sa to služieb za 12/2006, tak som to cez ID naúčtovala ako 518/326 - náklady roku 2006, a v roku 2007 to mám zaúčtované ako 326/321, 343/321. Tiež som si tu prečítala veľa príspevkov a už som nevedela, čo si má človek z toho všetkého vybrať. Už len dúfať, že moje rozhodnutie bolo správne, keď som to dala na tú 326.
Rozhodnutie bolo správne.:)
Dana K.
16.02.07,11:18
No keďže väčšina je za používanie účtu 326, tak to takto urobím aj ja. Len dúfam, že za rok 2005 nemusím robiť opravné, ak som to dávala na 383:(
matoga
28.03.07,11:21
Sme začiatočníci a pri zostavovaní danového priznania nám vznikol problém s výdavkami budúcich období - nasledovný
V r. 05 bola zaúčtovaná na 383 suma 4000 teda 518/383.
V r. 06 došla faktúra avšak na sumu 10000. - nebola vyplatená
Ako účtovať v r. 2006
Prosíme súrne
liba2
28.03.07,12:53
Sme začiatočníci a pri zostavovaní danového priznania nám vznikol problém s výdavkami budúcich období - nasledovný
V r. 05 bola zaúčtovaná na 383 suma 4000 teda 518/383.
V r. 06 došla faktúra avšak na sumu 10000. - nebola vyplatená
Ako účtovať v r. 2006
Prosíme súrne
Zaúčtuješ:
4000 sk 383 / 321
6000 sk 518 / 321
to že nebola faktúra zaplatená nemá na toto účtovanie vplyv.