vierka6
06.02.07,06:41
Ahojte, vie mi niekto povedať, či sa rezervy účtujú od 1.1.07 po novom, t.j. na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzku napr. tvorba zákonnej rezervy na náhrady za nevyčerpané dovolenky a pod.? Malo by sa to účtovať na účet č. 521/323 a zrušenie nepoužitej rezervy na 323/648? Ďakujem.
Tweety
06.02.07,06:19
Ahojte, vie mi niekto povedať, či sa rezervy účtujú od 1.1.07 po novom, t.j. na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzku napr. tvorba zákonnej rezervy na náhrady za nevyčerpané dovolenky a pod.? Malo by sa to účtovať na účet č. 521/323 a zrušenie nepoužitej rezervy na 323/648? Ďakujem.
Od 1.1.07 tvorba R na dovolenky 521/323, čerpanie 323/331.
Velettka
06.02.07,15:58
Tweety, takže ked ich budem rozpustat uz nepojdu do vynosov?
Tweety
06.02.07,16:03
Tweety, takže ked ich budem rozpustat uz nepojdu do vynosov?
NIe, nebude to výnos.
vierka6
07.02.07,05:55
Twety, spýtam sa konkrétne. Zostala mi rezerva na nevyčerpané dovolenky z r.2006. Vlani som účtovala použitie rezervy z predchádzajúceho roka na účty 323/654 a teraz mám účtovať rezervu z minulého roka na účtoch 323/331? Je to už vôbec v platnosti? Dík za odpoveď.
Tweety
07.02.07,06:16
Twety, spýtam sa konkrétne. Zostala mi rezerva na nevyčerpané dovolenky z r.2006. Vlani som účtovala použitie rezervy z predchádzajúceho roka na účty 323/654 a teraz mám účtovať rezervu z minulého roka na účtoch 323/331? Je to už vôbec v platnosti? Dík za odpoveď.Nie, rezervu vytvorenú v roku 2005 rozpustíš v roku 2006 cez výnosy, rezervu za rok 06 vytvoríš rovnako ako v roku 05, iba rozpustenie rezervy v roku 2007 nebude cez výnosy, ale cez účet 323. Napr. R na dovolenky v roku 2005,.2006 mala byť účtovaná cez 552/323, čerpanie 323/652, rozpustenie R v roku 2007 323/331.
Vladimír Ozimý
07.02.07,08:57
o.k. ale kde sa mi to vypáruje na tej 331?
Tweety
07.02.07,09:00
o.k. ale kde sa mi to vypáruje na tej 331?
Predsa ty, ako účtovník, pri zaúčtovaní IUD- čerpanie R.:) Rekapitul. miezd 521/331, čerpanie R 323/521.
Vladimír Ozimý
07.02.07,09:05
no takže čerpanie je 323/331 alebo 323/521 som akýsi domotaný raz tak raz tak, tvorbu chápem zmení sa to na 521/323...treba to ujednotiť :)
JAJA11
07.02.07,09:09
Od 1.1.07 tvorba R na dovolenky 521/323, čerpanie 323/331.

A ako si budem potom kontrolovať účtovníctvo - zostatky na účtoch 331, 336 a čo s tým, keď nevytvorím správnu výšku rezervy? Nebude v tom chaos?:confused:
Tweety
07.02.07,09:11
no takže čerpanie je 323/331 alebo 323/521 som akýsi domotaný raz tak raz tak, tvorbu chápem zmení sa to na 521/323...treba to ujednotiť :) Ak máš rekapit. miezd 521/331 kde nemáš iba prepl. dovol, ale aj klasickú mzdu, tak potom musíš tie mzdy vo výške rezervy preúčtovať IUD 323/521. V konečnom ti ostáva R 323/331.
JAJA11
07.02.07,09:48
no takže čerpanie je 323/331 alebo 323/521 som akýsi domotaný raz tak raz tak, tvorbu chápem zmení sa to na 521/323...treba to ujednotiť :)

Ja by som sa spýtala, prečo sa vymýšľa niečo tak komplikované, keď doteraz to bolo jasné a bez problémov? A to 323/521 je podľa mňa reálnejšie, lebo inak by bolo treba prijať ďalšiu účtovníčku len na mzdy, aby si človek všetko prepočítal. A čo s rozdielom, lebo asi málokto vytvorí rezervu tak presne, aby sedela s čerpaním starej dovolenky?:mee: :eek: :mee:
Tweety
07.02.07,10:20
Ja by som sa spýtala, prečo sa vymýšľa niečo tak komplikované, keď doteraz to bolo jasné a bez problémov? A to 323/521 je podľa mňa reálnejšie, lebo inak by bolo treba prijať ďalšiu účtovníčku len na mzdy, aby si človek všetko prepočítal. A čo s rozdielom, lebo asi málokto vytvorí rezervu tak presne, aby sedela s čerpaním starej dovolenky?:mee: :eek: :mee:
Akým rozdielom? ak bude mať vyššiu priemerku pri čerpaní dovolenky,rezervu vyčerpeš vo výške v akej sa vytvorila, a zostatok mzdy ostáva na 521.
JAJA11
07.02.07,11:02
Akým rozdielom? ak bude mať vyššiu priemerku pri čerpaní dovolenky,rezervu vyčerpeš vo výške v akej sa vytvorila, a zostatok mzdy ostáva na 521.

Ale tá dovolenka sa neminie hneď, niekedy aj na konci roka a ako potom budem sledovať, koľko z tej rezervy sa každý mesiac minulo. Doteraz som si vždy kontrolovala koniec mesiaca na účtoch 331, 336, ale teraz to nebude sedieť, iba ak si každý mesiac zistím, koľko som vytvorila na príslušného zamestanca rezervu a koľko som mu vyplatila. A to sa mi zdá komplikované. Pokiaľ sa to nemiešalo s účtom miezd, bola kontrola omoho jednoduchšia. Alebo nerozmýšľam dobre?:mee:
Tweety
07.02.07,11:05
Ale tá dovolenka sa neminie hneď, niekedy aj na konci roka a ako potom budem sledovať, koľko z tej rezervy sa každý mesiac minulo. Doteraz som si vždy kontrolovala koniec mesiaca na účtoch 331, 336, ale teraz to nebude sedieť, iba ak si každý mesiac zistím, koľko som vytvorila na príslušného zamestanca rezervu a koľko som mu vyplatila. A to sa mi zdá komplikované. Pokiaľ sa to nemiešalo s účtom miezd, bola kontrola omoho jednoduchšia. Alebo nerozmýšľam dobre?:mee:
Bolo potrebné si urobiť prílohu k IUD R s rozpisom dní dovol. a odovodov. Potom mesačne takisto priložiť k čerpaniu R prílohu s čerpaním dní. Žiadne problém v tom nevidím. Kontrola ostáva tá istá. Máš ju predsa na účte 323.
JAJA11
07.02.07,11:18
Bolo potrebné si urobiť prílohu k IUD R s rozpisom dní dovol. a odovodov. Potom mesačne takisto priložiť k čerpaniu R prílohu s čerpaním dní. Žiadne problém v tom nevidím. Kontrola ostáva tá istá. Máš ju predsa na účte 323.

Ale v tom vidím ten problém, doteraz to nebolo treba, takže nám zas pridali roboty.:rolleyes: :confused: :rolleyes:
Gabi03
08.02.07,07:04
Kedy sa tvoria rezervy? Mám pocit, že niekde som čítala, že až k 31.12. resp. k účtovnej závierke. Ak je to tak, ako by som mohla zaúčtovať nejaké náklady, resp. výnosy, ku ktorým budem mať doklad až v budúcnosti (napr. 12 mesiac), ale časovo súvisia napr. s prvým mesiacom? Ako príklad môže byť: bonus pre odberateľov vyplácaný podľa obratu raz ročne. Bohužiaľ naša matka si striktne chce strážiť hlavne náklady, ktoré časovo súvisia s daným obodobím. Môžem rezervy tvoriť aj v priebehu roka? Alebo by som to mohla účtovať cez časové rozlíšenie nákladov a výnosov, hoci nepoznám presnú výšku?
Prosím o súrnu radu, resp. nejaké odkazy. Ď
Tweety
08.02.07,07:08
Kedy sa tvoria rezervy? Mám pocit, že niekde som čítala, že až k 31.12. resp. k účtovnej závierke. Ak je to tak, ako by som mohla zaúčtovať nejaké náklady, resp. výnosy, ku ktorým budem mať doklad až v budúcnosti (napr. 12 mesiac), ale časovo súvisia napr. s prvým mesiacom? Ako príklad môže byť: bonus pre odberateľov vyplácaný podľa obratu raz ročne. Bohužiaľ naša matka si striktne chce strážiť hlavne náklady, ktoré časovo súvisia s daným obodobím. Môžem rezervy tvoriť aj v priebehu roka? Alebo by som to mohla účtovať cez časové rozlíšenie nákladov a výnosov, hoci nepoznám presnú výšku?
Prosím o súrnu radu, resp. nejaké odkazy. Ď Všetko o R nájdeš v postupoch účtovania §19.
Gabi03
08.02.07,07:11
Áno, práve tam som sa dočítala, že rezervy sa tvoria ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, t. j. k 31.12. Ale neviem ako riešiť moju situáciu? Ako môžem dostať do nákladov nejaké sumy, ktorých výšku nepoznáme, nakoľko vyúčtovanie (v pravom zmysle slova) nastane až niekedy v ďalších obdobiach?
renča1
08.02.07,07:13
Áno, práve tam som sa dočítala, že rezervy sa tvoria ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, t. j. k 31.12. Ale neviem ako riešiť moju situáciu? Ako môžem dostať do nákladov nejaké sumy, ktorých výšku nepoznáme, nakoľko vyúčtovanie (v pravom zmysle slova) nastane až niekedy v ďalších obdobiach?

môže sa , veď ty aj zostavuješ účtov.zavierku , ale nie ročnú ale mesačnú.
Tweety
08.02.07,07:15
Áno, práve tam som sa dočítala, že rezervy sa tvoria ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, t. j. k 31.12. Ale neviem ako riešiť moju situáciu? Ako môžem dostať do nákladov nejaké sumy, ktorých výšku nepoznáme, nakoľko vyúčtovanie (v pravom zmysle slova) nastane až niekedy v ďalších obdobiach?
Pozri si aj toto:

§ 5
Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
(1) Náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky.
(2) Náhrady vynaložených nákladov predchádzajúcich účtovných období sa účtujú do výnosov bežného účtovného obdobia.
(3) Náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako
a) náklady budúcich období na účtoch 381 a 382,
b) výdavky budúcich období na účte 383.
(4) Výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako
a) výnosy budúcich období na účte 384,
b) príjmy budúcich období na účte 385.

(5) Kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú.
(6) Náklady a výnosy sa účtujú na príslušných účtoch nákladových druhov a výnosových položiek časovo rozlíšené, s výnimkou nákladových druhov, ktoré tvoria komplexné náklady budúcich období. Vznik komplexných nákladov budúcich období sa po prvotnom zaúčtovaní na príslušných účtoch nákladových druhov v účtovej triede 5 účtuje v prospech účtu 655 a na ťarchu účtu 382 a ich zúčtovanie v prospech účtu 382 a na ťarchu účtu 555.
(7) Na účty časového rozlíšenia sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť existencie časového rozlíšenia.


§ 6
Gabi03
08.02.07,07:23
Ďakujem. Nejak som mala zafixované účtovné obdobie rok.
Martinella
08.02.07,07:26
Áno, práve tam som sa dočítala, že rezervy sa tvoria ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, t. j. k 31.12. Ale neviem ako riešiť moju situáciu? Ako môžem dostať do nákladov nejaké sumy, ktorých výšku nepoznáme, nakoľko vyúčtovanie (v pravom zmysle slova) nastane až niekedy v ďalších obdobiach?

Ak ide o zistenie alebo zobrazenie čo najpravdivejšieho stavu v účtovníctve spoločnosti v jednotlivých mesiacoch, dá sa to len so zaúčtovaním na príslušných účtoch nákladov, výdavkov alebo príjmov budúcich období v zmysle §56 PÚ.
Mirka.V
08.02.07,12:19
Ak máte povinnosť platiť upsvar pokutu za nezamestnanie ZŤP občana - dávate to v roku 2006 cez rezervu, alebo to dáte na nejaký iný nákladový účet?
JAJA11
08.02.07,12:31
Ak máte povinnosť platiť upsvar pokutu za nezamestnanie ZŤP občana - dávate to v roku 2006 cez rezervu, alebo to dáte na nejaký iný nákladový účet?


cez rezervu, ale v akej výške za 1 osobu?:confused: takže nie cez rezervu ale 524/379:rolleyes:
Mirka.V
08.02.07,12:34
3x6900,- =20.700k,- Sk (ak sme mali zamestnanť 1 ZŤP občana)

hm ... doteraz som rozmýšľala aj ja nad rezervou ... ale čo s ňou v roku 2007? rozpustím ju nejak?
JAJA11
08.02.07,12:42
3x6900,- =20.700k,- Sk (ak sme mali zamestnanť 1 ZŤP občana)

hm ... doteraz som rozmýšľala aj ja nad rezervou ... ale čo s ňou v roku 2007? rozpustím ju nejak?


pozerala som sa do minulého roka a tam to mám cez 524/379, takže asi nie cez rezervy, možno to bolo tak predtým. Takže takto je to jednoduchšie.:rolleyes:
Mirka.V
08.02.07,12:52
:) a máš to daňový či nedaňový náklad
Martinella
08.02.07,12:52
Ak máte povinnosť platiť upsvar pokutu za nezamestnanie ZŤP občana - dávate to v roku 2006 cez rezervu, alebo to dáte na nejaký iný nákladový účet?

S rezervou nesúhlasím, poznáte presnú výšku tohto odvodu a je to daňový výdavok, takže jednoznačne na nákladový účet.
JAJA11
08.02.07,12:57
:) a máš to daňový či nedaňový náklad

daňový:rolleyes:
Mirka.V
08.02.07,13:01
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

ĎAAAAKKKUUUUJJEEEEEMMMM