Lekon
06.02.07,17:16
Dobry den, mam takyto problem, mozno je banalny, avsak zatial sme dodavali tovar (vyrobky) len v ramci Slovenska, nasli sme madarskeho odberatela, teda za februar uz budeme vystavovat faktury do madarska.
Chcem sa spytat, ako je to s DPH
a) v pripade, ze tovar si prevezmu u nas vo vyrobe na Slovensku a odvezu si vlastnymi autami do madarska
b) v druhom pripade, ze my im tovar odvezieme do madarska nasimi autami a tam si ho prevezmu.

Aka je fakturacia DPH, mozme fakturovat v Sk a rozpisovat DPH ako ked vystavujeme faktury pre slovenske firmy? Nie je potrebne nieco prepocitavat alebo niekde oznamovat? Naozaj som v tomto uplny zaciatocnik.
Dakujem za radu.
andrej_rv
06.02.07,17:00
Pokiaľ je odberateľ osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte (= platiteľ DPH v Maďarsku) a miestom konečnej spotreby tovaru bude Maďarsko, v zmysle § 43 ods. 1 DPH to bude vždy dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu oslobodené od dane z pridanej hodnoty. Bez ohľadu na to, či si tovar odvezie odberateľ, prepravná spoločnosť alebo vy.
V tomto prípade sa faktúra vystavuje vždy bez DPH - formálne náležitosti si pozri v § 72 ods. 2 ZDPH.
V zmysle písm. i) príslušného odseku je potrebné na faktúre uviesť odkaz na § 43 o oslobodení od dane - najlepšie v oboch jazykoch, resp. slovenčine a angličtine.
Lekon
06.02.07,17:10
Chcem sa este opytat, bude tam viac odberatelov, teda niektori mozu byt registrovani ako platitelia dph v madarsku no niektori nemusia byt. V oboch pripadoch sa faktura vystavuje bez dph? Aky to ma vplyv potom na dph pri vstupoch? Asi tam bude nieco s koeficientom, ze? Toto som este nerobila, no to bude chaos. Ale vrela vdaka za tieto cenne rady, mozno do konca mesiaca to cele aj pochopim, kym budem vystavovat pre nich faktury :o)
betka
06.02.07,17:22
Ak su niektory nie platcami DPH, t.j. nemaju prefix HU, tak vystavujete FA s DPH. Koeficient by som tu neplietla.
Lekon
06.02.07,17:31
Nerozumiem celkom. Pri danovom priznani za februar budem potom postupovat ako? Uvediem to do oslobodenych prijmov? Koeficientu nerozumiem, takze preto ho tu asi pletiem. Ale na vstupy do vyroby (suroviny, rezia atd) si uplatnujeme dan na vstupe, takze ked vystavime faktury do madarska bez dph, tak logicky musim nejako kratit aj dan na vstupe. Prosim o vysvetlenie, vdaka.
Milan Benka
06.02.07,17:33
Chcem sa este opytat, bude tam viac odberatelov, teda niektori mozu byt registrovani ako platitelia dph v madarsku no niektori nemusia byt. V oboch pripadoch sa faktura vystavuje bez dph? Aky to ma vplyv potom na dph pri vstupoch? Asi tam bude nieco s koeficientom, ze? Toto som este nerobila, no to bude chaos. Ale vrela vdaka za tieto cenne rady, mozno do konca mesiaca to cele aj pochopim, kym budem vystavovat pre nich faktury :o)

V príp. že odberateľ nie je identifikovaný pre daň v inom čl štáte, miestom dodania tovaru bude SR a faktúruješ s DPH.

Vplyv na koeficient: pozri §49/3,-10; §50 ZDPH
Zjednodušene: ak robíš iba obchodnú činnosť, nebude to mať vplyv na koeficient.

K vystavovaniu fa si pozri §72 ZDPH.

Z ostatných povinností - vyhotovovanie Súhrného výkazu (§80 ZDPH)- kvartálne
betka
06.02.07,17:36
Nerozumiem celkom. Pri danovom priznani za februar budem potom postupovat ako? Uvediem to do oslobodenych prijmov? Koeficientu nerozumiem, takze preto ho tu asi pletiem. Ale na vstupy do vyroby (suroviny, rezia atd) si uplatnujeme dan na vstupe, takze ked vystavime faktury do madarska bez dph, tak logicky musim nejako kratit aj dan na vstupe. Prosim o vysvetlenie, vdaka.

S tychto surovin si odpocitate DPH na vstupe v SR, takym istym sposobom ,ako keby ste predavali tovar pre Slovakov. DPH sa nekrati.
Milan Benka
06.02.07,17:36
Nerozumiem celkom. Pri danovom priznani za februar budem potom postupovat ako? Uvediem to do oslobodenych prijmov? Koeficientu nerozumiem, takze preto ho tu asi pletiem.


Oslobodené plnenia: §43 r. 7 a súčtový r.5


Ale na vstupy do vyroby (suroviny, rezia atd) si uplatnujeme dan na vstupe, takze ked vystavime faktury do madarska bez dph, tak logicky musim nejako kratit aj dan na vstupe. Prosim o vysvetlenie, vdaka.

Pozri §49 a §50 ZDPH. Prejdi si ich a potom sa pýtaj.
Lekon
06.02.07,17:37
Ok, dakujem velmi pekne, prestudujem, doucim sa vsetko :o)
Milan Benka
06.02.07,17:43
Pri vystavovaní faktúr s uplatnením oslobodenia podľa §43 ZDPH nezabudni uviesť odkaz na tento §.
A prípadnej kontrole z DU budeš musieť preukázať splnenie podmienok na uplatnenie tohoto oslobodenia -viď §43/5. Mysli na to a príp. doklady preukazujúce splnenie týchto podmienok prilož k svojej fa.
azeko
13.11.12,12:17
Pri dodaní tovaru Maďarskej firme ktorá je platcom DPH, je nutné vystaviť bez DPH alebo je možnosť vystaviť aj z DPH?

Totiž nakúpili v našom internetovom, obchode a zvolili možnosť platby bankovým prevodom, takže peniaze prišli už aj s DPH... Teraz neviem ako postupovať. Či vystaviť s DPH, alebo vystaviť bez DPH a poslať späť peniaze.

ďakujem pekne za odpoveď